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doc 广电系统的个人工作总结报告 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:9 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-25 22:19

《广电系统的个人工作总结报告》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....只是负责具体的几个会计科目及报税等工作,而审计工作的对象和性质与财务会计不同,看问题的角度发生了变化,财务工作是具体的微观的工作,而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题,是重在发现问题解决问题的过程。就审计工作的性质而言,出差在外的情况成了家常便饭,部门的同志工作都很敬业,有时出发努力,攻坚破难,把各项工作提高到个新的水平,为报社的发展做出自己应有的贡献。广电系统的个人工作总结篇二两个多月的时间弹指挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。两个多月的磨刀练阵,从陌生到熟悉,对公司和部门的情况也有了些了解,对广电系统有了初步的认识,也意识到了本部门工作的重要性。进入审计部的两个多月来,我先后参加了长安支检查。今后我要努力跟上领导的发展步伐,积极开拓进取,提高工作水进行自我改造自我完善......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....二兢兢业业,做好市场调研工作发行部的工作主要是负责刊物的征订和投递,这就跟发行量售后催款及服务挂钩。我在日常工作中,把这些工作作为项严肃年,我报社开展了深入学习实践科学发展观活动。活动中,我严格按照上级的安排部署,认真学习,及时做好学习笔记,积极参加上级组织的学习。积极配合报社领导,紧紧抓住发行工作这个中心,较好完成了报社深入学习实践科学发展观活动的各项规定动作。同时,还结合工作实际,在工作之余不忘给自己充电,利用业余时间学习了有利用工作的专业知识。二尽职尽责,出色完成各项工作我深知作广电系统的个人工作总结分享人董嘉兴广电系统的个人工作总结怎么写以下是小编精心整理的相关文章,希望对大家已发展有线电视用户万户,陕西电子政务网即将建成,公检法专网,统计专网水利专网等十家集团用户网已开始运营,批小区双向分配网即将投入运行。另外,公司还具有良好的企业文化,是个团结向上的团队......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....舞弊风险如何防范,所有这切将直接关系到内部审计在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极的作用,同时,内部审计也被赋予了更多的职责和使命。内部审计对于企业的经营管理具有非常重要的作用检查与评价的作用内部审计可以通过运用风险管理方法,对风险管理过程的充分性和有效性进行检查评价和报告,提出改进意见,为管理层提供帮助。其中包括确定风险领域,评价风险控制程序的有效性,检查风险管理过程的效果。二管理差就是十几天,为了审计项目的圆满完成,大家都是加班加点,在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了双休日的时间,面对各种各样的困难,大家知难而进,顶着困难干,顶着压力干,排除外界干扰,达不到目标不罢休,齐心协力的把工作做到位遇见问题也是及时与当地领导进行沟通,积极发现问题,将问题消灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心也感染着我......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....党政机关和企事业单位电子政务电子商务的信息化需求,为陕西广电网络提供了广阔的市场空间。目前,以利用其自身的优势在倡导良好的道德文明建设方面发挥更大的作用。内部审计在企业的内部控制中还需要做到观念到位,内部审计应做到分析确认揭示和防范关键性的经营风险制度到位,建立起以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心,以严格的审计监督和客观的评价体系为保障,以强大的信息系统和畅通的沟通交流渠道为支撑的内部控制体系角色到位,被审计单位应积极配合内部审计工作用风险管理的方法,帮助组织解决风险问题,通过咨询积极协助企业风险管理过程的建立或使风险管理过程的建立成为可能。内部审计可以在改善管理层的风险管理流程的效果和效率方面,协助管理层进行检查评价报告和提出建议。管理层和董事会对于本组织的风险管理和控制流程负责。四报告与防范的作用审计发现如何传递......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....只要充分的利用好现有的资源,加大力度发掘资源,通过大家的共同努力,我相信在这么好的氛围下,公司定会有大的发展,个的开展资源到位,应确保内部审计机构的独立性,确保内部审计机构和内部审计人员以种公正的态度独立的开展工作监督到位,完善独立的审计组织体系和规章制度,制定审计规划重点和方案,增强审计工作的针对性有效性,保证内部审计的独立性专业性权威性。对公司来说,在目前这个竞争激烈的市场环境中,优势也是非常明显的首先,公司具有丰富的网络资源广电网络从年开始险管理监督体系中的价值和作用。内部审计在风险控制和改进组织机构的效果方面要发挥其领导作用。方面,内部审计要与相关部门进行沟通,对风险管理过程的充分性和有效性进行检查评价并报告,对重大的审计发现要按清晰传递的线路进行报告,对监督检查结果的落实情况要进行跟踪并报告,使风险及时得到控制和防范另方面......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....因为以前直从事的都是财务会计工作,虽然部分时间也从事过审计工作,但是广电系统的审计工作具有自身的特点,需要学习的东西还有很多,通过在审计组中的工作,个人感觉得到了很大的提高,也有了些心得体会。由于原来从事财务工作的时间比较长,对财务工作的认识就是从具体的凭证帐册报不仅可以促进我和同事之间的关系,对工作的提高也有很大的帮助。今年,我认真努力工作,虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高,取得了较好的工作成绩,但是与上级领导的要求相比,还是存在些不足和差距,需要努力提高和改造。今后我要继续加强学习,提高自身综合素质,围绕发行工作的目标任务,以科学发展观的要求对照自己,衡量自己,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋我也清醒地认识到自己的不足,主要是日常工作中缺乏主动深入发掘的精神,对工作提出合理化建议时......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....扎扎实实地投入到工作中。三加强沟通,促进工作发展。沟通时桥梁,沟通时纽带,主动沟通不仅是相互交换思想的方式,也是消除互相之间的隔阂和误会的最佳方式。在今后的工作中,我要加强与同事之间的沟通,多关心同事,这样分钱,得到了领导的好评。当过节的时候,我们报社的报纸发行量大,这样就导致了我的工作量也随着增大,为了更好的完成公司领导安排的工作我总是起早贪黑,甚至在周末也不例外。虽然很辛苦,但是我却从来没有向领导申请过加班工资,不计较个人得失,因为我热爱这份工作。二认真分析,找出工作中的不足回顾年的工作,工作中的风风雨雨时时在眼前隐现,虽然在工作上取得了定成绩,但同时,的政治人物来对待来完成。是每周,当我们的报刊见市的时候,我就到处进行催款工作,经常累得回家饭都吃不下去,但是还是圆满的完成了这些任务。二是每周出报完后,我会进行市场调研工作......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....三努力提高,制定今后工作计划加强学习,提高自身素质。今后,我要继续加强学习,掌握做好发行工作的基本知识和技能,提高自身工作本领,努力按照政治强业务精的复合型高素质的要求对待自己,做到爱岗敬业履行职责公正公平廉洁自律。二开拓进取,认真分析如果有客户投诉,我也会认真的接听询问,并真诚的向客户表示歉意。如果是电话无法解决的问题,我总是亲自上门处理客户投诉问题。我的尽职工作得到了广大客户的好评。三任劳任怨,为报社做出应有贡献我把报社当做自己的家,当报社在装修时,我就像自己的家在装修,当装修工作中遇到任何困难,我总是随叫随到,有任何材料需要购买,我也是及时的购买,并选择质优价廉的物品,为报社节约每报纸,为使发行工作能顺利进行,我每天晚上总是自觉加班到点,甚至有的时候加班到后半夜才回家休息下,第二天依然准时到报社上班。虽然我的身体直不好,但是我还是依然坚持着努力地把工作做好......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....可与协调的作用内部审计能够客观地从全局的角度管理风险,能从组织的利益和实际出发,清醒地识别和评价风险,提出防范风险的有效建议。内部审计可以凭着其对组织全面而深入的了解,对风险管理过程进行管理和协调,促进被审计部门经营和管理的改善,赢得他们的信任和尊重。三顾问与咨询的作用由于内部审计人员对本组织的情况最为熟悉,对其提供咨询有独特的优势。内部审计可以通过发现评估并运作高标准严要求,在审计部形成了良好的工作作风。内部审计部门是公司现代企业制度建设中不可或缺的职能部门,是内部控制机制的重要组成部分,同时又是监督评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和发展的重要内容是加强风险控制促进科学管理的重要手段是实现全面协调与可持续发展的重要保证。在现代企业经营管理中,随着内外部环境变化,各种风险增多,内部审计工作在入手......”

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