帮帮文库

doc 财务预算与预算执行情况分析总结报告 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:35 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:36

《财务预算与预算执行情况分析总结报告》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....税收呈现多元化趋势。金融业信息业批发零售业交通运输业和工业地方税收分别增长倍和,体现多元支撑的特点。涉外企业收入贡献不断加大,缴纳各种地方税收亿元,增长,所占比重由上年的提高到,增收贡献率为,比上年提高个百分点。岛外区收入增长较快。近年来我市致力调整产业空间布局,加大岛外区投资力度,经济发展激励作用充分显现,岛外区收入合计亿元,增长,高于全市平均增幅个百分点。发挥政策效应,促进经济稳步发展。拓展政策效能。新企业所得税法实施后,积极引导企业用足税前抵扣高新技术企业税收优惠等政策,争取到中央以即征即退方式解决岛内外企业税负不问题应对石资金的进步浪费。财务预算与预算执行情况分析总结报告第篇财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第年的再生产,现将第年的财务预算执行情况分析作如下总结报告第年年财政预算执行情况年,在财务部生产部销售部物流部等的领导下,在工商行政部门税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度财务规章制度生产部门规章制度......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....其中吐哈关联交易收入亿元,占总收入的,完成全年预算的,与上年相比增长。外部作业及社会收入亿元,占总收入的,完成全年预算的,与上年相比增长。海外收入亿元,占总收入的,完成全年预算的,与上年相比增长。主营业务成本及税金年度预算亿元,实际发生亿元,完成年度预算的,与上年相比增长,低于收入增长十个百分点。总成本中职工工资奖金支出计提工资附加费和上缴社保基金发放各类补贴临万元上年滚存结余,万元,收入总计,万元。市本级基金当年预算支出,万元,完成预算的,加上中央省专款和上年结余等在当年体现支出,万元补助区级支出,万元,支出总计,万元。总收支相抵,市本级基金年终滚存结余,万元。以上财政收支执行数均为快报数,待编成财政决算后,再向市人大常委会专题报告。年全市预算执行和财政工作有以下主要特点总量实现突破,收入增长趋于平缓。收入规模再上新台阶。年全市财政总收入首次突破亿元,地方级财政收入首次突破亿元,财政实力跃上新台阶。年我市财政总收入规模相当于年的倍......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....管理费用年度预算万元,实际发生万元,比预算降低,与上年相比降低。财务费用年度预算万元,实际万元,比预算节约,与上年相比降低。投资收益年度预算万元,实际万元,完成年度预算的,与上年相比增长。营业外收支净额年度预算为净支出万元,实际发生净支出万元,比年度预算降低,与上年相比降低。项费用补贴全年收到集团公司补贴万元,比上年减少补贴万元,降低。净利润年度预算项费用补贴后,盈亏持平。全年项费用补贴后,剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。工程建设投资完成情况集团公司今年分批下达指挥部投资计划万元,其中非安装设备购置万元,占投资总量的,工程项目及其他万元,占投资总量的,油气合作开发投资万元,占投资总量的,出疆管线投资亿元,占投资总量的。指挥部全年实际完成投资万元,其中非安装设备购置完成投资万元,占年度总投资的,工程项目及其他完成投资万元,占年度总投资的,油气合作开发投资万元,占年度总投资的,出疆管线投资亿元,占年度总投资的指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....用于改善前线职工生活设施。开展的主要工作及时组织资参股大陆商业银行第例。保障重点建设,城乡发展进程加快。重点项目保障有力。增加国有企业资本金,有效增强企业实力,提高筹融资能力利用委托贷款联合信托计划融资等方式,积极拓宽融资渠道,优化融资结构。全年通过预算安排银行融资争取上级支持等渠道筹集亿元,有力确保环东海域铁路等重大片区和基础设施项目资金需求,集美大桥杏林大桥城市快速公交建成通车。农业农村加快发展。市级农业投入亿元,增长。发放各项强农惠农补贴,降低生产成本,增加农民收入加快农业科技创新,支持现代生态农业发展开展新轮农村义务教育和公共卫生体系建设,对个重点村实施旧村改造,启动首批个老区山区村建设加大培训力度,扶持被征地农民退养渔民就业再就业,实现劳动力转移万人。公共事业投入加大。亿元保障文明城市的创建,我市以总分第的优异成绩蝉联全国文明城市称号支持公交优先发展......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....确保财务收支平衡是大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管,确保应收尽收完善收入分析制度,及时财务收入动态严格按照有关法律法规,认真落实预算执行情况年分析和年汇报建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。是硬化预算约束,节约财务资金。生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,沟通不够,导致采购生产出现不必要的浪费,导致资金的进步浪费。基金收支预算全市政府性基金收入预算安排,万元,按照收。其他需要说明的有营业费用支出万元,完成预算的管理费用支出万元,完成预算的财务费用支出万元,完成预算的。以上数字急需决算,希望下年会有所改善。年财政收支特点销售收入的低迷使得企业的再发展带来定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。人工的成本高与销售成本居高。人工约为多万元,销售成本约为多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。年管理工作努力增收节支,确保财务收支平衡是大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业。第篇财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第年的再生产,现将第年的财务预算执行情况分析作如部等的领导下,在工商行政部门税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度财务规章制度生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。年企业收支总体情况年主营业务成本完成多万元,比上年增加万元,超过预算的以上相抵,实现收支不平衡亏损巨大。其他需要说明的有以上数字急需决算,希望下年会有所改善。年财政收支特点销售收入的低迷使得企业的再发展带来定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。人工的成本高与销售成本居高。人工约为多万元,销售成本约为多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....积极开展污染源治理污水处理尾水回用工作,后坑垃圾焚烧厂投入试运行亿元用于构建市民健康系统数字城管系统灾害应急指挥系统等公共服务体系。援川赈灾积极有序。发挥方有难方支援的精神,足额安排对口援建资金亿元,做好川赈灾资金亿元,分别从市区两级及相关渠道予以落实。其他支出,万元,主要安排预备费债务支出以及中省属院校驻厦单位补助等。井下作业井次,试油层,压裂井次,酸化井次,分别完成全年预期工作量的。油建施工价值工作量万元,完成全年预期价值工作量的。供电量万,完成全年预期供电量的,供水量万吨,完成全年预期供水量的。运输万吨公里,完成全年预期工作量的。机械加工及修理价值工作量万元,完成全年预期价值工作量的。物资供应量万元,完成全年预期供应量的。信息产业价值工作量万元,完成全年预期价值工作量的。成品油销售吨,完成全年预期销售量的。顺酐销售吨,完成全年预期销售量的。溶剂油销售吨,完成全年预期销售量的。财务预算完成情况主营业务收入年度预算亿元,全年实现主营业务收入亿元,完成年度预算的......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....实现广播电视无线信号全面覆盖。深化财政改革,管理能力明显提高。财政改革更加完善。出台市级预算管理暂行办法,开展项目库改革试点,规范挂靠机构和临时机构预算编制,部门预算管理得到强化国库集中支付在市区两级全面推开,公务卡改革试点效果良好,公务消费更加透明,资金使用更加安全行政资源和社会公共资源市场化配置改革向深水区推进,机关事业单位自管公房清查工作取得阶段性成果,财政投融资项目建筑工程险等保险项目实行公开招标,事业单位干管分离深入推进,市区联动机制逐步形成。资金管理更加有效。大力控制行政成本,在压缩行政事业单位公用经费支援灾区的基础上,再压缩各部门项目支出延长办公设备使用周期,合理调低市直党政机关办公设备配置标准实行服务器等网络设备集中托管,推动电子政务网整合,避免重复建设,促进资源共享。财政监督更加有力。加强重大项目投资控制与财务预算与预算执行情况分析总结报告时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约亿元,占总成本的分之。营业费用年度预算万元,实际发生万元,比预算降低......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....认真落实预算执行情况年分析和年汇报建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。是硬化预算约束,节约财务资金。生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,沟通不够,导致采购生产出现不必要的浪费,导致资金的进步浪费。年的财务预算成本费用没有较好的控制,导致财正运行中存在些很突出的问题是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。是支出管理的精细化程度仍有待进步加强,财政的基层基础工作仍需常抓不懈。是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进步加强。预计利润表与现状利润表的相对比单位元项目预算利润情况第年利润情况销文体事业蓬勃发展。出台扶持文化产业发展政策,安排文化产业发展资金,对重点文化项目和闽台特色产业项目予以扶持或奖励亿元确保厦门经济特区纪念馆工人体育馆如期建成,亿元支持基层文化设施建设,个镇街文化活动中心个村级文化站室投入使用成功举办首届文博会奥运火炬传递等活动......”

下一篇
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
1 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
2 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
3 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
4 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
5 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
6 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
7 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
8 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
9 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
10 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
11 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
12 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
13 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
14 页 / 共 35
财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
15 页 / 共 35
温馨提示

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

  • 文档助手,定制查找
    精品 全部 DOC PPT RAR
换一批