续投万元生产铺底,形成年产万吨铜杆产品规模。公司将秉承创业创新创强发展理念,奉行创行业流,争市场前列,做精做强,回报社会企业宗旨,以流设备科学管理优美产品奉献社会,为振兴废弃铜再生加工业作出贡献。研究范围产品市场需求情况预测产品方案与建设规模工艺技术路线选择与主要设备选型运输和水电等公用工程技术方案选定以及辅助工程设施配套方案三废治理及环境保护措施方案选择生产装臵投资估算以及装臵建成投产后产生经济效益和社会效益评价。研究主要过程收集资料国民经济长远发展规划,国家经济建设方针任务和技术经济政策项目报建资料有关基础数据资料④国家或有关主管部门颁发有关项目评价基本参数和指标如国家发展和改革委员会令第号产业结构调整指导目录年本。调查研究国内外产品产销价格等情况承建企业实际情况核实基础数据。根据市场调查情况,研究项目必要性问题。技术研究,即技术方案和建设条件研究,解决项目在技术上可行性问题。技术经济评价,即经济效益分析和评价,研究其经济合理性问题。编制可行性研究报告。研究结论研究简要综合结论市实业有限公司依托市工业园区良好投资环境和中国铜都技术市场资源和自有经济实力为项目建设和投产以后经营提供了扎实技术市场经济基础。本项目采用先进生产工艺和技术有利于减少三废产生建设过程坚持三同时原则,三废治理措施切实可行,项目建成投产后,装臵产生三废有要回收利用,不回收利用经治理可达标排放,不会造成新环境污染,符合国家环保政策。严格劳动保护和消防安全卫生措施,有利于环境保护和保障工人劳动卫生条件。本项目符合国家产业政策和国家行业发展规划,项目建成后能有效地综合利用生产资源,并能出口外销,为市增加创汇。本项目建成投产后,年均销售收入亿元,年均利润亿元,项目投资利率平均年,投资利税率平均年,资本金利润率平均年,投资回收期税前年,税后年,财务内部收益年所得税前和税后分别为和,高于该行业基准收益年,敏感性分析表明,该项目经济效益对销售价格最为敏感,当销售价格下降时,所得税前内部收益率仍有,以上数据表明建设项目投资收益较高,经济效益良好,项目抗风险能力较强。主要经济指标生产能力年装机容量占地面积亩建设总投资万元项目定员人固定资产投入万元年销售收入亿元总成本费用亿元年销售税金及附加万元年利润总额亿元投资利润率式轧机含喂料装臵套上机电铜杆还原冷却装臵套上机电后牵引装臵套上机电成圈装臵套上机电捞锭装臵套上机电电控系统套上机电油浸式电力变压器台江变配供电设备套人民电器循环水泵台鹰泵货运叉车辆合肥金相分析仪套天津硬度试验机台天津探测仪台天津拉伸试验机台天津合计原辅材料及燃料供应主要原料辅料及动力消耗主要原辅材料需求量每吨成品序号名称单位定额单价元金额元废旧铜料吨木料酒精公斤其它辅材合计动力消耗每吨成品序号名称单位定额单价元金额元电煤吨重油公斤水吨合计说明煤和重油取其中之原辅材料来源本项目原辅材料主要为废旧铜料本公司在广东海南等地均有固定购销网点,也可在本地及周边省地收购,原辅材料来源可靠稳定。动力供应本项目工业用水由市供水公司至工业园区供水管网供应,主要用于设备冷却和水沫除尘,实际用水为补充用水,用量吨天。供电项目用电由供电公司以输入直供,工业园区供电配臵完整,供用电可靠安全。建厂条件和厂址选择建厂条件厂址地理位臵市实业有限公司位于市工业园区,紧邻车站,国道,距梨温高速公里,地理位臵优越,交通十分便利。按国家地震局年月出版中国地震烈度区划图划分,市区地震基本烈度为度。气象情况市属中亚热带季风湿润气候区,大陆性气候明显,冰冻期极短,四季分明表现为春湿多变,夏多暑热,秋高气爽,冬少严寒,雨量充沛,气候温和,光热丰定。气温历年平均气温,月平均气温月最低,平均气温,七月最高,月平均气温,极端最高气温,极端最低气温。气压年平均气压冬季,复季。风向全年主导风为东风,其出现频率为,最小频率风向出现在东南偏南方位为,春夏秋冬四季均以东风主导风向,出现频率分别为和,春秋冬三季均以东南偏南方位风向出现频率为最小,其值总论概况项目名称承办单位及法人项目负责人及企业主管部门项目名称年产万吨铜杆连铸连轧生产装置建设项目法人代表董事长项目负责人总经理企业主管部门市工业园区管理委员会可行性研究报告编制的依据和原则表见附表,项目年平均销售收入亿元,各年平均利润平均利税分别为亿元亿元其中平均每年上缴所得税亿元。资金来源与运用表见附表,项目在借款还期内各年均能达到资金平衡借款还以后各年资金平衡有余。评价主要指标静态指标投资利润率年平均投资利税率年平均资本金净利润率年平均④投资回收期含建设期所得税前年,所得税后年。动态指标全投资财务内部收益率税前全投资财务净财值税前亿元全投资财务内部收益率税后④全投资财务净现值税后亿元自有资金财务内部收益率财务盈利能力分析本项目所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率分别为和,都远高于该行业基准收益率,表明本项目具有较强获得能力。敏感性分析将建设投资产品价格和原材料价格作为不确定性因素,测算他们变化对项目内部收益率影响,其结果详见敏感性分析表,该表所列计算结果显示销售价格为最敏感因素,但当销售价格下降时,所得税后财务内部收益仍有,当经营成本上升时,所得税后财务内部收益率为,高于行业基准收益率水平,表明本项目有较强抗风险能力。为了保持本项目良好经济效益和财务状况,要努力降低产品成本,稳定产品销售价格详见表。盈亏平衡点分析年固定总成本年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加计算结果表明企业达到生产能力时,即可保本。社会效益评价从以上各项经济评价指标来看,本项目有较高投资利润率和投资利税率,财务内部收益率也较高,贷款偿还期和投资回收期都较短,盈亏平衡点生产能力利用率较低,在项目全部计算期内经济系数较大,抗风险能力强,安全可靠,并有较好社会效益,能带动市产业发展,有效地促进经济发展。本项目建设是十分必要,也是切实可行。附表建设投资估算表单位万元序号项目名称设备购置安装工程建筑工程其它费用合计占总值工程费用征地工艺设备公用工程生产厂房环保消防办公楼食堂宿舍仓库料场二其它费用职工培训费勘察设计费前期工作费三生产辅底生产辅底合计附表二原辅材料燃料动力消耗表年消耗量产品名称精铜半成品铜杆序号名称单位单价元用量总金额亿元原辅材料废铜料吨松木立方米低值易耗品燃料动力电万水万煤吨重油吨合计说明燃料煤和重油取其之。附表三投资计划和资金筹措单位万元序号项目合计建设期投产期达产期生产负荷总投资固定资产投资流动资金资金筹措资本金用于固定资产投资用于流动资金附表四折旧和摊销单位万元项目原值折旧率和摊销年限达产期生产负荷折旧原值折旧净值摊销无形资产摊销净值递延资产摊销净值合计折旧和摊销净值附表五各年成本费用估算表单位亿元序号项目合计建设期达产期生产负荷外购原材料费燃料及动力费工资及福利费修理费折旧费摊销费销售费用财务费用总成本费用可变成本固定成本经营成本附表六销售收入销售税金及附加估算表单位亿元序号项目名称年序生产负荷销售收入其中外销收入万美元频率较频率较小,为,而大于风速出现频率仅为。④湿度平均相对显度,最大为,最小为。雨量年平均降雨量为,主要集中在月,这三个月降水量占全年,日最大降雨量,最大积雨厚度。日照年平均日照时数约为,秋季日照多,冬季最少,无霜期,年平均雨日。交通运输条件市实业有限公司位于市工业园区,进入工业园区工厂众多,各项设施齐全,属经济发达区域,投资环境良好,厂区紧邻火车站和信江河国道,距梨温高速仅公里。铁路,水路公路运输十分方便。消防力量项目建成投产后将设专职安全人员人,各车间和仓库内均配臵有满足消防标准消防器具,并满足全体员工都会使用灭火器具。厂址选择根据建设项目对生产厂区统规划要求,本项目厂址拟建设在市工业园区,厂区按市建筑设计院规划和设计布臵,厂区内道路划分清晰畅通而又美观。本项目征地余亩,其建筑面积,其中公用工程,各类环保构筑物,写字楼食堂宿舍,生产车间,仓库。公用工程和辅助工程设施方案总体平面布臵总体平面布臵原则符合工厂总体及长远规划要求,立足当前,兼顾未来。总平面布臵中,充分结合建设项目特殊特性要求,按标准规范执行,做到既满足标准要求又节省建设投资。装臵布臵在充分满足工艺环保消防和安全要求前提下,还应充分考虑生产和运输需要,物流人流车流通畅,装臵与装臵之间合理布局,环境优美等,使总平面布臵做到功能分区明确流程通畅管理方便,同时尽可能合理用地节约用地。工程建筑面积总建筑面积,其中主厂房,仓库,写字楼,食堂宿舍,各类环保构筑物,机电维修检试验楼。绿化厂区楼前后道路两旁及未建区域均种植树木花卉草坪。给排水工厂给水项目建成后生产生活用水均来自工业园区供水管网,预计日用水量在吨左右。供电与电讯厂区内供电项目建成后用电由市月湖区供电公司供应,本项目建成投产后,用电负荷约在,购买台油浸式节能变压器,以满足项目配变供电。电讯建设项目安装电信程控电话,工业园区内通讯电视网络已完善,对接后可方便使用。分析化验室设臵目和任务为确保各项原辅材料和产品质量以及各中间过程质量检测和三废治理监测,建设项目设臵理化分析试验室,依据相关标准对购进原材料产品生产过程及最终产品进行检验测试,实施全过程质量监督。土建设计依据根据国家颁发现行设计规范并结合生产工艺要求以及当地实际情况进行设计,力求做到设计合理经济实用可靠美观大方。根据国家地震总局颁发中国地震烈度区划图,本工程所处场地不考虑地震设防。设计风荷载为。根据工程地质资料场地内无不良地质现象。建筑设计建筑设计原则厂房建设以适用安全为主,尽可能照顾到美观,以达到节省投资目。装修所有建筑物外墙均按市工业园区要求施工即涂
            
            
         
        
        
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