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某某某年学校内部审计工作总结范本5篇(整理版) 某某某年学校内部审计工作总结范本5篇(整理版)

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先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和育人工作先进个人。基础建设年是我校各项改革迅速发展的年,教学科研管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构参与制定了学校物资采购设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进步走向法制化制度化和规范化。在学校机构改革后,进步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据调整委托审计管理办法等规章制度的起草工作。完成了经济责任审计读本的编写。目前,我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情况审计和职工住宅楼工程临潼校区年绿化工程等项目审核工作及时完成了上级交办的其他工作。此外,不断加强业务的学习认真领会教育文件精神,积极参加教育局及财政局组织的会计培训,提高了业务素质和工作能力,出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力,争取将工作做得更好。学校内部审计工作总结范本坚持围绕中心服务大局,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点转型,认真开展审计工作。是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,共开展了项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目项,其中处级领导干部经济责任审计项,财务收支审计项,审计调查项,专项审计项,基建修缮工程审计项,审计金额亿元。严格基建修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全程参与现场勘查对帐等审计过程,协调解决审计过程中遇到的问题,最后对外审结果进行有重点的复核。初审参与复核的控制程序既有效的保证了审计质量,又为学校节约了委托审计费用。对简单的小型修缮工程实行项目负责人复核分管处领导组成的审计组自审审计制度,截至年月日,全年共完成基建修缮工程项目审计项,其中自审项目项。审核资金总额万元,审减万元。受党委组织部委托,对位处级领导干部进行了离任经济责任审计,审计工作中岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程,进步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第人民医院按照卫生部颁布的卫生系统内部审计规定,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费次性耗材收费等工作的监督检查,制定了院内审工作职责细则等制度,使内审工作有法可依有章可循,成效显著。是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到月底,内审机构已审计建设项目个。合肥电信分公司审计部继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到审计,截止到月底统计,共审计认定通信工程项目项,工程送审总金额万元,审减万元。建筑安装工程项,送审金额万元,审减万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程个,送审金额万元,审减额年学校内部审计工作总结范本篇整理版期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化制度化科学化和职业化水平起到了积极的作用。第,继续做好考试的宣传报名工作。是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的条重要途径。市内审协会为组织宣传报名工作投入了很大精力,共组织了人参加考试。是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的以来全省优秀内部审计项目的评选,以及风险导向计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的以来全省优秀内部审计项目的评选,以及风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量控制与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的固定资产内控管理审计项目被评为全省优秀内部审计项目等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣李国勋撰写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书蒋宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制等篇论文获奖并通报表彰,其中等奖篇,等奖篇,优秀奖篇。及时完成了上级交办的其他工作。此外,不断加强业务的学习认真领会教育文件精神,积极参加教育局及财政局组织的会计培训,提高了业务素质和工作能力,出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力,争取将工作做得更好。学校内部审计工作总结范本坚持围绕中心服务大局,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理。合肥市建设投资控股集团有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同余份,较好地履行了风险控制职能。突出服务理念,努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理协调服务交流职责。年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。是推进内部审计职业化建设。第,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的审计质量年活动,组织了系列活动,进步规范审计行为,推动内部审计工作发展。月,市内审协会举办避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至月底共审核集团锦邦等个公司的合同份,合同进展报告份。合肥市建设投资控股集团有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同余份,较好地履行了风险控制职能。突出服务理念,努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理协调服务交流职责。年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。是推进内部审计职业化建设。第,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的审计处道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至月份,全区自行采购预算亿元,实际支付亿元,节约资金万元,资金节约率高达。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委里拐社居委夹塘社居委草塘社居委龙王社居委高桥社居委照山社居委王墩社居委大杨村十张村谢岗村岗西村水库村计个村居月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属个单位财务收支进行了全面审计,审计面为,通过审计,发现问题个,提出审计意见条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对个量年活动,组织了系列活动,进步规范审计行为,推动内部审计工作发展。月,市内审协会举办了期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化制度化科学化和职业化水平起到了积极的作用。第,继续做好考试的宣传报名工作。是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的条重要途径。市内审协会为组织宣传报名工作投入了很大精力,共组织了人参加考试。是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部全年共开展各项审计余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和育人工作先进个人。基础建设年是我校各项改革迅速发展的年,教学科研管理工作有条不紊的开展,为
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