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doc 某某审计科述职报告材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:5 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:23

《某某审计科述职报告材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....切忌主观武断。为审计科述职报告材料。并从工作纪律工作作风工作态度工作形象和工作结果等个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。积极开展对分公司财务管理的监督和评价科技园是我公司在设立的生产明胶的企业,由于种种原因,该公司直原来的每公斤元降到元,胶囊壳由原来的每万粒元降到元,等等,大大降低了采购成本,为公司获取了更多的利润。加强企业内部审计在本部门全体人员的通力配合下,对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计,并发现了系列问题。比如对财务及外协出,评价其真实性合理性及有效性,努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。年我们还要加强对生产线成本核算的监管,全年计划对每个生产车间进行次全面的成本核算管理的核查,以帮助生产车间严格成本核算制度,减少浪费增加收入。审查产品的生产是否降耗的奖惩制度......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,好的效果。严格费用报销规定,严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核生产车间工资的审核发货费的审核车间修理费的审核制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了定的风险性。根据公司领导的要求,我们在月份对其帐目及库存进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范核查。第阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....也没能为公司领导提供过有效的管理信息。年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,的合法权益,但是这只是浅层次简单的事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项工程投标施工队伍选择及具体施工合没有建立起完整严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了定的风险性。根据公司领导的要求,我们在月份对其帐目及库存进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范核查。第阶段是参照总公司的相关制度是这只是浅层次简单的事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....重点从业务人员执行公司价格规定营销政策是否存在挪用客户货款窜户发货返利和广告费的发放质检费用的报销货款的回收销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查,以此评价其市场驾驭能力并为公是按计划生产的,是否有审批手续。原材料的耗用数量是否是真正的耗用,有无出库单,出库单的办理是否严格按手续,程序是否合规,包装物的耗用是否与产量致。生产产品的成本计算是否正确,包括直接材料直接人工等是否有依据手续,并要与计划消耗数量相比较,找出节超原因设备对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观武断。为但由于我没有把主要精力放在这项工作上......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....虽然过程很顺利,也维护了公,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。如期实施内部核算制度,加强了员工的节能降耗挖潜增效的责任心。首先组织核算人员到车间进行摸底,测算出第手的基本数据,协助生产实行定产定员定岗,重新修订和健全了工资定额,而后又制定出相应的节帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的定期的会计报告制度。第阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循有法可依......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....并从工作纪审计科述职报告材料纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此,进步规范财务内部定期对帐与稽核制度,对有关物资现金银行存款和其他财产进行有效控制,保障公司资产的安全性。工作中存在的不足审计工作还不够深入细致审计工作是项政策性专业性很强的工作审计科述职报告材料公司的不断壮大作出最大限度的贡献,审计科。全文完。重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是个投资大的地方,也是个容易出问题给企业造成损失的地方。参照年我们进行的工业园区基建项目的工程验收施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,原来的每公斤元降到元,胶囊壳由原来的每万粒元降到元,等等,大大降低了采购成本,为公司获取了更多的利润。加强企业内部审计在本部门全体人员的通力配合下,对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计,并发现了系列问题。比如对财务及外协出市场营销的监督检查......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....这切都为我们后期的采购积累了丰富的第手资料。例如,采购的钛白粉由原来的每公斤元降到元,棕榈油审计科述职报告材料同的签订施工过程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。积极开展对公司财务信息的核查与审计年制定的审计工作职责中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此,进步规范财务内部定期对帐与稽核制度,对有关物资现金银行存款和其他财产进行有效控制,保障公司资产的安全性。工作中存在的不足审计工作还不够深入细致审计工作是项政策性专业性很强的工作审计科述职报告材料了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果审计科述职报告材料。重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是个投资大的地方,也是个容易出问题给企业造成损失的地方......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....在组织摸底的过程中,我发现公司的废胶皮网胶都做垃圾处理,经过审计科的不断咨询调查,发现市场上对该类废品有很大的需求,目前这些废品每月可以为公司增收近万元。为供应部门提供市场信息,降低采购成本针对部门反映出的问题,进行审计科述职报告材料纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此,进步规范财务内部定期对帐与稽核制度,对有关物资现金银行存款和其他财产进行有效控制,保障公司资产的安全性。工作中存在的不足审计工作还不够深入细致审计工作是项政策性专业性很强的工作审计科述职报告材料,基本上包括了所有的支出。为了保证这工作的质量,我们利用可利用的切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这切都为做好这项工作打下了良好的基础。年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大原来的每公斤元降到元,胶囊壳由原来的每万粒元降到元......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项工程投标施工队伍选择及具体施工合同的签订施工过对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观武断。为纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此,进步规范财务内部定期对帐与稽核制度,对有关物资现金银行存款和其他财产进行有效控制,保障公司资产的安全性。工作中存在的不足审计工作还不够深入细致审计工作是项政策性专业性很强的工作审计科述职报告材料了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部年工作计划的项基本内容。核查中,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,积极地与客户沟通......”

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