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某某年农村信用社稽核审计工作总结及某某年工作设想材料 某某年农村信用社稽核审计工作总结及某某年工作设想材料

格式:word 上传:2025-12-25 21:10:26
稽核管理责任制,实行稽核审计责任追究制度,进步夯实了管理责任,增强了稽核人员工作责任心。年初制定了年稽核审计工作安排意见,对全年序时稽核专项稽核和内审工作进行统筹安排,作到稽核审计工作年度有总体安排意见,季度有分段实施部署,月度有进度和考核,作到任务明确。年农村信用社稽核审计工作总结及年工作设想材料。对联社财务会计部资金清算中心信息管理部业务部风险管理部等部门执行政策贷款管理风险防范规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价,进步规范了管理部门的管理及操作行为。服务大局,服从上级主管部门的临时工作调配,积极配合参与各级组织的检查工作。是按照办事处年度决算真实性检查要求,我县抽调人对联社年度决算真实性进行了为期天的稽核检查是抽调人利用天时间对联社原理事长任职期间的经济责任进行了审计是抽调人参加了省联社组织对联社为期个月的年度真实性稽核检查是参加了省联社组织的对办事处原主任的离任审计是抽调人,利用周时间,参加了市办组织对联社的贷款级分类及冒名贷款稽核检查是参加了市办事处组织对联社的财务管理的稽核检查。通过积极参与检查,进步锻炼和提升了稽核人员的稽核检查水准,拓展了稽核人员的视野,同时,在稽核检查过程中也学习了兄弟联社先进的管理经验和做法。组织实施了年度会计决算真实性专项稽核工作,提前介入,超前运作,组织人力全面进行稽核检查,确保真实准确得到了上级管理部门组织的真实性大检查的肯定全面完成全年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进步规范,稽核人员进步加强对新业务的学习,放弃节假日休息时间,全身心投入到序时稽核检查工作中,集中精力全面完成全县个社部的序时稽核工作,对个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书份,发现存在问题条,现场纠改条,限期整改条,现场处罚人次,罚金元,发出整改通知书份,通过后续稽核和各社回执的整改报告看,已基本整改到位。做到扶正纠偏规范管理防范风险,并将序时稽核报告及时向联社领导送阅,使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况,准确做出管理决策,通过强有力监督检查,进步促进了各项业务规范健康快速发展。根据省联社的通知要求,组织实施了我县农村信用社年新增贷款的专项稽核工作,进步掌握了新增贷款质量,促进了信贷管理工作。年农村信用社稽核审计工作总结及年工作设想材料。认真实施财务审计工作。根据联社审计委员会安排,按季组织对全县信用社财务制度执行情况进行稽核审计,集中时间对各社年下半年,年至季度财务管理情况,费用列支的真实性和合规性进行了全面审计,进步促进和规范了农村信用社财务管理行为。按照联社安排,组织实施对联社后勤管理工作进行了审计,通过审计,暴露出了后勤管理中存在的薄弱环节,对进步加强和规范后勤管理工作起到了积极的促进作用。组织实施了年度会计决算真实性专项稽核工作,提前介入,超前运作,组织人力全面进行稽核检查,确保真实准确得到了上级管理部门组织的真实性大检查的肯定全面完成全年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进步规范,稽核人员进步加强对新业务的学习,放弃节假日休息时间,全身心投入到序时稽核检查工作中,集中精力全面完成全县个社部的序时稽核工作,对个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书份,发现存在问题条,现场纠改条,限期整改条,现场处罚人次,罚金元,发出整改通知书份,通过后续稽核和各社回执的整改报告看,已基本整改到位。做到扶正纠偏规范管理防范风险,并将序时稽核报告及时向联社领导送阅,使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况,准确做出管理决策,通过强有力监督检查,进步促进了各项业务规范健康快速发展。根据省联社的通知要求,组织实施了我县农村信用社年新增贷款的专项稽核工作,进步掌握了新增贷款质量,促进了信贷管理工作。对联社财务会计部资金清算中心信息管理部业务部风险管理部等部门执行政策贷款管理风险防范规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价,进步规范了管理部门的管理及操作行为。服务大局,服从上级主管部门的临时工作调配,积极配合参与各级组织的检查工作。是按照办事处年度决算真实性检查要求,我县抽调人对联社年度决算真实性进行了为期天的稽核检查是抽调人利用天时间对联社原理事长任职期间的经济责任进行了审计是抽调人参加了省联社组织对联社为期个月的年度真实性稽核检查是参加了省联社组织的对办事处原主任的离任审计是抽调人,利用周时间,参加了市办组织对联社的贷款级分类及冒名贷款稽核检查是参加了市办事处组织对联社的财务管理的稽核检查。通过积极参与检查,进步锻炼和提升了稽核人员的稽核检查水准,拓展了稽核人员的视野,同时,在稽核检查过程中也学习了兄弟联社先进的管理经验和做法。制定岗位责任制,按照省联社相关管理制度,结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度实行稽核包片责任制,把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片,不留死角,实行谁包片谁负责谁检查谁负责谁签字谁负责的稽核管理责任制,实行稽核审计责任追究制度,进步夯实了管理责任,增强了稽核人员工作责任心。年初制定了年稽核审计工作安排意见,对全年序时稽核专项稽核和内审工作进行统筹安排,作到稽核审计工作年度有总体安排意见,季度有分段实施部署,月度有进度和考核,作到任务明确。年农村信用社稽核审计工作总结及年工作设想材料。年农村信用社稽核审计工作总结及年工作设想年,农村信用社又次踏上新的改革征途,农村合作银行已正式运行,并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。次创业的号令又次在全县响亮提出,全员积极响应联社号召,勤俭办社艰苦奋斗,踊跃投身次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅速转变稽核审计工作理念,推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变,进步创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪合规守法经营内控制度执行规范管理风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营稳健发展。稽核审计工作成绩及基本做法完善岗位责任制,落实稽核包片责任。规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来,稽核审计部对省联社下发的项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习,熟练掌握运用指导稽核审计工作,按照陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法和陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法规范稽核检查程序,从编制稽核工作实施方案下发稽核通知到现场检查,现场检查工作底稿撰写事实确认书稽核工作报告稽核结论到下发稽核整改通知书,规范了稽核审计工作流程,同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案,加强了稽核档案管理工作。对各项检查内容按照作业式格式化进行列表细化,从会计管理工作财务管理工作信贷业务操作流程信贷风险防范安全保卫工作内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格,依照稽核方案和检查表逐项开展检查,确保稽核检查工作精细化,不留死角。年农村信用社稽核审计工作总结及年工作设想年,农村信用社又次踏上新的改革征途,农村合作银行已正式运行,并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。次创业的号令又次在全县响亮提出,全员积极响应联社号召,勤俭办社艰苦奋斗,踊跃投身次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅速转变稽核审计工作理念,推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变,进步创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪合规守法经营内控制度执行规范管理风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营稳健发展。稽核审计工作成绩及基本做法完善岗位责任制,落实稽核包片责任。
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