度预算的,增长。主要是加大税收稽查力度,查补外籍个人所得税和股权转让个人所得税等。城市维护建设税亿元,完成年度预算的,增长。主要是计税依据增值税消费税营业税等税种总体增幅较高形成了城建税的快速增长。房产税城镇土地使用税分别完成亿元亿元,完成年初预算的,增长。主要是化工园上年年终税收甩尾在今年季度缴库形成增收。印花税亿元,完成年初预算的,下降,主要是化工园公用事业有限责任公司去年同期风险评估缴纳次性税收万元,剔除此性因素,增长。土地增值税亿元,完成年度预算的,下降。主要是化工园新开楼盘较去年同期减少,房地产开发企业缴纳的土地增值税同比下降。单位上半年预算执行情况报告材料。消费税亿元,完成调整预算的,增长,主要是扬子石化油品升级改造增产以及国内燃油消费税提高形成税收增加。企业所得税亿元,完成调整预算的,增长,主要是蓝星安迪苏南京有限公司南京扬子石化有限责任公司等化学原料和化学制品重点企业经营效益好转,以及南钢集团减持股权投资缴纳企业所得税形成税收增加。营业税亿元,完成调整预算的,下降,主要是因宁天城际轻轨等重点工程完工,重点工程和重点项目建筑业营业税减少。个人所得税亿元,完成调整预算的,增长,主要是财产转让及工资薪金所得增加。城市维护建设税亿元,完成调整预算的,增长,主要是计税依据增值税和消费税收入增幅较高拉动较快增长。其他税收亿元,完成调整预算的,增长,主要是房产税和土地使用税由原来的按年分次申报调整为按季度申报形成政策性增收。非税收入亿元,完成调整预算的,增长,主要是根据财政部规定,将地方教育费附加文化事业建设费教育资金等项原属于政府性基金收入转列般公共预算收入形成增收。单位上半年预算执行情况报告当前国内外经济形势仍然错综复杂,经济增长下行压力依然存在,些困难不容低估。下面是语文迷小编整理的单位上半年预算执行情况报告,欢迎大家阅读,单位上半年预算执行情况报告受区政府委托,我向本次人大常委会报告年财政决算和年上半年预算执行情况,请予审议。年财政决算情况年,全区财政工作在区委区政府的正确领导和区人大的监督指导下,紧紧围绕区届人大次会议确定的财政预算收支任务,以构建公共财政体系为目标,以保障全区经济社会事业发展为重点,积极培植财源,着力优化结构,服务改善民生,深化财税体制改革和国资综合改革,积极构建现代财政制度,为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。全区般公共预算决算情况般公共预算收支决算及平衡情况收入情况全区含南京化学工业园,以下简称化工园完成财政总收入亿元,完成调整预算的,增长实现般公共预算收入亿元,完成调整预算的,增长。其中原合完成财政总收入亿元,完成调整预算的,增长实现般公共预算收入亿元,完成调整预算的,增长。支出情况全区般公共预算支出亿元,完成调整预算的,增长。其中原合般公共预算支出亿元,完成调整预算的,增长。收支平衡情况详见表全区般公共预算收入总来源亿元,其中当年般公共预算收入亿元,中央税收返还及各项补助收入亿元,债券转贷收入亿元,上年结余收入亿元,调入资金亿元全区般公共预算总支出亿元,其中当年般公共预算支出亿元,上解上级支出亿元,债券还本支出亿元,安排预算稳定调节基金亿元。收支相抵后,结转支出亿元。区本级般公共预算收入决算情况详见表含原合本级化工园年,区本级完成财政总收入亿元,完成调整预算的,同比增加实现般公共预算收入亿元,完成调整预算的,同比增长。其中原合本级完成财政总收入亿元,完成调整预算的,同比增长实现般公共预算收入亿元,完成调整预算的,增长。区本级财政总收入主要项目完成情况是增值税亿元,完成调整预算的,增长,主要是中国石化扬子石油化工有限公司等重点企业产能扩大及材料采购成本下降拉动增值税大幅增长。节能环保支出亿元,下降,主要是年列支了覆盖拉网式农村环境综合整治试点补助资金万元以及长芦街道高两低环境整治经费万元。城乡社区事务支出亿元,下降,主要是年列支了区域供水项目经费万元,青奥筹办等补助经费万元。农林水事务支出亿元,下降,主要是年列支了滁河防洪治理工程资金万元。交通运输支出亿元,增长,主要是增加安排公交运营亏损补贴资金亿元。资源勘探电力信息等事务支出亿元,下降,主要是年列支了产业转型升级项目经费万元化工园减少企业专项扶持经费万元。商业服务业等事务支出亿元,下降,主要是省市扶持商贸流通企业专项资金减少。国土资源气象等事务支出亿元,增长,主要是增加安排机关事业单位工作人员基本工资提标及土地整治经费。单位上半年预算执行情况报告当前国内外经济形势仍然错综复杂,经济增长下行压力依然存在,些困难不容低估。下面是语文迷小编整理的单位上半年预算执行情况报告,欢迎大家阅读,单位上半年预算执行情况报告受区政府委托,我向本次人大常委会报告年财政决算和年上半年预算执行情况,请予审议。年财政决算情况年,全区财政工作在区委区政府的正确领导和区人大的监督指导下,紧紧围绕区届人大次会议确定的财政预算收支任务,以构建公共财政体系为目标,以保障全区经济社会事业发展为重点,积极培植财源,着力优化结构,服务改善民生,深化财税体制改革和国资综合改革,积极构建现代财政制度,为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。全区般公共预算决算情况般公共预算收支决算及平衡情况收入情况全区含南京化学工业园,以下简称化工园完成财政总收入亿元,完成调整预算的,增长实现般公共预算收入亿元,完成调整预算的,增长。其中原合完成财政总收入亿元,完成调整预算的,增长实现般公共预算收入亿元,完成调整预算的,增长。支出情况全区般公共预算支出亿元,完成调整预算的,增长。其中原合般公共预算支出亿元,完成调整预算的,增长。收支平衡情况详见表全区般公共预算收入总来源亿元,其中当年般公共预算收入亿元,中央税收返还及各项补助收入亿元,债券转贷收入亿元,上年结余收入亿元,调入资金亿元全区般公共预算总支出亿元,其中当年般公共预算支出亿元,上解上级支出亿元,债券还本支出亿元,安排预算稳定调节基金亿元。收支相抵后,结转支出亿元。区本级般公共预算收入决算情况详见表含原合本级化工园年,区本级完成财政总收入亿元,完成调整预算的,同比增加实现般公共预算收入亿元,完成调整预算的,同比增长。其中原合本级完成财政总收入亿元,完成调整预算的,同比增长实现般公共预算收入亿元,完成调整预算的,增长。区本级财政总收入主要项目完成情况是增值税亿元,完成调整预算的,增长,主要是中国石化扬子石油化工有限公司等重点企业产能扩大及材料采购成本下降拉动增值税大幅增长。消费税亿元,完成调整预算的,增长,主要是扬子石化油品升级改造增产以及国内燃油消费税提高形成税收增加。企业所得税亿元,完成调整预算的,增长,主要是蓝星安迪苏南京有限公司南京扬子石化有限责任公司等化学原料和化学制品重点企业经营效益好转,以及南钢集团减持股权投资缴纳企业所得税形成税收增加。营业税亿元,完成调整预算的,下降,主要是因宁天城际轻轨等重点工程完工,重点工程和重点项目建筑业营业税减少。个人所得税亿元,完成调整预算的,增长,主要是财产转让及工资薪金所得增加。城市维护建设税亿元,完成调整预算的,增长,主要是计税依据增值税和消费税收入增幅较高拉动较快增长。其他税收亿元,完成调整预算的,增长,主要是房产税和土地使用税由原来的按年分次申报调整为按季度申报形成政策性增收。非税收入亿元,完成调整预算的,增长,主要是根据财政部规定,将地方教育费附加文化事业建设费教育资金等项原属于政府性基金收入转列般公共预算收入形成增收。营业税亿元,完成年度预算的,增长,主要是对区内建筑业和销售不动产税收进行清缴增收。企业所得税亿元,完成年度预算的,增长。主要是房地产市场回暖,房地产开发企业缴纳企业所得税增加。个人所得税亿元,完成年度预算的,增长。主要是加大税收稽查力度,查补外籍个人所得税和股权转让个人所得税等。城市维护建设税亿元,完成年度预算的,增长。主要是计税依据增值税消费税营业税等税种总体增幅较高形成了城建税的快速增长。房产税城镇土地使用税分别完成亿元亿元,完成年初预算的,增长。主要是化工园上年年终税收甩尾在今年季度缴库形成增收。印花税亿元,完成年初预算的,下降,主要是化工园公用事业有限责任公司去年同期风险评估缴纳次性税收万元,剔除此性因素,增长。土地增值税亿元,完成年度预算的,下降。主要是化工园新开楼盘较去年同期减少,房地产开发企业缴纳的土地增值税同比下降。单位上半年预算执行情况报告材料。年社会保险基金支出亿元,增长,完成调整预算的。主要是机关事业养老保险支出亿元,增长城镇职工基本医疗保险支出亿元,增长城乡居民养老保险支出亿元,增长新型合作医疗保险支出亿元,增长被征地农民基本生活保障基金支出亿元,增长。当年收支结余亿元,滚存结余亿元。全区国有资本经营决算情况详见表年国有资本经营预算收入亿元,增长,完成调整预算的。其中利润收入万元股利红利收入万元。年国有资本经营预算支出亿元,增长,完成调整预算的。其中其它资本性支出万元,增长国有资产监管专项费用支出万元,增长其它支出万元,下降。过去的年,财政工作紧紧围绕全区经济和社会发展大局,取得了定的成绩,但面临的困难仍然较多压力巨大。主要表现在是财政收支矛盾突出,重点税源支撑作用不够明显,新增税源贡献度不高,般公共预算收入增长乏力刚性支出增长较快,财政资金调度难度不断加大。是政府债务化解压力较大,债务管控需进步加强。是公共支出中的成本控制和资金管理意识不强,些领域财政资金使用绩效不高,财政监督管控措施有待进步加强。是财政支持产业发展能力较弱,部分专项资金管理办法尚未全部到位。这都需要我们高度重视,通过加快发展和深化改革切实加以解决。年上半年财政预