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doc 某某年学校内部审计工作总结材料 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:11 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:14

《某某年学校内部审计工作总结材料》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....从元月日到月日拜访了个区县市审计局的领导,向他们汇报工作征求意见沟通思想联络感情从元月日起,相继走访了市财政局桃源县财政局地税局市电业局市烟草专卖局常德卷烟厂常德纺机常德烟机华南光电等绝大多数会员单位,加强与会员单位的领导内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作,增强协会活力,提高协会的凝聚力。年学校内部审计工作总结材料。对企业的进厂主辅材票据,把好进厂材料关,严格细致地审核每份物资采购计划和票据。发现问题,及时与相关人员交流,协商解决或请示主管领导。今年共审核票据份,总金额余万元,发现有问题的份,价值余万元,将其退回,进行纠错。通过严格把关,使公司的各类票据更加规范价格更加合理渠道更加透明。参与单位各项招投标工程随着体制改革的迅速发展,基础建设项目资金的投入继续增加,我们克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以利益为出发点......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....充分发挥审计监督和服务的作用。年全市内部审计概况年底有专职内审机构个,专职内审人员人。据送达年报单位的数据统计显示全年完成审计项目个其中财务收支审计个效益审计个经济责任审计个基建审计个专项审计个,内控审计个风险评估个其他审计个,查出损失浪费万元,发现大案要案件,增加效益万元,提出审计建议意见条,向司法机关移送案件件,建议给与行政处分人,移送司法机关处理人,财务决算审签个。报送优秀审计项目个其中送省参评个,获奖个,调研论文送省参评篇并全部获奖。协会主要工作年我市内审协会在会员管理教育培训业务指导宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作采取多种途径增强协会活力,提高协会的凝聚力。是组织召开会长秘书长常务理事会和届次理事大会。月日,召开了会长秘书长会议,商讨脱钩后的新形势下,我市内审工作的发展方向,研究届次理事会事宜。月日......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....加强与会员单位的领导内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作,增强协会活力,提高协会的凝聚力。年学校内部审计工作总结材料。大力开展内部审计调研工作,收集整理全市内部审计工作周年有关资料月日召开了各区县市审计局常务理事会议,传达贯彻省内审协会关于做好收集整理我省内部审计工作周年有关资料的通知精神。与会者认为收集整理内审工作周年有关资料是件大好事。对内审工作进行全面总结,并载入史册,有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感,对贯彻落实内部审计新理念,推动内部审计转型,促进内部审计发展,肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位内审人员高度负责的态度,扎扎实实地抓好此项工作。通过个月的扎实工作,从主要成绩具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩先进经验和行之有效的方式方法......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....扎扎实实地抓好此项工作。通过个月的扎实工作,从主要成绩具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩先进经验和行之有效的方式方法。第篇年内部审计工作总结年内部审计工作总结在党委的正确领导下,在相关领导和部门的支持配合下,内部审计工作紧密围绕工作中心,结合经济结构和经济运行特点,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,不断建立健全内部审计制度,先后开展了经济活动审计比价采购审计基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律加强内控管理维护经济秩序促进党风廉政建设的个重要手段,为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。依托良好环境,大练内字功依托省组织的培训学习环境,加强学习和交流,拓展内审工作视野。积极参加省局组织内部审计管理办法和内审员资格培训班,并不断充实更新信息营销企业管理等方面的专业知识......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....造成了审计工作相对滞后,在今后的工作中,我们在认真做好审计工作的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任。人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。进步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。大力开展内部审计调研工作,收集整理全市内部审计工作周年有关资料月日召开了各区县市审计局常务理事会议,传达贯彻省内审协会关于做好收集整理我省内部审计工作周年有关资料的通知精神。与会者认为收集整理内审工作周年有关资料是件大好事。对内审工作进行全面总结,并载入史册,有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感,对贯彻落实内部审计新理念,推动内部审计转型,促进内部审计发展,肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....提高协会的凝聚力。是组织召开会长秘书长常务理事会和届次理事大会。月日,召开了会长秘书长会议,商讨脱钩后的新形势下,我市内审工作的发展方向,研究届次理事会事宜。月日,又召开各区县市审计局常务理事会,通报届次理事会的筹备工作,对各区县市的内审工作提出指导性的建议。月日在市烟草公司召开届次理事会。传达省内协届次理事会议精神布置我市年度内审工作审议修改后的常德市内部审计师协会章程增加调整团体会员和理事常务理事表彰年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人通报表彰省市评选的优秀项目通报表彰全省理论研讨获奖论文。月日,在市审计局召开各区县市审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想布置关于收集整理我市内部审计工作周年有关资料的相关调查事宜布置年考试报名工作布置举办内审人员后续教育培训班的安排布置年中国内部审计杂志的征订工作。各区县市审计局相继召开了内审工作会议......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流,拓宽视野启发思维,取得了不少宝贵经验。依托单位领导的支持,积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作高度重视,内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的公司物资采购管理办法,把内审监督工作放在了重要位臵。年全市内部审计概况年底有专职内审机构个,专职内审人员人。据送达年报单位的数据统计显示全年完成审计项目个其中财务收支审计个效益审计个经济责任审计个基建审计个专项审计个,内控审计个风险评估个其他审计个,查出损失浪费万元,发现大案要案件,增加效益万元,提出审计建议意见条,向司法机关移送案件件,建议给与行政处分人,移送司法机关处理人,财务决算审签个。报送优秀审计项目个其中送省参评个,获奖个,调研论文送省参评篇并全部获奖......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....通报届次理事会的筹备工作,对各区县市的内审工作提出指导性的建议。月日在市烟草公司召开届次理事会。传达省内协届次理事会议精神布置我市年度内审工作审议修改后的常德市内部审计师协会章程增加调整团体会员和理事常务理事表彰年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人通报表彰省市评选的优秀项目通报表彰全省理论研讨获奖论文。月日,在市审计局召开各区县市审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想布置关于收集整理我市内部审计工作周年有关资料的相关调查事宜布置年考试报名工作布置举办内审人员后续教育培训班的安排布置年中国内部审计杂志的征订工作。各区县市审计局相继召开了内审工作会议。是拜访各区县市审计局的领导和走访会员单位。从元月日到月日拜访了个区县市审计局的领导,向他们汇报工作征求意见沟通思想联络感情从元月日起......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....实行全面审计,对查出的问题进行纠正整改。全年共审计基建维修装饰工程项目多项,审计金额多万元。维护了我单位合法权益,挽回了经济损失,有效地规范了工程项目的管理。强化廉洁意识,坚持监督与服务并重。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系,并作为其中的项重要内容,把监督和服务的好坏优劣同评选先进直接挂钩。对激励审计人员提高自身素质,进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法不徇私情也已成为每位审计人员的自觉行动,审计人员依法审计廉洁自律的工作作风,体现在了审计的每个项目上,保证了审计质量。明年的工作打算在体制改革的新形势下,我们将进步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,按照内部审计管理办法的规定要求......”

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