专家讲师教授积极参与,提交高质量高水平的论文。力争做到命题具有应用价值,论点正确明白深刻有新意,论据充分有力准确,论据符合逻辑结构合理层次分明重点突出语言流畅,杜绝照抄照转的现象。吸取以前年度的经验,仍然采取理论研讨与经验交流培训教育现场观摩立法建制相结合的办法。省内审协会年初下达课题任务,明确承办单位课题组长研讨内容和时间要求适时召开全省理论研讨暨经验交流会,评选优秀论文颁发荣誉证书进行大会交流聘请专家讲座观摩进行大会交流聘请专家讲座观摩典型单位综述研讨结果。为了提高我省在全国参评论文中的得奖名次,省内审协会打算召集既有理论功底又有实践经验的人员组成写作班子,撰写理论性实践性指导性操作性较强的文章,争取荣获等奖。加强法制建设要认真贯彻执行审计署关于内部审计工作的规定中国内部审计协会制订的内部审计基本准则内部审计人员职业道德规范和具体准则,以及省政府办公厅转发的省审计厅关于进步加强内部审计工作意见通知,切实加强内审法制建设。明年要拿出省内部审计工作规定修改稿,组织有关专家和实际工作者进行论证,修改后报请审计厅提交省政府审议下发要进步做好省乡镇审计操作指南的修改定稿工作,同时着手起草省采购比价审计操作指南。省风险管理风险管理审计的能力,为全国全省推行风险管理审计作出了贡献。根据协会年工作安排,组织起草了省乡镇审计操作指南,委托省审计厅经济责任与内部审计指导处何如同志执笔,初稿形成后组织了研讨,还以省内审协会名义征求有关方面意见。征订杂志,搞好宣传月日,中国内部审计协会下发紧急通知,通报了各省区市年度中国内部审计的订阅情况,下达了各省区市年度中国内部审计的征订任务。我省年度实际征订中国内部审计册,较上年增长,在全国排行第名。增长幅度是大的,排名也提前了,但没有完成任务,按征订完成任务数排名为位。根据中国内部审计协会下达我省年度征订中国内部审计的任务,我会确定全省年度中国内部审计杂志征订任务为册,并确定了分地区的征订任务。内了关于贯彻内部审计人员岗位资格证书实施办法有关问题的通知月日,省内审协会下发了关于实施内部审计人员持证上岗制度的通知月日,省政府办公厅转发省审计厅关于进步加强内部审计工作意见的通知中明确对内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度月日,省内审协会下发了关于申报内部审计人员资格证书有关问题的通知。中国内部审计协会通知今年是内部审计人员岗位资格证书实施办法颁布第年,主要办理属于资格考核人员的证书的核发工作,不组织全国内部审计人员资格证书的统考试,从年开始组织全国性统考试。内部审计人员资格证书的办理程序方式和时间安排等,由省级内部审计协会根据本地实际情况自行确定。我省要求属于资格考核人员的证书在年月底前办理完毕,内部审计协会总结及计划王源理的基本经验。同时,根据国内外内部审计发展的新形势新任务,审计署关于内部审计工作的规定中国内部审计协会制订的内部审计基本准则内部审计人员职业道德规范和十个具体准则,以及省政府省审计厅有关内部审计的新规定新要求,提出了内部审计必须牢固树立发展管理效益的思想,进步贯彻服务大局强化管理促进提高务求实效方针,实践富民强省为主线,增加价值为中心,改善运作为重点,防范风险为导向,帮助实现组织目标和经济目标的发展思路,做大做强内部审计,为率先全面建成小康社会和率先基本实现现代化合力奋斗。包汉良会长亲自为协会第届理事会起草了题为奋发有为与时俱进全力促进和推动内部审计上层次上水平的工作报告,并为省审计厅省内部审计协会起草了认真骤方法和报告要求,为制订准则打下了基础。强化管理适时指导今年,连云港泰州盐城市相继建立内部审计协会,部分县县级市和城区也成立了内部审计协会。省辖市级已经建立内部审计协会的有南京苏州镇江南通无锡连云港泰州盐城等个市,占个省辖市总数的。朱尧平厅长要求还未建立内部审计协会的省辖市迅速建立起来。这对全面实施内部审计行业自律管理是个有力的推动。省内审协会以实际行动依靠支持各级内审协会,撤消了各省辖市内审协会办事处,明确其职能由各省辖市内审协会承担。泰州市成立内审协会,包汉良会长陆世钧秘书长前往祝贺,要求将内审协会办成内审之家,全力为审计机关出谋划策,为内审机构排忧解难。积极推动协会专业委员会开展活动,交流经验学术研讨切助审计和内审法规准则培训工作。要认真做好年度国际注册内部审计师资格考试工作,切实加强领导,适时召开考试动员会议加大宣传力度,充分发挥新闻媒体的作用提高报名工作的组织水平,吸引更多的人员参加考试做好考前辅导,提高考试质量搞好考试现场管理,确保有序安全保密,万无失。内部审计协会总结及计划王源。内部审计协会总结及计划年工作总结年,我会在省审计厅和中国内部审计协会的领导下,认真实施年初确定的工作计划,周密部署,统筹安排,注重实践,狠抓落实,取得了明显的成效。总结经验,面向未来为做好省内部审计协会第次会员代表大会的准备工作,我会分析了年月协会成立以来取得的工作成就,全面总结了我省内部审计实行行业自律管南两省区进行了学习考察,并撰写了学习考察报告,省审计厅领导作了批示月日中国内部审计协会印发内部审计人员岗位资格证书实施办法和内部审计人员后续教育实施办法的通知月日,中国内部审计协会下发了关于贯彻内部审计人员岗位资格证书实施办法有关问题的通知月日,省内审协会下发了关于实施内部审计人员持证上岗制度的通知月日,省政府办公厅转发省审计厅关于进步加强内部审计工作意见的通知中明确对内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度月日,省内审协会下发了关于申报内部审计人员资格证书有关问题的通知。中国内部审计协会通知今年是内部审计人员岗位资格证书实施办法颁布第年,主要办理属于资格考核人员的证书的核发工作,不组织全国内部审计人协会代拟的内部审计具体准则第号风险管理审计基础上修改,广泛征求基层内审机构和内审人员,特别是金融保险证券机构和上市公司内审机构的意见,争取在明年下半年审议定稿下发试行。强化内审宣传要继续办好内部审计内部审计网子,增加信息量,增强指导性知识性和可读性。是要多宣传上级和领导有关内审工作的指示。是要多刊登内审知识性的资料和读物。是要增加反映内审动态性的短评快信息。这准则已提交中国内部审计协会准则委员会审议。包汉良会长作为准则的主要撰稿人,开动脑筋,苦苦思索,学到了知识,增强了指导风险管理审计的能力,为全国全省推行风险管理审计作出了贡献。根据协会年工作安排,组织起草了省乡镇审计操作指南,委托省审计厅经济责任与内部审计资格证书的统考试,从年开始组织全国性统考试。内部审计人员资格证书的办理程序方式和时间安排等,由省级内部审计协会根据本地实际情况自行确定。我省要求属于资格考核人员的证书在年月底前办理完毕,具体时间由省辖市内部审计协会省级行业主管部门审计处室确定。目前,对符合考核条件人员的内部审计人员岗位资格证书正在积极办理之中,预计今年符合考核条件的人员可拿到内部审计人员岗位资格证书。草拟规范,完善制度根据全国内部审计准则研讨会精神,将代拟的中国内部审计风险评估准则改写为内部审计具体准则风险管理审计。在改写过程中,查阅了大量有关风险风险管理风险管理审计的资料,界定了风险风险管理风险管理审计的定义,风险管理审计的般原则主要内容步搞好理论研讨中国内部审计协会初步确定明年全国研讨内部审计质量及管理现代内部审计技术与方法计算机辅助内部审计个课题。要精心组织广泛发动明确任务专人负责,动员各级内审机构和广大内审人员,以及审计财经院校专家讲师教授积极参与,提交高质量高水平的论文。力争做到命题具有应用价值,论点正确明白深刻有新意,论据充分有力准确,论据符合逻辑结构合理层次分明重点突出语言流畅,杜绝照抄照转的现象。吸取以前年度的经验,仍然采取理论研讨与经验交流培训教育现场观摩立法建制相结合的办法。省内审协会年初下达课题任务,明确承办单位课题组长研讨内容和时间要求适时召开全省理论研讨暨经验交流会,评选优秀论文颁发荣誉证书进行大会交流聘请专家讲座观摩中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定,按照建立现代企业制度,完善公司治理结构和法人治理结构的要求,制订审计计划,选定审计项目,确定审计方案,实施现场审计,提出审计报告。各项审计都要审查评价内控制度风险管理的情况,根据存在问题,有针对性地提出改进意见和建议。要充分运用内审工作中取得的成果,密切关注内审成果的转化,对重要审计项目必须坚持后评估制度,检查审计决定或意见的落实情况,进步采取跟踪审计的措施。提高队伍素质搞好内审工作的决定因素是内审队伍的素质。要按照建设高素质高水平复合型国际型内审队伍的要求,调整充实内审队伍,优化内审人员结构,逐步实现内审人员由财务会计型向管理决策型转变。要认真贯彻中国内部,被评为等奖的篇,等奖的篇,等奖的篇,鼓励奖的篇。其中选送全国上市公司内部审计理论研讨暨经验交流会的论文篇,被评为等奖的篇,等奖的篇,优秀奖的篇。同时,对在这次学术研讨活动中组织工作突出的石油公司省国信资产管理集团有限公司省电信公司颁发组织奖。月日,召开全省管理审计理论研讨暨经验交流会,共收到论文和经验交流材料篇,经组织有关专家学者教授评审,被评为等奖的篇,等奖的篇,等奖的篇,优秀奖的篇。其中选送全国上市公司内部审计理论研讨暨经验交流会的论文篇,被评为等奖的篇,优秀奖的篇。同时,对在这次学术研讨活动中组织工作突出的航空产业集团财务审计处南京南通市内部审计协会颁发组织奖。两次研讨交流弄清了基本概念地位作用主要职审艺解决难题。凡协会专业委员会开展活动,省内审协会均派员参加,介绍国内外内审动态发展趋势主要经验法规准则和技术方法。根据省审计厅领导指示,从省级内审机构的实际情况出发,适时