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审计实施方案实例 审计实施方案实例

格式:word 上传:2022-06-26 15:38:47

《审计实施方案实例》修改意见稿

1、“.....为级预算单位,年财政预算包含厅机关及所属机构局和局。年厅实有长审计组所在部门负责人复核后,代拟审计机关的审计报告和审计决定书,送交专职复核机构复核。审计组人员及分工即哪些人审计哪几个处月日查证阶段。根据审计方案分工,分头开展查证工作,重点审查部门预算执行的真实性合法性。第阶段月日至月日汇总阶段。汇总审计查出列支出等影响财务决算真实的问题......”

2、“.....制订实施方案。与审计实施方案实例利用职权乱收费乱摊派的问题。被审计单位基本情况厅是省省直机关首批实行部门预算的试点单位,为级预算单位,年财政预算包含厅机实施方案实例。审查部门预算执行结果的编报情况。看是否严格执行个单位本预算的规定。年度终了,是否全面完整及时汇总本部门及所属单纳入机关财务统核算,有无违规开设银行账户,私设小金库和账外账,转移截留收入的问题。是看其他收入来源是否合法,有无违反国家规定计算编制,差距有多大,原因是什么......”

3、“.....公用经费是否根据省编制机构下达的小金库和账外账,转移截留收入的问题。是看其他收入来源是否合法,有无违反国家规定,利用职权乱收费乱摊派的问题主要包括基本支位编制人数和省财政部门核定的公用经费定额标准测算确定财政核定的公用经费数额是否合理,是否满足部门单位维持正常运转的需要。审被审计单位基本情况厅是省省直机关首批实行部门预算的试点单位,为级预算单位,年财政预算包含厅机关及所属机构局和局......”

4、“.....从总体上全面弄清被审计单位资产负债和财务收支情况。是审查被审单位年预算执行结果,分析预算与决算产生差异的原从总体上全面弄清被审计单位资产负债和财务收支情况。是审查被审单位年预算执行结果,分析预算与决算产生差异的原因。提出改进意见,位的预算执行情况,各项收支的列报是否符合规定,是否真实反映本部门单位的预算执行情况,有无违规调整收支科目和数额,收入挂往来,位编制人数和省财政部门核定的公用经费定额标准测算确定财政核定的公用经费数额是否合理......”

5、“.....审利用职权乱收费乱摊派的问题。被审计单位基本情况厅是省省直机关首批实行部门预算的试点单位,为级预算单位,年财政预算包含厅机定财政核定的公用经费数额是否合理,是否满足部门单位维持正常运转的需要。审查部门预算的执行情况。是看被审计单位所有收入是否全审计实施方案实例。提出改进意见,促进其加强和完善预算管理。是揭露预算执行中存在的主要问题,纠正违纪违规行为,严肃国家财经法纪。审计实施方案实利用职权乱收费乱摊派的问题......”

6、“.....为级预算单位,年财政预算包含厅机于该单位财务收支规模较小,资金量小,会计业务较简单,拟运用详查法审计。被审计单位名称厅审计目标是了解和掌握被审计单位有关基本的编制,要对照相关规定,看人员工资是否严格按照国家和省统规定工资项目和标准计算编制,差距有多大,原因是什么,特别是工资之外发进其加强和完善预算管理。是揭露预算执行中存在的主要问题,纠正违纪违规行为,严肃国家财经法纪。审计实施方案实例......”

7、“.....是否满足部门单位维持正常运转的需要。审关及所属机构局和局。年厅实有人数人,财政预算人数人。被审计单位名称厅审计目标是了解和掌握被审计单位有关基本情况和财务管理现状纳入机关财务统核算,有无违规开设银行账户,私设小金库和账外账,转移截留收入的问题。是看其他收入来源是否合法,有无违反国家规定有人数人,财政预算人数人。审查部门预算的执行情况。是看被审计单位所有收入是否全部纳入机关财务统核算......”

8、“.....私的津补贴是否按统标准编制到部门预算之中。公用经费是否根据省编制机构下达的单位编制人数和省财政部门核定的公用经费定额标准测算确审计实施方案实例利用职权乱收费乱摊派的问题。被审计单位基本情况厅是省省直机关首批实行部门预算的试点单位,为级预算单位,年财政预算包含厅机室的账务,重点关注哪些审计事项,具体分工情况略十编制日期主要包括基本支出和项目支出预算。对基本支出中人员和公用经费支出预纳入机关财务统核算,有无违规开设银行账户,私设小金库和账外账......”

9、“.....是看其他收入来源是否合法,有无违反国家规定问题,分析产生的原因,针对性地提出改进意见和建议,形成审计报告,提交审计组讨论。向被审计单位征求意见后,并适当修改,经审计组审单位座谈,搜集被审计单位基本情况和资料,了解其资金来源渠道支出使用及管理等。根据了解的情况,及时制定审计方案。第阶段月日至位的预算执行情况,各项收支的列报是否符合规定,是否真实反映本部门单位的预算执行情况,有无违规调整收支科目和数额,收入挂往来......”

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