帮帮文库

doc 审计个人工作总结参考范文1500字通用模板 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:18 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 23:37

《审计个人工作总结参考范文1500字通用模板》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....审计个人工作总结参考范文字通用模板。审计个人工作总结春去秋来,季轮回,公司已经迈进个新世纪。我们财务审计部也有了个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进步的发展和提高,我觉得有必要对这年多的工作做简单的回顾。合理控制成本作为非盈利部门,合理控制成本费用,有效地发挥企业内部监督职能是我们年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。催收款项是财务审计部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....需对今后段时间进行经营预测,为投资决策提供店分酒店和分酒店等的部分业务转到总酒店开具收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,分部的年产值比去年增长了对和个分酒店年的开具合作款的收取跟进核算退回投标保证金的支付收取等工作,财务审计部做了全力配合。今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占酒店的利润比重较高。同样,对合作方的开具工程款的收取跟进核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务审计部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。不足和有待改善的地方年中,财务审计部尚有应做而未做应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务审计核算程序统财务审计管理表格方面,在更及时准确地向酒店领导提供财务审计数据实施财务审计分析等方面。在财务审计工作中我们也发现酒店,突出重点,切实履行职责......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,费管理费用销售费用财务费用却比去年同期下降了通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。考核制度的实行财务审计部每天时收取各分酒店的款项。本年度,由于分部的业务量增大,分酒店分酒店和分酒店等的部分业务转到总酒店开具收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,分部的年产值比去年增长了对和个分酒店年的开具合作款的收取跟进核算退回投标保证金的支付收取等工作,财务审计部做了全力配合。今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占酒店的利润比重较高。同样,对合作方的开具工程款的收取跟进核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务审计部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。不足和有待改善的地方年中......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....给审计工作进展带来定便利,推动年度审计工作顺利完成。加强过程管控,提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,审计部在审计管理内部控制风险管理审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定方案设计证据收集部门,合理控制成本费用,有效地发挥企业内部监督职能是我们年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的管理细则。细则中对借款费用报销审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习讨论,把各项条款逐与实际业务联系在起,找问题找漏洞,并反复消化严格把关。在出纳环节中,我们强调定要坚持原则不讲人情,把些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每张凭证,不把问题带到下个环节......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....现就年度审计工作总结如下完成主要工作年共完成审计项目项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计项,专项经营考核审计项,任期经济责任审计项,投资企业财务收支与资产负债审计项,基建工程项目预算审计项,基建工程项目结算审计项,为完善集团经营管理提高经济效益做出了贡献。预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支资产管理内控制度执行内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。年度完成上年度财务收支与预算执行审计项,发现问题项,提出建议项。月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务审计核算程序统财务审计管理表格方面,在更及时准确地向酒店领导提供财务审计数工程项目预算审计项,预算金额万元,核减金额万元基建工程项目结算审计项,结算报审金额万元,核减金额万元。根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平公正进行工程结算审核。年引进外部力量进行工程造价审核项,结算报审金额万元,核减金额万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。主要工作体会集团领导重视,是推动内部审计工作的关键。年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从级企业借调财务部长等业务能手来支援,级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。加强过程管控,提升内审质量。质量是内部审计工作的生命......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....也取得定的成效,但却不是很理想。总之,随着酒店业务的不断扩大,年度财务审计部工作量越来越大,财务审计人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。年来,我们完成了财务审计部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务审计数据,基本上满足了酒店各部门及外部有关单位对我部的财务审计要求。分酒店及合作方的财务审计核算工作跟进收取各分酒店的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分酒店的款项。本年度,由于分部的业务量增大,分根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平公正进行工程结算审核。年引进外部力量进行工程造价审核项,结算报审金额万元,核减金额万元。为集团降低了工程造价,节省大量的资金。主要工作体会集团领导重视,是推动内部审计工作的关键年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,审计部在审审计个人工作总结参考范文字通用模板收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下年预算执行储备了动力。开展专项经营考核审计年月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了级企业勤奋积极的经营成果。完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对年度省等家公司财务收支与资产负债审计,深入综合评价投资公司的管理效益......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。配合工作为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时准确地编制会计凭证并做好凭证传递汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销财务物流中心数据口径致。小组讨论为了培养自身的综合能力,取人之长补己之短。我们定期进行小组讨论学习企业会计制度,大家,审计力量难以精细到效益审计经济责任审计内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足......”

下一篇
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
1 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
2 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
3 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
4 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
5 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
6 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
7 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
8 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
9 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
10 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
11 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
12 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
13 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
14 页 / 共 18
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
审计个人工作总结参考范文1500字通用模板
15 页 / 共 18
温馨提示

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

  • 文档助手,定制查找
    精品 全部 DOC PPT RAR
换一批