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县审计局机关内部工作制度(参考版) 县审计局机关内部工作制度(参考版)

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联系村社区不少于次,做好联系服务群众帮扶贫困学生等完成好联系任务,记好民情日记,撰写调研文章。干部请销假。职工请假。实行事前报告制度,并填请假审批表,如遇特殊情况来假丧假须报股长分管领导审签意见,由局长审批。副局长纪检组长总审计师请以上假的,由局长审批。事假病假请事假半天,经股室分局负责人分管领导同意事假病假天以上,经股长分管领导签注意见,由并填请假审批表,如遇特殊情况来不及办理请假手续的,应在假后的半日内补办手续,否则按旷工处理。县审计局机关内部工作制度参考版。坚持值班。实行节假日值班制,由领导带班值班人员原则上县审计局机关内部工作制度参考版,如有损坏,按折旧后的金额赔偿。十保密制度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所不准擅自翻印及对外透露审计工作秘密在离开办公室前,必须将文件资料入柜上锁,关好门窗妥善保管好究法律责任。十公车管理使用制度。由办公室统派车公车由专职驾驶人员负责车辆日常维护和保养及时购买相关保险并进行年检公车原则上由确定的驾驶员进行驾驶,如遇驾驶员有事不能驾车,由办公对新增物资及时进行登记,属固定资产的由财务人员及时入固定资产账对固定资产的核销,由财务人员按程序办理全体审计干部应妥善保管好各自的公家物品,如工作变动,应与办公室办理好财物移交手程序办理全体审计干部应妥善保管好各自的公家物品,如工作变动,应与办公室办理好财物移交手续,如有损坏,按折旧后的金额赔偿。十保密制度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所不准擅用印相关资料和所出具的介绍信存根,以备查验档案室的档案由办公室保管,按档案管理规定办理。凡违规动用印章者和档案移失损毁者,视情节轻重,对当事人给予纪律处分,由此造成的法律责任和经济翻印及对外透露审计工作秘密在离开办公室前,必须将文件资料入柜上锁,关好门窗妥善保管好重要文件资料和盘,特别是重要资料等要及时归档对违反规定的,视情节轻重,给予纪律处分,直至追日常办公用品的采购和接待用烟用酒由办公室负责,实行定点采购,各股室经济责任审计分局人员按要求领取。电脑的维护由政府指定的电脑维修公司进行维护,维修前告之局办公室,维修后由各股室分局自纪律不准等相关法律法规规定,严格执行首问责任制限时办结制,须做到不准擅离岗位玩忽职守不准办事推诿拖拉不准违反法规政策和办事程序处理公务不准在被审计单位报销应由个人支付的费用不时购买相关保险并进行年检公车原则上由确定的驾驶员进行驾驶,如遇驾驶员有事不能驾车,由办公室协调处理严禁酒后驾车,保证行车安全公车应及时入库,如遇特殊情况不能入库,专职驾驶员应及协调处理严禁酒后驾车,保证行车安全公车应及时入库,如遇特殊情况不能入库,专职驾驶员应及时通知办公室严禁公车乱停乱放,严禁停放在娱乐场所干部请销假。职工请假。实行事前报告制度翻印及对外透露审计工作秘密在离开办公室前,必须将文件资料入柜上锁,关好门窗妥善保管好重要文件资料和盘,特别是重要资料等要及时归档对违反规定的,视情节轻重,给予纪律处分,直至追,如有损坏,按折旧后的金额赔偿。十保密制度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所不准擅自翻印及对外透露审计工作秘密在离开办公室前,必须将文件资料入柜上锁,关好门窗妥善保管好凡违规动用印章者和档案移失损毁者,视情节轻重,对当事人给予纪律处分,由此造成的法律责任和经济纠纷及赔偿,由当事人依法承担相关责任。十物资资产管理。局办公室每年对本单位物资进行核实清理县审计局机关内部工作制度参考版以权谋私,向服务对象吃拿卡要不准私自参与或干涉政府项目招投标不准在上班时间打牌上网聊天玩游戏等。十政府采购。电器和办公家具的采购,报局长办公会议同意后,由办公室负责按程序采购和管,如有损坏,按折旧后的金额赔偿。十保密制度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所不准擅自翻印及对外透露审计工作秘密在离开办公室前,必须将文件资料入柜上锁,关好门窗妥善保管好总责,分管领导对分管工作和人员负责,股室分局信息中心负责人具体负责各股室分局工作和人员。廉政纪律。审计干部要讲政治讲纪律重品行作表率。认真执行审计法公务员法廉政准则审计法实施条例和审要求领取。电脑的维护由政府指定的电脑维修公司进行维护,维修前告之局办公室,维修后由各股室分局自行签字,由财务人员统结账。第章物品管理制度十印章档案管理。印章含电子印章由办公室主任保管时通知办公室严禁公车乱停乱放,严禁停放在娱乐场所十政府采购。电器和办公家具的采购,报局长办公会议同意后,由办公室负责按程序采购和管理。第章干部管理管理体制。实行分级负责制,局长翻印及对外透露审计工作秘密在离开办公室前,必须将文件资料入柜上锁,关好门窗妥善保管好重要文件资料和盘,特别是重要资料等要及时归档对违反规定的,视情节轻重,给予纪律处分,直至追要文件资料和盘,特别是重要资料等要及时归档对违反规定的,视情节轻重,给予纪律处分,直至追究法律责任。十公车管理使用制度。由办公室统派车公车由专职驾驶人员负责车辆日常维护和保养对新增物资及时进行登记,属固定资产的由财务人员及时入固定资产账对固定资产的核销,由财务人员按程序办理全体审计干部应妥善保管好各自的公家物品,如工作变动,应与办公室办理好财物移交手自行签字,由财务人员统结账。第章物品管理制度十印章档案管理。印章含电子印章由办公室主任保管监印财务印章由财务人员保管按规定正确使用印章,谁盖章谁负责认真履行用印登记手续,完好保印财务印章由财务人员保管按规定正确使用印章,谁盖章谁负责认真履行用印登记手续,完好保存用印相关资料和所出具的介绍信存根,以备查验档案室的档案由办公室保管,按档案管理规定办理。县审计局机关内部工作制度参考版,如有损坏,按折旧后的金额赔偿。十保密制度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所不准擅自翻印及对外透露审计工作秘密在离开办公室前,必须将文件资料入柜上锁,关好门窗妥善保管好及办理请假手续的,应在假后的半日内补办手续,否则按旷工处理。县审计局机关内部工作制度参考版。日常办公用品的采购和接待用烟用酒由办公室负责,实行定点采购,各股室经济责任审计分局人员对新增物资及时进行登记,属固定资产的由财务人员及时入固定资产账对固定资产的核销,由财务人员按程序办理全体审计干部应妥善保管好各自的公家物品,如工作变动,应与办公室办理好财物移交手局长同意其中病假天以上需持医院证明。县审计局机关内部工作制度参考版。坚持值班。实行节假日值班制,由领导带班值班人员原则上不得代班,保证电话畅通,不得擅离职守。联系服务群众。每得代班,保证电话畅通,不得擅离职守。联系服务群众。每位审计人员每月深入联系村社区不少于次,做好联系服务群众帮扶贫困学生等完成好联系任务,记好民情日记,撰写调研文章。年休假探亲假婚假协调处理严禁酒后驾车,保证行车安全公车应及时入库,如遇特殊情况不能入库,专职驾驶员应及时通知办公室严禁公车乱停乱放,严禁停放在娱乐场所干部请销假。职工请假。实行事前报告制度翻印及对外透露审计工作秘密在离开办公室前,必须将文件资料入柜上锁,关好门窗妥善保管好重要文件资料和盘,特别是重要资料等要及时归档对违反规定的,视情节轻重,给予纪律处分,直至追纷及赔偿,由当事人依法承担相关责任。十物资资产管理。局办公室每年对本单位物资进行核实清理对新增物资及时进行登记,属固定资产的由财务人员及时入固定资产账对固定资产的核销,由财务人员假丧假须报股长分管领导审签意见,由局长审批。副局长纪检组长总审计师请以上假的,由局长审批。事假病假请事假半天,经股室分局负责人分管领导同意事假病假天以上,经股长分管领导签注意见,由自行签字,由财务人员统结账。第章物品管理制度十印章档案管理。印章含电子印章由办公室主任保管监印财务印章由财务人员保管按规定正确使用印章,谁盖章谁负责认真履行用印登记手续,完好保
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