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doc 中铁建工集团有限公司审计指南操作手册_全套完整 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:138 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-24 20:23

《中铁建工集团有限公司审计指南操作手册_全套完整》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....作出审计处理意见,报请本单位负责人批准后,下达审计决定送被审计单位执行。被审计单位必须执行审计决定,并将执行情况于日内书面向审计机构反馈。被审计单位对审计决定如有异议,应在收到审计决定之日起日内向审计机构所在单位或上级审计机构申请复议。审计机构所在单位或上级审计机构应及时予以处理。复议期间,原审计决定照常执行。审计机构应对审计意见的采纳和审计决定的执行情况进行检查,根据需要可进行后续审计。†返回目录‡附件审计报告归档应当归入审计档案的文件材料是审计通知书审计意见书审计决定审计建议书移送处理书等审计公文审计证据审计工作底稿审计报告及审计报告征求意见书审计工作方案审计承诺书审定审计报告的会议纪要检查审计决定执行情况的记录等文件材料有关审计项目的请示报告批复批示问函复函等文件材料与具体审计项目有关的群众来信来访记录等举报材料其它应归入审计档案的文件材料。审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则是正件在前,附件在后定稿在前,修改稿在后批复在前......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....审计组要求的其他资料针对不同审计项目的特点要求提供所必须的资料。同时,明确审计会议召开的地点时间及参加人员参加会议人员应包括被审计工程项目部项目经理及办公室经营财务物资机械施工等职能部门负责人。三制订审计方案审计机构应根据确定的审计事项组成审计组,审计组提出审计方案格式参见附件,提请单位负责人批准。审计方案应当包括以下基本内容被审计单位的名称审计方式审计方式分为就地审计和送达审计。编制审计方案的依据•中国铁路工程总公司工程项目部审计办法‣•中国铁路工程总公司内部控制制度评审办法‣审计通知书审计范围项目经理部在内部控制财务收支验工计价成本控制经济效益等方面的情况。审计内容生产要素和资源的配臵项目部组织机构设臵是否符合管理与成本效益原则。是否建立有明确的部门职责岗位职责......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....审计证据的判定归纳分析评价,并撰写审计报告其他审计人员按照分工负责规定的各项审计工作。实施步骤参见附件预定的起讫日期编写审计方案的日期。四事中的具体工作进驻被审计单位,召开会议明确审计的目的范围及时间安排,对审计要求各部门提供资料的内容详细程度截止时间进行具体要求,力求详细,并与被审计单位签定审计承诺书格式及内容参见附件,明确双方责任。二根据被审计单位材料准备情况按审计方案中制定的审计内容组织实施审计。三形成审计工作底稿。审计工作底稿应包括的内容及格式参见附件五事后报告的整改撰写审计报告审计报告的正文应包括以下主要内容审计的时间方式目的依据程序审计期间工程项目基本情况工程效益情况简要分析项目经营管理及内部控制制度的现状及评价工程项目实施过程中的问题及建议二征求意见征求意见书格式及内容参见附件三下达审计报告内部审计人员应根据工程项目中期审计的执行过程和结果,向被审计单位及组织适当管理层提交工程项目中期审计报告......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....分包单位结算是否及时,资料手续是否完备。分包结算是否按规定程序办理,是否符合控制要求。工程成本核算工程成本核算基础工作是否规范是否建立验工台帐成本台帐以及主要材料消耗台帐是否组织成本分析工作。成本开支的真实性合法性。固定资产折旧的计提周转材料的摊销是否符合财务制度规定。④间接费用支出情况。预提费用是否合理。未完施工盘点余料盘点是否规范。税金及附加计算是否准确,缴纳是否及时。债权债务是否合法,清理是否及时。货币资金实物资产是否安全完整。⑩薪酬分配政策是否符合企业有关政策和规范。资金的使用工程建设资金的拨付是否符合工程合同有关条款规定。资金结算是否符合有关规定,分包结算支付是否符合规定。有无投资担保事项违规使用资金情况。财经纪律执行情况有无私设帐外帐小金库等违纪行为。经济效益制造成本盈亏情况,主要成本项目盈亏主客观因素分析。管理费用支出情况。经济效益及趋势预测......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....工作底稿中所注明的任何审计事项及结论都要经过被审计单位相关部门及人员签署意见并签名后,方可作为撰写审计报告的依据。审计工作底稿要求内容完整记录清晰结论明确,充分体现客观性和重要性原则,所记录的底稿内容应能为最终的审计结论提供有力支持。†返回目录‡附件征求意见书格式及内容征求意见书格式审计报告征求意见书中铁建工集团公司或项目根据•中国铁路工程总公司审计办法‣的规定,现将年月日至年月日对你单位的的审计报告送给你们征求意见。请在年月日前提出书面意见。逾期不送视为同意。附审计报告中铁建工集团审计处审计组长签名年月日被审计单位意见可加附页征求意见书内容审计组依据审计工作底稿编写审计报告,经审计组长审核签章后,送交被审计单位征求意见。被审计单位应在收到审计报告之日起日内,将书面意见送交审计组,逾期不送视为同意。审计组对被审计单位提出的书面意见应进步核实取证或说明。审计组应将审计报告连同被审计单位的书面意见和审计组的核实情况并报送主管领导或派出审计组的审计机构审定......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....④工程施工合同有关验工结算付款等主要条款分析经营目标及合同履约情况是否签定责任成本或工程项目经营目标责任书,其各项指标确定是否合理。工期质量安全履约情况。经营目标责任书执行情况。内控制度的健全有效性内部控制制度的健全性包括内部责任控制制度内部牵制制度物资管理制度机械管理制度合同管理制度薪酬分配制度项目管理制度安全质量内部会计控制制度等内部控制制度执行的有效性核实上述制度在企业生产经营过程中是否得到贯彻执行及其执行效果详细内容参见•内部控制制度审计工作指南‣第三大项下制定审计方案之审计内容。成本计划与控制有无成本计划或目标责任成本指标,是否制定了部门成本控制措施。有无具体的施工现场成本费用控制措施。主要是人工费材料费机械费及现场经费支出的控制节约措施。工程预算结算验工计价资料是否完整,月季验工是否符合形象进度,是否按规定取得业主及监理的批复。有关施工变更工程索赔补充预算等经济签证是否及时办理,签证手续是否完备。验工计价分劈是否合理,是否符合成本核算要求......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....†返回目录‡附件审计工作底稿格式及内容审计工作底稿格式审计工作底稿索引号共页第页被审计单位名称审计事项实施审计期间或者截止日期审计过程记录审计结论或者审计查出问题摘要及其依据审计人员编制日期复核意见复核人员复核日期被审计单位意见负责人签字日期审计组长主审附件份审计工作底稿内容被审计单位的名称审计事项及其期间或截止日期审计事项应注明审计工作底稿所记录的事项名称,例如应收帐款内控制度等审计期间或截止日期应注明工作底稿所述事项所属期间或截止日时点。审计程序的执行过程记录例如盘点库存现金核对银行余额对帐单实地盘查库存材料等审计结论列示通过审计程序执行得到的审计结果及审计事项评价,是审计工作底稿的主要内容,其中列示的检查数据或数据评价都应该有相应的证据来支持,包括复印的原始资料和审计人员自行计算的资料......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....报告在后重要文件在前,次要文件在后汇总性文件在前,原始性文件在后。审计档案的鉴定,应当依据有关审计档案保管期限的规定进行。审计档案的保管期限应当按照项目审计案卷的保存价值确定,分为永久长期至年和短期年及以下三种......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....审计处组成审计组,于年月日至月日,对公司项目进行了就地审计。主要审计工程项目部的验工计价财务收支工程成本控制及其经济效益情况,审计的目的是为了加强工程项目管理,规范项目部行为,强化项目成本控制,降低工程成本,提高经济效益。我们的审计是按照•中国铁路工程总公司工程项目部审计办法‣的规定进行的,审计的主要依据是我集团公司年颁布的工程项目管理办法铁建企号关于印发盖章审计组长法定代表人年月日年月日†返回目录‡附件审计方案格式及实施步骤内容审计式审计方案审字号被审计单位审计方式就地编制依据•准则‣年第号审计通知书审计范围审计内容人员分工实施步骤计划工作时间年月日年月日审计组组长职务组员审批单位审计处负责人审计组组长编制人审计方案实施步骤发出审计通知书附要求被审计单位准备的各种资料进驻被审计单位,召开审前会议,布臵有关工作按照审计分工和具体审计内容......”

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