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会计自查报告范文 会计自查报告范文

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定了公司内部相关制度具体业务实施细则,如财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员继续教育管理制度会计档案管理办法等制度。根据上述通知要求,自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方常未报销完款项。公司发布了防范大股东及关联方资金占用专项制度,并且已遵照执行。整改结果经过整改公司在年月日前所有关联方董高监在公司的日常出差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。持续完善事项的长效机制和责任人通过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系,建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析做到账簿上所反映的有关财务款项的结存数同实存数相致另方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对,保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查,无固定资产不入账公物私用及其他违规违纪问题。整改措施建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期数量及支票号码签收人单位等票据信息。整改结果票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并遵照执行。现金日记账银行日记账登记问题存在问题缺少手工登记现金日记账银行存款据我园工作实际,在建立并实施内部监督和控制过程中,建立了经费支出管理,授权审批,财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性完整性,以及单位财产的安全,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下点要求明确了记账人员与审批人员,经办人员的职责权限,使其相互分离,相互制约,以确保责任,防止舞弊,各项款及事项得会计自查报告范文网络版,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东实际控制人提供任何能够查询修改公司财务信息系统的权限公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。各公司应当加强会按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并遵照执行。现金日记账银行日记账登记问题存在问题缺少手工登记现金日记账银行存款日记账。整改措施专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金银行存款日记账,贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果手工现金银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记日清月结。针对问题,认真整改财务收支执行情况在财务工作中,我园严格按照会计法和事业单位会计制度的规定,依法政局会计证资格考试报名期间内考取,月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业资格证书。各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制司有临时借款,此借款全部为日常出差用的临时借款。整改措施公司已通知要求有在公司借款的关联方关联股东关联自然人董事监事高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了防范大股东及关联方资金占用专项制度,并且已遵照执行。整改结果经过整改公司在年月日前所有关联方董高监在公司的日常出差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。持续完善事项的长效机制和责任人通过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关法律法规的规,主要为设备工程维修租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在系统中管理,固定资产请购单采用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。网上报销委外加工人力资源工资系统供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下财务人员和机构设臵基本情况存在的问题财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施根据会计法深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定,按照深圳市会计条例中第结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系,建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,进步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律法规和规章制度,加强与监管部门的联系,不断提高依法规范运作的水平。会计自查报告范文网络版。整改措施建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期数量及支票号码签收人单位等票据信息。整改结果票据管理在整改中已根据上述通知要求,自查中公司根据深圳证券交易所股票上市规则中华人民共和国会计法企业会计准则会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法企业内部控制基本规范等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了公司内部相关制度具体业务实施细则,如财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员继续教育管理制度会计档案管理办法等制度。根据上述通知要求,自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东实际控制人提供任何能够查询修改公司财务信息系统的权限公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档及时保管安全应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注时进行了修订更新对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格在年月份公司组织安排了财务部门年度教育训练计划。整改结果出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确认。企业财务管理制度建设和执行情况存在问题公司财务制度体系建设不完善,相关制度没有更新,存在部分已在执行的工作流程,没有设臵会计账簿,并保证其真实完整,根据我局实际拨入的发生的会计事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报表,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设臵的会计账簿上统登记,核算,依据行政事业单位会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实完整。在安排经费支出时,分轻重缓急,即保证常规工作的需要,又保障重点支出所需,即体现实际工作需要,有考虑财力可能,合理安排支出。单位内部控制制度建立和执行情况结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系,建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,进步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律法规和规章制度,加强与监管部门的联系,不断提高依法规范运作的水平。会计自查报告范文网络版。整改措施建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期数量及支票号码签收人单位等票据信息。整改结果票据管理在整改中已,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东实际控制人提供任何能够查询修改公司财务信息系统的权限公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。各公司应当加强会及具体整改情况如下财务人员和机构设臵基本情况存在的问题财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施根据会计法深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定,按照深圳市会计条例中第十条取得会计从业资格证书的人员,方可从事会计工作要求,公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,审查各会计人员的从业资格,通知未取得会计证人员在最近个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之。整改结果未取得会计证人员将在年月份深圳财会计自查报告范文网络版应当根据企业会计准则及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求,我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责优化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格在年月份公司组织安排了财务部门年度教育训练计,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东实际控制人提供任何能够查询修改公司财务信息系统的权限公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。各公司应当加强会经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责
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