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公司内部审计工作总结 公司内部审计工作总结

格式:word 上传:2022-06-26 16:53:52

《公司内部审计工作总结》修改意见稿

1、“.....认真学习贯彻落实中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我镇财经秩序促进廉政建设加强经济管理等方面,起到了积极的作用,为社会经济健康发展作出了应有的贡献。今年以来,镇审计室共完成了个项目审计,其中财务收支审计个干部离任审计个基建工程项目审计个,工会经费审查审计个。回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面按照年初工作计划,认真开展财务审计。为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年月,对全镇各村管理部门,该公司共完成财务管理类审计项工程类审计项,提出各类审计意见和建议余条,促进企业增收节支万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段......”

2、“.....实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。公司内部审计工作总结整理版。通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范健全顺畅可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进步提高,内部审计氛围日益浓厚。审计任务需求和人力资源不足的矛盾直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒项目主审竞聘审计人员评价吸收多专业计与廉政工作相结合经济责任审计与职业素质相结合。市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局瑶海区庐阳区大杨镇百大集团方集团市公路局蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计......”

3、“.....在信息化方面,随着企业系统上线运行,系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习流程操作深化审计系统应用,着手开展环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动人事调整文件制度财务报表经济活动分析报告等信息,通过系统设臵,形成常态化模式化的分析结论。这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料。在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策审机构已审计建设项目个。合肥电信分公司审计部年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到审计,截止到月底统计,共审计认定通信工程项目项,工程送审总金额万元,审减万元。建筑安装工程项,送审金额万元,审减万元......”

4、“.....送审金额万元,审减额万元,审减率合肥市建设投资控股集团有限公司接审项目个,涉及工程项,送审金额万元,部分已审定项目的核减率达合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计项,送审金额万元,审减额万元,审减率。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,公司内部审计工作总结整理版治理论和业务学习,不断提高审计人员综合素质紧紧围绕党委政府的中心工作,服从于服务于我镇经济社会建设,当好领导的眼睛,不断加强监督力度搞好部门间的沟通和协调,有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领,坚持全面审计突出重点的工作方针......”

5、“.....加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质量,着力抓好审计整改落实。年主要工作设想如下继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况财务收支资产管理使用和保值增值情况,财务制度国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价。继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理资金使用会计核算支付手续补贴标准等情况的审核监督。通过审计,要进步促进各单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费。设想从年起,对所有单位进行次,增加效益万元,提出建议意见被采纳条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律加强内控管理维护经济秩序促进党风廉政建设的个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展构建和谐社会发挥了积极的作用。坚持围绕中心服务大局......”

6、“.....以促进加强单位内部管理和控制提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点转型,认真开展审计工作。是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,年共开展了项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对县公司的货币资金物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报抓好内审人员后续教育培训工作。第,推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第,市内审协会根据全省审计系统的审计创新年活动,结合我市实际,举办期内审人员业务培训班。对工会经费审计中发现的问题,我们都出具了审计意见书。通过审计......”

7、“.....回顾今年以来的工作,虽然取得了定成绩,但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限,难以制订详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致由于缺乏基建工程项目的审价知识,新农村建设中些内审项目没有经过审价,不能及时完成审计工作水平和审计质量还有待于进步提高。在今后的工作中,我们决心进步加强学习,不断提高自身素质要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率要严格按照内审工作要求,进步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务。年审计工作总体思路进步加强政,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和建议的整改进展措施落实整改成效建议采纳等情况进行定期和报告......”

8、“.....发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理研究型管理。此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增强内部审计规范化信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。,该公司共完成财务管理类审计项工程类审计项,提出各类审计意见和建议余条,促进企业增收节支万元,真正发挥了审计在企业经营并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒项目主审竞聘审计人员评价吸收多专业类类型的审计人员对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。另外......”

9、“.....促进了高质量审计成果的涌现,并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构防范经营风险具有重要意义。合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果,通过编写审计案例和典型工作经验撰写专题论文开展课题研究等方式,推出了系列理论成果。近年来,依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计项目实施审计督导等篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。此外,合肥供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集针对具体问题开展头脑风暴建立大团队等程序和方法管理中的增值作用。创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制项目后评估机制工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥......”

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