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内部审计工作计划模板某某 内部审计工作计划模板某某

格式:word 上传:2022-06-26 18:05:56

《内部审计工作计划模板某某》修改意见稿

1、“.....进步完善相关的内部审计制度和操作规程,之外主要有对库存现金还有盘点库存现金抽查大额现金收支检查外币现金的折算是否正确对银行存款余额的函证,对银行存款余额的调节检查年以上定期存款或限定用途存款抽查大额银行存款的收支检查外币银行存款的折算是否正确其他货币资金过程银行存款的过程相同。能力,就要不断的锻炼自己的感知能力和领悟能力其次,要加强实践能力,改变自己的思维方式。由于之前直学习的是会计的知识,在很多方面,我们会过分的强调会计分录的重要性,然而在不同的环境下,所注重的重点必将有所不同。从这次上机实习课中,我看到了自己定式我们在做审计的上机实习课的时候几乎是先看答案,再自己摸索着寻找答案应该从哪里去得出,以及各账审定表处理的先后顺序。在学校里,老师可以教会我们很多的理论知识,但是旦出了学校,拥有较强的自学能力就必不可少。自学能力是指个人独立学习的能力......”

2、“.....在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。程相同。应收账款与应付账款的审计过程类似,应收账款获取明细账后,需要分析应收账款的账龄,然后函证应收账款检查未函证的应收账款检查坏账的确认和处理检查外币应收账款的的折算分析应收账款明细账余额。而应付账款除了函证之外,还要对应付账款的借方余额进行营业务收入的审定要根据主营业务收入的明细账填列主营业务收入检查情况表,并检查相应的原始凭证以及是否过入总账,还有收入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表,调整金额并列出调整分录,完成主营业务收入审计程序表。继续深入开展财务收支审计......”

3、“.....还有收入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表,调整金额并列出调整分录,完成主营业务收入审计程序表。货币资金的审计过程除了以上所说的料成本差异率检查存货的跌价准备,对存货的盘盈盘亏报废情况进行检查,最后完成存货的审定表。固定资产的审计则跟存货的审计过程相类似,先对固定资产的减值准备进行检查,然后检查固定资产的盘盈盘亏报废情况,根据之前的两个步骤以及相关的明细账填列固定资产及两个程序之外主要有对库存现金还有盘点库存现金抽查大额现金收支检查外币现金的折算是否正确对银行存款余额的函证,对银行存款余额的调节检查年以上定期存款或限定用途存款抽查大额银行存款的收支检查外币银行存款的折算是否正确其他货币资金过程银行存款的过继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容......”

4、“.....逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,年的内部审计工作计划,具体的情况如下指导思想认真贯彻落实十大精神,以科学发展观为统领,继续坚持围绕中心服务大局的指导思想,牢固树立审计为发展服务的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展推进依法行政推进制度创新的作用。工作重点继续局的指导思想,牢固树立审计为发展服务的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展推进依法行政推进制度创新的作用。工作重点继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审分类调整,并根据预付账款的明细账的余额进行分析归类,检查应付账款长期挂账的原因。内部审计工作计划模板网友投稿。首先,我了解到自学能力和自我的领悟能力很重要。审计的理论课更侧重于讲授整体的理论体系......”

5、“.....因此两个程序之外主要有对库存现金还有盘点库存现金抽查大额现金收支检查外币现金的折算是否正确对银行存款余额的函证,对银行存款余额的调节检查年以上定期存款或限定用途存款抽查大额银行存款的收支检查外币银行存款的折算是否正确其他货币资金过程银行存款的过以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。产及累计折旧审定表,最后完成固定资产审计程序表。管理费用的审定过程比较简单,但是管理费用所涉及的内容比较繁杂,因此审计的过程也比较麻烦,容易出现很多小问题。在审计过程中,需要先根据管理费用的明细账和凭证完成管理费用检查情况表,然后完成审定表......”

6、“.....认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。公开公正文明廉洁的审计形象。,讲求实效的要求,坚持切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统。内部审计工作计划模板根据审计署的有关会议精神,结合本市区的审计制度的相关规定,特制定了,并根据预付账款的明细账的余额进行分析归类,检查应付账款长期挂账的原因。存货的审计过程......”

7、“.....有委托代销商品分期收款发出商品等,因此在审计的时候,除了先核对明细账之外,还要对不同的类别的存货进行进行检查。然后根据原材料明细账复核,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。全面审计突出重点的方针,做到认识到位强化管理夯实基础质量到位突出重点落实责任,成果到位。开展文明审计树立两个程序之外主要有对库存现金还有盘点库存现金抽查大额现金收支检查外币现金的折算是否正确对银行存款余额的函证,对银行存款余额的调节检查年以上定期存款或限定用途存款抽查大额银行存款的收支检查外币银行存款的折算是否正确其他货币资金过程银行存款的过部审计工作计划模板网友投稿。内部审计工作计划模板根据审计署的有关会议精神,结合本市区的审计制度的相关规定,特制定了年的内部审计工作计划......”

8、“.....以科学发展观为统领,继续坚持围绕中心服务大营业务收入的审定要根据主营业务收入的明细账填列主营业务收入检查情况表,并检查相应的原始凭证以及是否过入总账,还有收入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表,调整金额并列出调整分录,完成主营业务收入审计程序表。继续深入开展财务收支审计。,搞好内审人员后续教育工作。内部审计工作计划模板网友投稿。存货的审计过程,由于存货的内容比较多,有委托代销商品分期收款发出商品等,因此在审计的时候,除了先核对明细账之外,还要对不同的类别的存货进行进行检查。然后根据原材料明细账复核计算材计算材料成本差异率检查存货的跌价准备,对存货的盘盈盘亏报废情况进行检查,最后完成存货的审定表。固定资产的审计则跟存货的审计过程相类似,先对固定资产的减值准备进行检查,然后检查固定资产的盘盈盘亏报废情况......”

9、“.....在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。应收账款与应付账款的审计过程类似,应收账款获取明细账后,需要分析应收账款的账龄,然后函证应收账款检查未函证的应收账款检查坏账的确认和处理检查外币应收账款的的折算分析应收账款明细账余额。而应付账款除了函证之外,还要对应付账款的借方余额进行重分类调营业务收入的审定要根据主营业务收入的明细账填列主营业务收入检查情况表,并检查相应的原始凭证以及是否过入总账,还有收入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表,调整金额并列出调整分录,完成主营业务收入审计程序表。继续深入开展财务收支审计。思维模式的严重性,不懂得变通,发现问题是解决问题的前提......”

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