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doc 某某年医院内部审计工作计划 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:17 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 19:48

《某某年医院内部审计工作计划》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活开支余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性合理性准确性,我科室配合审计局对医院年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。年医院内部审计工作计划年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习领会大会议精神......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....第章内部审计职责与任务第十条卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是按照国家法律和法规,制定内部审计制度规定及工作规范指导和监督有关部门单位建立健全内部审计机构,配备内部审计人员,按规定开展内部审计工作制定内部审计工作计划,组织行业内部审计及审计调查活动组织审计业务培训,开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。规范了审计工作流程,按照年审计工作计划,进步加强了对院内各经济项目的监管。参与制定了医院物资采购设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进步走向法制化制度化和规开支余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....第十条内部审计机构每年应当向本部门本单位主要负责人提交工作报告。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会年医院内部审计工作计划打印版的指导和监督。第章内部审计职责与任务第十条卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是按照国家法律和法规,制定内部审计制度规定及工作规范指导和监督有关部门单位建立健全内部审计机构,配备内部审计人员,按规定开展内部审计工作制定内部审计工作计划,组织行业内部审计及审计调查活动组织审计业务培训,开展审计工作研究,交流审计工作经验,表彰内部审计先进单位和个人。年医院内部审计工作计划打印版问题向被审计单位和个人进行调查......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。年医院内部审计工作计划年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习领会大会议精神,如既往地贯彻和落实审计法审计署关于内部审化。在审计部门单独成立时,进步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员名应届本科毕业生,加强了审计队伍建设。篇第章内部卫生系统审计第条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定,结合卫生系年医院内部审计工作计划打印版问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....第十条内部审计机构计科认真贯彻落实卫生局审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。规范了审计工作流程,按照年审计工作计划,进步加强了对院内各经济项目的监管。参与制定了医院物资采购设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进步走向法制化制度化和规范化。在审计部门单独成立时,进步明确了审计要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划审计报告,并督促有关部门单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....具有下列权限要求被审计单位按时报送财务预算财务决算会计报表及有关文件资料参加本单位基建设备购置财务对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关规章制度审核会计凭证账簿报表,现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与南昌市第医院江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。具体审计工作参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到月底,共为医院节省务预算财务决算会计报表及有关文件资料参加本单位基建设备购置财务对外投资等相关会议......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法规行为改进管理提高效益的建议十对模范遵守财经法规的被审计单位和人员,提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。如既往地贯彻和落实审计法审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点重点难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。基础建设年是我院迅速发展的年,医疗科研管理工作有条不紊的中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。第十条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....为保证医院财务账面的合法性合理性准确性,我科室配合审计局对医院年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。年医院内部审计工作计划年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习领会大会议精神,问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法规行为改进管理提高效益的建议十对模范遵守财经法规的被审计单位和人员,提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....第十条内部审计机构,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。第章业务指导与监督第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作,并对部属管单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作,并对所属管单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作,并对所属机构进行审计和业务指导监督。各部门各单位内部审计机构接受国家审计机关本单位的内部审计工作,并对所属机构进行审计和业务指导监督......”

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