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doc 学院财务管理暂行办法(网友投稿) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:26 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 18:40

《学院财务管理暂行办法(网友投稿)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....按照学院有关规章制度对本部门的资产进行管理,对资产的安全完整和保值增值负责。第条日常财务收支工作人员负责本部门具体财务收支管理。负责具体办理本部门的各项具体业务。遵守国家财经法规,执行学院制定的各项规章制度,依法履行财务管理职责,对违法违规的会计事项有权拒绝办理和向上级报告。协助本部门负责人制定日常财务收支管理制度和与本部门职能有关的财经制度。业务上接受学院财务审计处的指导和检查,并及时与财务审计处进行核对工作。正确反映本部门各项经济收支活动,保证会计核算及其资料的合法真实完整。协助本单位负责人维护各类第条学院开展社会服务活动的所有收入必须纳入学院财务统管理,再按照学院有关管理办法进行结算。第条财务审计处对各部门开展的社会服务活动实行项目管理。每个创收项目必须向学院财务审计处提供有关经济合同或协议的复印件和项目预算和计划,并提前周通知财务处......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....并提前周通知财务处,以便安排收款和票据的准备工作。第条各部门须在项目完成后十天以内通知财务审计处进行有关经济结算工作。第条创收项目的收入定按照收费标准和项目协议执行,支出由各部门负责人支笔签字。创收结余第十章相关业务财务报销的有关规定第条教学费用开支范围讲课费聘用人员费课程设计费专题报告费命题费等。开支提取无特殊情况下,财务审计处于每月日前,按开支汇总表总额到银行领取现金,并做好发放前的准备工作。开支发放每月日为发放日节假日顺延,届时由各处室负责发放人员,到财务审计处领取进行发放,并于每余,可留次年使用,但专款专用。鼓励依法创收,净利润两年内自留使用,不再上缴学院。严格遵守财经纪律,如有违纪,立即处罚。第条经费管理具体办法财务审计处根据各单位的上报预算计划,结合学院的财力,提出预算建议方案,学院党委会审议通过后执行......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....做好购进领用和管理等工作,定期与学院资产管理部门进行账卡物核对工作。第条各部门对的资产安全完整和维护负责。不得随意处臵资产,资产的报废损毁应由负责人向资产管理部门申报,分清责任,属资产的安全完整。负责向有关部门领导提供经费使用明细数据。第章预算管理第条学院实行预算管理制度。第条预算编制原则编制预算必须坚持稳妥可靠量入为出收支平衡略有结余的总原则。收入预算坚持积极稳妥原则支出预算坚持统筹兼顾保证重点勤俭节约原则。第条预算编制方法学院预算参考以前年度预算执行情况,根据学院预算年度招生计划教育事业发展计划与财力可能,以及年度收支增减因素进行编制。编制收入预算时,既要考虑收入渠道的增减,又要尽量核实收入编制支出预算时,在确保人员经费教学经费和维持学院正常运转的前提下,合理安排支出。基建设备购臵和修缮要突出重点,逐年解决。预算由院级预算和所属各部门预算组成......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....其余部分有单位承担。出差人员由接待单位免费接待或住亲友家,无住宿费收据的,律不予报销住宿费。凡交纳会议费的公出人员,会议期间的伙食补助不予报销。公出人员因游览或非工作需要而开支的切费用,均由个人承担。探亲差旅费职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费,每年由学院报销次。第条经费核定指导原则节约使用经费,若有结余,可留次年使用,但专款专用。鼓励依法创收,净利润两年内自留使用,不再上缴学院。严格遵守财经纪律,如有违纪,立即处罚。第条经费管理具体办法财务审计处根据各单位的上报预算计划,结合学院的财力,提出预算建议方案,学院党委会审议通过后执行,由财务审计处负责分解真填写,金额大写正确......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....具体包括财政补助收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入和其他收入等。学院必须按照国家有关政策规定依法组织收入各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准,并取得物价学院财务管理暂行办法网友投稿市财政局科教文处。第条等待市政府采购中心通知评审。第条确定供应商,签订政府采购合同,供货验收。第十章资产管理及采购程序第条学院固定资产和低值易耗品的管理遵循统领导归口管理和管用结合的原则。第条目前学院设臵的资产管理部门有图书馆负责图书书刊的购臵和管理后勤处负责学院的低值易耗品购臵和管理国有资产处负责学院的固定资产的购臵和管理。各资产管理部门负责所有分管资产的安全完整,定期与使用单位核对盘点,每学期末向财务审计处提供所管资产的财产明细清单,学院定期组织有关部门进行资产核对清点工作......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....并送,接近限额时,财务审计处将通知有关部门,达到限额时,财务审计处有权停止支付。年度结余的经费可转至下年使用,但必须专款专用。第条各系部的教学经费讲课费的使用由教务处负责核实,有关管理细则请教务处另行制定。辅导员费用学生活动经费的使用由学生处,相关管理细则请学生处另行制定。第条各部门的经费支出项目应遵守增收节支原则,合理使用各项经费。如有部门经费以外的专项费用发生,必须填写申请报告到财务审计处审核,经主管财务院长审批后方可立项使用。第章现金管理第条认真贯彻执行现金管理条例第条不得以任何名义套取挪用和坐支现金第条不得以白条抵库第条严格遵守我院现金结算起点元和使用范围第条库存现金不能超过规定的限额第条收入现金及时存送银行,不保留账外现金第条现金账登记及时,做到日清月结......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....人员支出,工资标准各种补贴等由财务审计处根据人事处提供职工人数含合同制统管理。出勤奖由各部门负责人根据教工出勤情况,将发放明细于每月末报到人事处,结余归各部门留用。日常公用支出日常办公用品水电费取暖费环卫费维修费的支出由财务审计处根据后勤处提供的支出依据,按实际发生金额进行支付。车辆费交通费午餐误餐的支出由财务审计处根据院办公室后勤处提供的支出依据,按实际发生金额进行支付。办公经费差旅费会议费电话费招待费印刷费教学经费含聘资产进行管理,对资产的安全完整和保值增值负责。第条日常财务收支工作人员负责本部门具体财务收支管理。负责具体办理本部门的各项具体业务。遵守国家财经法规,执行学院制定的各项规章制度,依法履行财务管理职责,对违法违规的会计事项有权拒绝办理和向上级报告。协助本部门负责人制定日常财务收支管理制度和与本部门职能有关的财经制度。业务上接受学院财务审计处的指导和检查......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....正确反映本部门各项经济收支活动,保证会计核算及其资料的合法真实完整。协助本单位负责人维护各类资产的安全完整。负责向有关部门领导提供经费使用明细数据。第章预算管理第条学院实行预算管理制度。第条预算编制原则编制预算必须坚持稳妥可靠量入为出收支平衡略有结余的总原则。收入预算坚持积极稳妥原则支出预算坚持统筹兼顾保证重点勤俭节约原则。第的使用范围相致,不得超越范围使用。填开票据时必须写明单位名称或个人姓名填票日期金额等。数字必须真实准确完整,填票人要签名。严禁虚开票据,不得涂改挖补或撕毁票据。如有写错或作废的票据全联应保存完整,盖好作废章以备查验。票据的存根联应整本保存,不得撕开。每本票据的所收款项及时如数交财务审计处入账,每本用完后将票据的存根联整本交回,经核对无误后,才能换领新的票据。用票单位发现丢失票据时,应及时查明原因,写成书面材料送财务审计处转有关部门处理......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....院级预算由学院财务审计处根据收支计划,提公出人员,会议期间的伙食补助不予报销。公出人员因游览或非工作需要而开支的切费用,均由个人承担。探亲差旅费职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费,每年由学院报销次。第条借款人在有关借款事宜办理完毕后,应在日内办理核销手续。无故不办理核销手续的,原则上不准予再次借款。第条借支差旅费,会议费,必须持有院长的审批意见,并填写出差地点出差人员名单起止时间参加会议考察和学习的,需附上通知的复印件。第条非本院教职员工领取现金或转帐支票,拒绝支付。第十章政府采购办理程序第条根据政府采购法和采购目录及限额标准,确定政府采购行为。第条由经办人提出需求和市场价格,报请本部门负责人和主管领导审批后,到国有资产处后勤管理处办理采购手续,填写政府采购审批表,再到财务审计处办理请款手续,......”

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