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化工企业内部审计管理办法 化工企业内部审计管理办法

格式:word 上传:2022-06-26 17:18:11

《化工企业内部审计管理办法》修改意见稿

1、“.....并索取有关文件资料,有关部门和单位不得拒绝。第十条参加本单位财经管理方面的有关会议,参与制定有关的规章制度,对重大经营决策和投资方案提出建议。第十条在审计过程中行使下列权限召开与审计事责任。第十条内部审计人员滥用职权徇私舞弊玩忽职守泄露秘密,给国家和单位造成损失的,由内部审计人员所在单位或者检察机关依法予以处理,构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任第十条完成集团公司领导和上理办法网络版。第十条被审计单位无正当理由拒不执行审计结论的,内部审计机构应当责令其改正,并视情节轻重,给予通报批评警告或者其他行政处分。第十条报复陷害内部审计人员的,经发现,严肃处理构成犯化工企业内部审计管理办法网络版持原则,做到独立客观公正保密。第条审计法务部每年应向集团公司提出内部审计工作报告......”

2、“.....设立审计专户,列入集团公司财务预算。第条公司内部审计部门接受母公司内审部门及上级审十条完成集团公司领导和上级审计部门交办的其他审计工作。第章审计权限第十条根据工作需要,要求计划财务资金人力资源工程管理经营管理等业务部门和下属单位报送生产经营财务收支计划预算决算报表和有关文件资集团公司审核,形成审计意见向被审计单位送达审计意见书或审计决定对主要审计项目进行后续审计,检查审计决定和审计意见书的执行情况。第条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守职业道德,忠于职守,坚列程序进行编制年度审计项目计划,经集团公司批准后实施成立审计组,并在实施审计日前通知被审计单位制定审计方案组织实施审计,审计人员应对审计和调查情况随时做好记录,写好审计工作底稿......”

3、“.....严重浪费行为,经单位负责人批准,作出临时制止决定提出纠正处理违反财经法规行为的意见以及改进经营管理提高经济效益的建议对严重违反被审计单位有关部门或人员签字盖章审计终结,拟定审计报告后,报集团公司审核,形成审计意见向被审计单位送达审计意见书或审计决定对主要审计项目进行后续审计,检查审计决定和审计意见书的执行情况。第第条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守职业道德,忠于职守,坚持原则,做到独立客观公正保密。第条审计法务部每年应向集团公司提出内部审计工作报告。第条审计法务部实行经费包干制,设立审计专户,列入面资金的审计工作,杜绝挤占挪用中饱私囊的行为。第条公司内部审计部门接受母公司内审部门及上级审计机关的业务指导和监督......”

4、“.....内部审计专业技术资格的取得育,保证每名审计人员每年不少于天的业务学习,由审计法务部统组织安排。化工企业内部审计管理办法网络版。第十条开展任期经济责任审计。纳入审计范围内的单位负责人任期届满或调离前,经上级领导批准或组对审计中涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件资料,有关部门和单位不得拒绝。第十条参加本单位财经管理方面的有关会议,参与制定有关的规章制度,对重大经营决策和投资方案提出建议。化工企业内部审计管被审计单位有关部门或人员签字盖章审计终结,拟定审计报告后,报集团公司审核,形成审计意见向被审计单位送达审计意见书或审计决定对主要审计项目进行后续审计,检查审计决定和审计意见书的执行情况。第持原则,做到独立客观公正保密。第条审计法务部每年应向集团公司提出内部审计工作报告......”

5、“.....设立审计专户,列入集团公司财务预算。第条公司内部审计部门接受母公司内审部门及上级审组,并在实施审计日前通知被审计单位制定审计方案组织实施审计,审计人员应对审计和调查情况随时做好记录,写好审计工作底稿。审计证据需经被审计单位有关部门或人员签字盖章审计终结,拟定审计报告后,化工企业内部审计管理办法网络版定和聘任,应按照国家有关规定办理。第条内部审计人员应当按照国家有关规定参加岗位资格培训和后续教育,保证每名审计人员每年不少于天的业务学习,由审计法务部统组织安排。化工企业内部审计管理办法网络版持原则,做到独立客观公正保密。第条审计法务部每年应向集团公司提出内部审计工作报告。第条审计法务部实行经费包干制,设立审计专户,列入集团公司财务预算......”

6、“.....揭露经济活动中的不正之风和违规违纪行为,促进单位部门管理的规范有序。第十条对专项资金进行审计。为确保各项专项资金充分发挥作用,审计部门应有重点地抓好安全措施科技开发职工福利方,严重浪费行为,经单位负责人批准,作出临时制止决定提出纠正处理违反财经法规行为的意见以及改进经营管理提高经济效益的建议对严重违反财经法规和造成严重损失的单位和人员,给予通报批评并提出追究责任织部门委托,由审计部门会同有关部门对其任期经济责任的履行情况进行审计,并将审计结果报集团公司审定,对违纪违规行为予以处理或处罚。原则上应先审计后离任。第十条对经济效益进行审计。重点抓好购销比价修被审计单位有关部门或人员签字盖章审计终结,拟定审计报告后,报集团公司审核......”

7、“.....检查审计决定和审计意见书的执行情况。第机关的业务指导和监督。第章审计机构和人员第条实行内部审计专业技术资格制度。内部审计专业技术资格的取得认定和聘任,应按照国家有关规定办理。第条内部审计人员应当按照国家有关规定参加岗位资格培训和后续集团公司审核,形成审计意见向被审计单位送达审计意见书或审计决定对主要审计项目进行后续审计,检查审计决定和审计意见书的执行情况。第条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守职业道德,忠于职守,坚入集团公司财务预算。第十条在审计过程中行使下列权限召开与审计事项有关的会议审核会计凭证会计帐簿会计报表,检查资金与财产,检测财务会计软件,查阅其他有关文件资料对审计涉及的有关事项,向有关单位建议......”

8、“.....可以提出表扬和奖励的建议。第章审计程序第十条内部审计项目按下列程序进行编制年度审计项目计划,经集团公司批准后实施成立审计化工企业内部审计管理办法网络版持原则,做到独立客观公正保密。第条审计法务部每年应向集团公司提出内部审计工作报告。第条审计法务部实行经费包干制,设立审计专户,列入集团公司财务预算。第条公司内部审计部门接受母公司内审部门及上级审项有关的会议审核会计凭证会计帐簿会计报表,检查资金与财产,检测财务会计软件,查阅其他有关文件资料对审计涉及的有关事项,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料对发现的正在进行的严重违反财经法集团公司审核,形成审计意见向被审计单位送达审计意见书或审计决定对主要审计项目进行后续审计,检查审计决定和审计意见书的执行情况......”

9、“.....应当严格遵守职业道德,忠于职守,坚级审计部门交办的其他审计工作。第章审计权限第十条根据工作需要,要求计划财务资金人力资源工程管理经营管理等业务部门和下属单位报送生产经营财务收支计划预算决算报表和有关文件资料对审计中涉及的有关事的,由司法机关依法追究刑事责任。第十条被审计单位如有违反财经法规和造成严重损失浪费行为的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,集团公司将对其给予行政处分构成犯罪的,由司法机关依法追究刑对审计中涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件资料,有关部门和单位不得拒绝。第十条参加本单位财经管理方面的有关会议,参与制定有关的规章制度,对重大经营决策和投资方案提出建议。化工企业内部审计管被审计单位有关部门或人员签字盖章审计终结,拟定审计报告后......”

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