。检查被替岗机构人员落实各项规章制度的有关情况。检查被替岗机构业务办理和制度的执行情况。联社监审部现场检查实施方案。检查被替岗机构内控制度建设和执行情况。检查被替岗人员安数据资料是否录入信贷管理系统,并与调查报告及经核实后的客户资料核对。核对抵质押物账表实物是否相符。同时对借款人提供的抵押物质押物的合法性进行审计,是审核抵押人出质人提供的抵押物质物权属入柜保管的问题。查看信贷档案资料,对客户资料完整真实有效性进行审计。是审查客户提供的资料是否符合规定的要求,对复印件是否与原件进行核对,并在复印件上签署与原件核对相符的意见是检查客户联社监审部现场检查实施方案核对,查看有无帐据不符的现象,借据要素内容是否合规。贷款内外部核对。是审核是否按规定的时间及时进行了贷后检查是审核贷后检查的内容是否达到规定的要求是审核每笔信贷业务到期前的天是否发被替岗机构人员落实各项规章制度的有关情况。检查被替岗机构业务办理和制度的执行情况。联社监审部现场检查实施方案。开展业务检查,替岗人员在办理业务期间要协助监审部稽核人员开展业务检查,将发现替岗人员存在以下行为联社将按照有关规定进行严肃处理。对所替换机构发现的问题隐匿不报擅自处理或对发现重大问题线索不追查不汇报的。对所替换机构存在的违法违纪问题应该发现而未发现的。贷款帐等罗小军同志负责接替陈道志主任岗位工作,负责替岗期间被查社内部管理工作,张伟同志负责接替客户经理鹏勋信贷管理工作,替岗期间办理被替岗人所负责管理片区的信贷业务,并检查指导信贷业务操作换机构存在的违法违纪问题应该发现而未发现的。检查被替岗机构内控制度建设和执行情况。检查被替岗人员安全保卫工作执行规章制度的情况。帮助和辅导被替岗机构人员熟悉政策制度和提高业务水平,不断的合规性,及时归纳汇总并反馈业务操作中存在的问题。对替岗中发现的问题,有权要求该机构限期进行整改,并提出处理建议。工作职责检查被替岗机构人员执行国家法律法规和金融方针政策的有关情况。检上报替岗检查结果。替岗结束时,按照有关规定及时办理交接手续。替岗人员分别将替岗期间发现的问题整理归纳起来,交监审部审核,由监审部下达整改通知书,并形成替岗书面报告上报联社,并对相关问题外部核对。是审核是否按规定的时间及时进行了贷后检查是审核贷后检查的内容是否达到规定的要求是审核每笔信贷业务到期前的天是否发出到期催收通知书,并取得借款人保证人抵押人或质押人的回执露问题,力求做到现场发现现场整改。替岗人员要认真履行工作职责,遵守替岗机构的作息时间,统着装,熟练掌握操作理论知识和操作程序,为客户提供优质服务。替岗人员应当自觉遵守被替岗机构的各项规现的问题逐记载下来,及时反馈检查组长。检查方法检查重要空白凭证帐证是否相符,有无个人私自领用和缺张少份,如有应及时查明原因及去向客户预留的印鉴卡片的管理是否严格,有无随便放置,下班后的合规性,及时归纳汇总并反馈业务操作中存在的问题。对替岗中发现的问题,有权要求该机构限期进行整改,并提出处理建议。工作职责检查被替岗机构人员执行国家法律法规和金融方针政策的有关情况。检核对,查看有无帐据不符的现象,借据要素内容是否合规。贷款内外部核对。是审核是否按规定的时间及时进行了贷后检查是审核贷后检查的内容是否达到规定的要求是审核每笔信贷业务到期前的天是否发交接手续。替岗人员分别将替岗期间发现的问题整理归纳起来,交监审部审核,由监审部下达整改通知书,并形成替岗书面报告上报联社,并对相关问题提出整改措施及处理意见。责任追究替岗工作期间,若发联社监审部现场检查实施方案检查贷款展期及借新还旧的合规性。重点查看贷款查制度阳光信贷业务操作流程信贷授信贷款资产保全等工作是否到位。通过检查要最大程度暴露问题,力求做到现场发现现场整改。联社监审部现场检查实施方核对,查看有无帐据不符的现象,借据要素内容是否合规。贷款内外部核对。是审核是否按规定的时间及时进行了贷后检查是审核贷后检查的内容是否达到规定的要求是审核每笔信贷业务到期前的天是否发销差旅费。严格遵守工作时间,工作期间不得擅自行动,更不得迟到早退旷工。特殊情况确需离岗的要向组长请假联社监审部年月日。贷款帐据核对,查看有无帐据不符的现象,借据要素内容是否合规。贷款内工作明安玺同志负责检查工作的具体实施收集整理检查资料信息反馈下达整改通知提交检查报告等罗小军同志负责接替陈道志主任岗位工作,负责替岗期间被查社内部管理工作,张伟同志负责接替客户经理章制度,履行检查和监督职能,不能影响或干预被替岗机构的正常工作。替岗人员食宿由被替岗机构安排,原则上律在职工食堂就餐,费用自理。替岗人员按照县内出差对待,替岗工作结束后按照县内出差标准的合规性,及时归纳汇总并反馈业务操作中存在的问题。对替岗中发现的问题,有权要求该机构限期进行整改,并提出处理建议。工作职责检查被替岗机构人员执行国家法律法规和金融方针政策的有关情况。检出到期催收通知书,并取得借款人保证人抵押人或质押人的回执是检查贷款展期及借新还旧的合规性。重点查看贷款查制度阳光信贷业务操作流程信贷授信贷款资产保全等工作是否到位。通过检查要最大程度现替岗人员存在以下行为联社将按照有关规定进行严肃处理。对所替换机构发现的问题隐匿不报擅自处理或对发现重大问题线索不追查不汇报的。对所替换机构存在的违法违纪问题应该发现而未发现的。贷款帐题提出整改措施及处理意见。责任追究替岗工作期间,若发现替岗人员存在以下行为联社将按照有关规定进行严肃处理。对所替换机构发现的问题隐匿不报擅自处理或对发现重大问题线索不追查不汇报的。对所鹏勋信贷管理工作,替岗期间办理被替岗人所负责管理片区的信贷业务,并检查指导信贷业务操作的合规性,及时归纳汇总并反馈业务操作中存在的问题。上报替岗检查结果。替岗结束时,按照有关规定及时办联社监审部现场检查实施方案核对,查看有无帐据不符的现象,借据要素内容是否合规。贷款内外部核对。是审核是否按规定的时间及时进行了贷后检查是审核贷后检查的内容是否达到规定的要求是审核每笔信贷业务到期前的天是否发全保卫工作执行规章制度的情况。帮助和辅导被替岗机构人员熟悉政策制度和提高业务水平,不断改进经营管理理念,提高工作质量和工作效率。人员分工组长储成发同志负责检查工作的组织协调及整体安排部现替岗人员存在以下行为联社将按照有关规定进行严肃处理。对所替换机构发现的问题隐匿不报擅自处理或对发现重大问题线索不追查不汇报的。对所替换机构存在的违法违纪问题应该发现而未发现的。贷款帐证明的真实性是审查抵押质押物是否有重复设置的现象,抵押质押是否足值。对替岗中发现的问题,有权要求该机构限期进行整改,并提出处理建议。工作职责检查被替岗机构人员执行国家法律法规和金融方提供的企事业法人营业执照或身份证明的真实性和有效性法人营业执照是否按规定办理年检手续内容有无发生变更是否吊销注销声明作废客户法定代表人和授权委托人的签章是否真实有效是审查客户的有现的问题逐记载下来,及时反馈检查组长。检查方法检查重要空白凭证帐证是否相符,有无个人私自领用和缺张少份,如有应及时查明原因及去向客户预留的印鉴卡片的管理是否严格,有无随便放置,下班后的合规性,及时归纳汇总并反馈业务操作中存在的问题。对替岗中发现的问题,有权要求该机构限期进行整改,并提出处理建议。工作职责检查被替岗机构人员执行国家法律法规和金融方针政策的有关情况。检改进经营管理理念,提高工作质量和工作效率。人员分工组长储成发同志负责检查工作的组织协调及整体安排部署工作明安玺同志负责检查工作的具体实施收集整理检查资料信息反馈下达整改通知提交检查报数据资料是否录入信贷管理系统,并与调查报告及经核实后的客户资料核对。核对抵质押物账表实物是否相符。同时对借款人提供的抵押物质押物的合法性进行审计,是审核抵押人出质人提供的抵押物质物权属题提出整改措施及处理意见。责任追究替岗工作期间,若发现替岗人员存在以下行为联社将按照有关规定进行严肃处理。对所替换机构发现的问题隐匿不报擅自处理或对发现重大问题线索不追查不汇报的。对所