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doc 某某特环保科技有限公司质量体系管理手册 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:19 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-24 19:36

《某某特环保科技有限公司质量体系管理手册》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....应作适当之环境管制,以确保环境条件适合校验。对校验之资料予以分析,并依允差进行判定。发现量测过程失控或量测设备超出所要求之校验线时,仪器应暂停使用,并评估已完成检验测试产品是否误判针对设备,可进行调整校正修理等,但须再校验。当无相关国家或国际标准可校验之特殊设备,应送原厂校验或自订校验方法,并详实记录校验过程与结果。应用于产品测试的软体,于使用前须先予以校验正确,并应适当管制,且依使用状况设定定期频度以确保其适用性。第八章节量测分析及改善总则有关部门负责人根据部门要求或产品特性如客户满意度调查产品要求的符合性产品制造过程的稳定性和供货商表现评估,确定和选用适合的统计技术进行分析,以及时发现问题和进行相应改善提供依据监视分析和和测量客户满意销售部门每年应对所有直接客户实施客户满意调查,调查结束应对满意之指标作成趋势,并经管理阶层审核......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....且采先进先出之方法搬运依指示进行工作和按安全规定作业产品依客户指定之包装方式或依产品包装要求包装贮存和搬运依物料与成品管理规定进行分类标示定位等为防止污染或损伤,应使用适合之容器确保产品自收料到出货之各阶段之保存方式,不致影响产品之质量,交货确保在最终检验及测试后的质量能妥为防护。监视和测量装置的控制本节对应文件参考仪器管理规定品质部负责建立起检查量度和测试量规或仪器校正及保养的文件,其主要控制包括依需求选用适当的检验测量与试验设备购入之检验与量测设备验收后,应依规定进行校验,并纳入仪器设备管制系统,始得发放使用,并作成记录各单位使用之检验与量测设备应建立设备清单,注明有关内容如品名规格校验周期允差等等使用者应依规定程序使用检验测量与试验设备,并应确认是经校正合格且在有效期限内。应定期进行校验工作......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....均应依程序规定或指导书产生相对应之记录,提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据,建立适当的环境,以减少质量记录破坏的机会及遗失记录的识别以表单名称与编号为依据记录的贮存保护以文件夹或装订成册及标签进行整合必要时规定在表单上设立索引号栏目进行检索各相关单位依据质量之重要性,时效性制定适当之保存期限,并在表格格式总汇表相关栏目中说明超过保存期的质量记录可在限期外将其毁灭或处理如须继续保存,要加盖过期记录和供参考标识进行特别管制。第五章节管理阶层责任管理承诺本公司最高管理层承诺通过以下方式......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....以实现对以上过程所策划的结果和对这些过程的持续改善。注本公司的产品生产涉及外发加工,即模具设计外协与火花工序精加工表面处理雕刻线切割及压铸产品的车销工序注本公司质量管理体系之设计,是依据市场调查与客户需求及管理循环之持续改善精神组合而成。文件要求总则本公司质量管理系统文件包含书面的质量方针及质量目标本手册和本质量体系管理手册描述质量系统的概貌所要求的文件管制质量记录管制内部审核不合格品管制纠正和预防程序文件根椐公司规模产品要求过程控制需求和人员能力,为确保其过程有效策划运作和控制,所需的程序规定作业标准检查基准和操作标准等提供符合要求和质量管理体系有效运行证据的各项质量记录注文件可以是纸类除感光纸外电子文档及任何形式的媒体。质量体系管理手册本手册之制定,是与的要求相符合的,实施本手册也是全公司质量体系的最高准则......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....生产和服务提供本节至对应程序参考生产制造管理规定生产设备管理规定生产和服务提供的控制生产部负责为过程控制建立文件程序,并进行以下主要控制精心计划直接影响产品的工序,以确保生产工序在被控制的生产条件及适当环境下进行仓库应依据业务订单需求,展开物料需求,并排定生产计划,以确保生产之需求各重要作业及制程管制站应建立作业标准书,并保持最新版本为维持生产进度之正常运作,对生产线需做定期之巡回审核制程质量变异时,须反映至相关单位以求对策改善,参考检验与不合格品管理程序制程变更之技术资料变更依质量记录管理程序执行建立生产之机台设备模冶具之管理与保养规定,即生产设备管理规定中的设备管理模具管理规定执行满足工作现场之特殊要求及环境条件的要求......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....任何删减的细节与合理性为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用,详见第三章节程序规定与各章节的对照表质量管理体系过程之间的相互作用的表述。详见附录质量管理系统互动关系图文件控制文件含记录表单依体系文件管理程序控制主要内容文件发行前依规定获得权责负责人核准,以确保文件是充分与适宜的文件应依需要调整修订和改善予以重新评审更新及再次核准文件变更废止通过文件版本改变和不同管制印章,进行修订状态识别通过文件分发回收记录和回收旧文件等措施,确保各工作作业可获得有关版本的适用文件通过资料员保存原稿,统复印检查标识和分发,确保文件保持清晰易于识别对于规定受控的外来文件,及时给予内部版本编号和登记加以识别,并按分发要求进行分发作废文件统由资料员盖作废章后销毁只保留原稿作为追溯履历依据,若因任何原因而保留作废文件时,由资料员加盖作废和供参考标识进行特别管制......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....计划实施,并追踪计划之进度。客户满意度之资讯搜集可来自客户抱怨或申诉之案件。与客户面对沟通。消费者报导之资讯反应。媒体报导之资讯反应。产业之研究报告。客户满意度调查问卷。内部审核本节对应程序参考内部审核管理程序。审核作业依年度内部审核计划实施,除计划性审核外,必要时如组织重大异动重大缺陷发生时等到可由各部门提出内部审核需求,经常务副总同意后执行临时内部审核。审核计划依项目或部门之重要性及前次审核结果妥善安排。审核小组成员由常务副总等合格人员担任之,执行质量系统要项之审核人员,应于所审核之特定活动或范围。审核是针对系统各项运用情形进行审核,审核后不符合事项相应部门应采取措施进行改善,并报呈常务副总经理以上人员,以报告中具体记载。审核不符合事项应对其改善效果进行追踪确认,审核报告及纠正措施实施状况,应呈报管理审查检讨......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....公司会对这些过程采取以下措施和方式对这些过程的有效性及可靠性进行确认和评估选派经过特殊培训的合格人员和使用核准的设备使用特定方法及相关作业规定建立与保存相关的质量记录,便于及时追溯和改进建立设备作业规定及成型条件并有效实施。标识和可追溯性产品在生产过程中,在重要检验或测试站,应用标识以监别产品完成该项测试之依据,来料及制程中各管制站经检测不合格品应予标识,标识依规定使用,最终产品依产品检验标准检验后,须标识合格与不合格品。产品藉由各类管理报表,追查产品于各制造过程之状态,当客户合约要求时,作为产品追溯之依据。客户财产本厂原则上不接收来料加工业务。如有客户提供物料及其它财产等,如客户有特别规定时,则依客户规定,否则依本公司般正常程序加以点收验收监别储存保存等管理,如有遗失损坏不适用之情形发生时,须予以记录并通知客户处理。产品防护在产品从生产至交付到预定的地点期间......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....该系统将全面贯彻执行和发展,以确保满足客户要求和符合国际标准要求,并持续改进其有效性本公司通过以下内容要求编写了套符合国际标准要求的文件体系,该体系将全面贯彻执行和发展,并持续改进其有效性本公司之质量体系所需要的过程,由产品设计客户订单评审采购压铸硫化精加工表面处理组装检验与测试包装与储存交货„等构成摩托车气阀汽车注塑配件的开发生产销售等,详见第三章程序与各章节的对照表以上过程的顺序和相互作用见附录质量管理体系互动关系图为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法,在本手册和相应的程序规定详细说明提供与规划质量管理体系为满足客户需求及持续改善体系之有效性所需之各项资源,详见人事管理规定基础设施管理规定管理规定生产设备管理规定有关质量管理体系运作之合适性正确性及有效性,则根据量测监控审核管理审查与文件检讨修订等方法实施......”

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