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财政局公章使用管理办法 财政局公章使用管理办法

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制定本办法。第条本办法所述财政投资基建项目前期服务工作主要包括项目工程咨询勘察设计造价咨询。第条采购单位需要对承担的财政投资基建项目前期服务工作进行政府采购的,适用本办法。第条对财政投资基建项目前期服务工作,由采购单位在项目前期工作代理单位库范围内,自主选择并委托代理单位开展工作。第条采购单位应尽早规划和实施采购项目,定程序审批报支。元以内的支出由农村财政财务管理中心负责人审批,元以上的支出报局长审批,方可报销。各项开支的审批范围必须根据年初农村财政财务管理中心财务收支预算安排的项目进行,并由农村财政财务管理中心民主理财小组监督。非经农村财政财务管理中心党总支集体研究及调整预算,不得超预算增列开支项目,不得随意突破支出限额标准。严格执行管钱不管账,管钱不用钱,用钱不存钱的规定和各项资金先入账后使用规定,严禁坐收坐支,更不得私设小金库。对违反上述规定,经查实,将追究当事人责任。各项收支单据均应在当月结算清楚,如期结账。支出逾确不完整的原始凭证,报账员退回经办人按要求补充更正。结报期限报账员应对发生的经济业务及时向会计核算中心办理结报。各单位结报业务量多时,应当天结报,业务量少时,可天结报次,但每月日前必须将当月经济业务结报完毕。财政局公章使用管理办法。单位资金不得借给单位或个人。因公出差借款,必须办理借款手续,并在返回后天内结报。严格遵守财经纪律,不准坐收坐支现金,不准挪用公款,不准公款私存,不准白条抵库,不准设帐外帐不准私设小金库。禁止出租或出借银行账户,禁止农村财政财务管理中心集体为个人或单位作经济担保。,元以上开支用转账支付,缴费用及群众要求公开的其它经济事项。对村干部实行离任审计制度村民主理财小组履行民主监督的义务各级财政农业等部门按各自职责监督检查。十对村委会的要求建立健全内部财务规章制度,不得隐瞒截留坐支收入或虚列支出资金不得体外循环,私设小金库不得擅自变卖村级集体财产不得自制和在市场上购买票据。镇街行政事业单位报账工作程序镇街财政所对同级预算单位实行会计集中核算,代行管理单位财务核算。同级预算单位发生支出业务时,由各单位报账员填制支出报账单并附原始凭证,经单位主管领导审核签字,加盖单位印鉴后,送会计核算中心核算会计复财政局公章使用管理办法委托代理机构有违反相关规定及履约合同的行为,按相关法规予以严肃处理。财政局公章使用管理办法。财政支出,必须按审批手续办理,对超范围超标准和无计划支出要拒付。支出票据要严格按照会计法的有关规定,作到手续完备内容完整,杜绝白条子入账。十临时性借款须经财政所长审核同意,镇街领导批准后,出纳人员方能支付。十及时记账对账,做到日清月结。十库存现金不得超过银行规定限额或以白条顶现金库存。不得挪用公款,或以长补短。出现差错应如实反映,经有关领导研究处理。十管好财务会计档案,做好原始凭证账本工资清册财务决算等核算资料的整理装订归。因公出差借款,必须办理借款手续,并在返回后天内结报。严格遵守财经纪律,不准坐收坐支现金,不准挪用公款,不准公款私存,不准白条抵库,不准设帐外帐不准私设小金库。禁止出租或出借银行账户,禁止农村财政财务管理中心集体为个人或单位作经济担保。,元以上开支用转账支付,不得用现金支付工程款。向单位和个人收取现金时,使用全省财政部门统印制的资金往来收据,严禁使用不符合规定收据,做到手续完备,及时入账。财务专用章和印鉴统由会计保管,每月与银行核对账目,做到账账相符。出纳在每次向会计报账时,应主动出示库存现金,让会计清点核对。会写采购申报书第条财政部门审核程序采购单位提交至财政资金业务处室财政资金业务处室审核采购办审核第条相关凭证受委托的代理单位打印协议供货通知书,加盖本单位公章后送采购办盖章,同时将与采购单位签订的合同送采购办备案采购单位凭协议供货通知书合同办理结算及报账第十条由于各种原因,项目前期工作代理单位库范围不能满足采购单位需求的,由采购单位按现行政府采购程序招标确定代理单位。第章监督检查第十条财政部门应对采购单位及其所委托代理机构的委托行为服务质量工作水平履约情况等方面进行监督检查或考核。第十条财政部门发现采购单位及其所街办事处规定执行。票据管理制度篇财政所制度文本注以下文本是依照乡财县管管理体制制定的,与我区实际情况差别较大,仅作参考。因时间关系,请各财政所根据各自情况有针对性的加以修改完善,使制度切合本地实际,具有可操作性,切忌生搬硬套。如自身已有健全的制度,可不必采用。镇街财政所规章制度规范文本部分村财民理乡代管业务规程职能定位坚持个不变,即村级资金的权属不变,县对村级补助既得财力总量不变,村级财务审批权不变实行统,即村级资金管理统实行预决算制度,村级自行组织的收入统纳入村级集体收入专户收付,村级财务核算统由镇街农村经济议供货通知书合同办理结算及报账第十条由于各种原因,项目前期工作代理单位库范围不能满足采购单位需求的,由采购单位按现行政府采购程序招标确定代理单位。第章监督检查第十条财政部门应对采购单位及其所委托代理机构的委托行为服务质量工作水平履约情况等方面进行监督检查或考核。第十条财政部门发现采购单位及其所委托代理机构有违反相关规定及履约合同的行为,按相关法规予以严肃处理。各项开支的审批范围必须根据年初农村财政财务管理中心财务收支预算安排的项目进行,并由农村财政财务管理中心民主理财小组监督。非经农村财政财务管理中心党总支集理服务中心代理。镇街农村经济管理机构为村级财务的代管单位,职责是编制和汇总村级资金含财政转移支付补助资金的预决算代理村级资金的财务管理和核算监督村级资金的收支活动组织督促村级债务的化解。镇街财政所为村级财务的监管单位,职责是编制村级财政转移支付补助资金预决算开设和管理村级集体收入专户对村级财政转移支付补助资金集中支付对镇街农经中心村级财务核算进行监督。村民主理财小组的职责制定财务计划和各项财务管理制度监督财务计划和各项财务制度的执行情况检查审核财务收支账目,否决不合理开支。单位资金不得借给单位或个财政局公章使用管理办法篇财政规定财政投资基建项目前期服务工作管理暂行办法第章总则第条为加强对财政投资基建项目前期服务工作的监督管理,规范财政资金的使用,提高工作效率,规范政府采购行为,根据相关规定,制定本办法。第条本办法所述财政投资基建项目前期服务工作主要包括项目工程咨询勘察设计造价咨询。第条采购单位需要对承担的财政投资基建项目前期服务工作进行政府采购的,适用本办法。第条对财政投资基建项目前期服务工作,由采购单位在项目前期工作代理单位库范围内,自主选择并委托代理单位开展工作。第条采购单位应尽早规划和实施采购项目,金管理制度镇街的各项支出严格按照支出范围标准顺序和财务审批程序办理,年度指标内支出,要做出用款计划,合理安排资金,不得超年度指标,特殊情况需报县财政局镇街财政管理机构审批。预算资金必须按照保工资保运转保重点的原则安排支出。镇街财政所按月向县财政局镇街财政管理机构提交工资发放明细表和工资调整表,经县财政局镇街管理机构审核,主管局长批准后,将工资拨到工资专户,并委托银行统代发。镇街公用经费支出和事业支出,用款单位根据年度预算按月提出用款计划,经镇街领导签批镇街财政所审核后。报县财政局镇街财政管理机构批准,送县财政局国准,送县财政局国库管理机构,由县财政局国库管理机构拨入支出专户,镇街按规定使用。专项资金实行专项管理,按规定用途使用,按进度拨款,专款专用,严禁挤占挪用。涉及到基本建设和维修等方面的专项支出实行工程预决算制度,报请县投资评审中心审核后方可入账。涉及政府采购的专项资金必须报请县政府采购办批准或由县政府采购办统采购。镇街预算外资金实施收支两条线管理,收入全额上缴到镇街财政所预算外收入专户,不得滞留挪用坐支。镇街财政所对各单位预算外资金的上缴,要进行监督和检查,对隐瞒收入坐支等问题要依据相关法规严肃处理。财政局公章使用要严格履行核对出纳库存现金职责。因工作失职,造成库存现金短缺的,由相关人员承担相应责任。开支审批管理建立健全开支审批制度,严格开支审批手续。凡属支出的凭证,必须写明用途并有经手人证明人审批人签字,做到手续齐全。所有支出,必须取得真实合法有效的原始凭证,方可按规定程序审批报支。元以内的支出由农村财政财务管理中心负责人审批,元以上的支出报局长审批,方可报销。十财务监督管理村级财务管理实行公示制度,公示的内容是村级资金预决算,各项收入与支出集体资产的承包发包与租赁,村级债权债务,筹资筹劳的用途和使用,收益分配,代收代理服务中心代理。镇街农村经济管理机构为村级财务的代管单位,职责是编制和汇总村级资金含财政转移支付补助资金的预决算代理村级资金的财务管理和核算监督村级资金的收支活动组织督促村级债务的化解。镇街财政所为村级财务的监管单位,职责是编制村级财政转移支付补助资金预决算开设和管理村级集体收入专户对村级财政转移支付补助资金集中支付对镇街农经中心村级财务核算进行监督。村民主理财小组的职责制定财务计划和各项财务管理制度监督财务计划和各项财务制度的执行情况检查审核财务收支账目,否决不合理开支。单位资金不得借给单位或个委托代理机构有违反相关规定及履约合同的行为,按相关法规予以严肃处理。财政局公章使用管理办法。财政支出,必须按审批手续办理,对超范围超标准和无计划支出要拒付。支出票据要严格按照会计法的有关规定,作到手续完备内容完整,杜绝白条子入账。十临时性借款须经财政所长审核同意,镇街领导批准后,出纳人员方能支付。十及时记账对账,做到日清月结。十库存现金不得超过银行规定限额或以白条顶现金库存。不得挪用公款,或以长补短。出现差错应如实
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