信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和建议的整改进展措施落实整改成效建议采纳等情况进行定期和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理研究型管理。此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增强内部审计规范化信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。该公司共完成财务管理类审理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理协调服务交流职责。年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。是推进内部审计职业化建设。第,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的审计质量年活动,组织了系列活动,进步规范审计行为,推动内部审计工作发展。年月,市内审协会举办了期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习共完成了全县个乡镇和部门的经济责任审计监督,实现了两年对全县所有级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后,得到了县领导的高度肯定,县长徐光文批示此报告甚好。请审计局认真督促,确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴,就相关问题研究对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政成本。是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识自我约意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局年以财务收支审计为基础经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到个合,即经济责任审计与财务收支审计相合经济责任审计与廉政工作相合经济责任审计与职业素质相合。市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局瑶海区庐阳区大杨商业银行包少书蒋宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制等篇论文获奖并通报表彰,其中等奖篇,等奖篇,优秀奖篇。目前全县累计培训内审人员人次,取得内审岗位资格证书人员达人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制。年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在起,为各单位内审及财务人员搭建了个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇部门财务人员为近年新录用人员,工作经验与业务能力相对不足,开展内审工作,特别是开展集中统的领导干部经济责任重点检查工作,为他们提供了个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深入的自查互查与重点检查,查错纠弊,互相挑刺,对强化各单位内部审计监督职能,加强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。整合利用内审机构内部审计工作总结三篇打印版主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增强内部审计规范化信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。该公司共完成财务管理类审计项工程类审计项,提出各类审计意见和建议余条,促进企业增收节支万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制项目后评估机制工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。通过有效的指标审计评价,调动和激发线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度,进步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配臵,通过培育风险文化,营造良好的审计氛和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理协调服务交流职责。年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。是推进内部审计职业化建设。第,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的审计质量年活动,组织了系列活动,进步规范审计行为,推动内部审计工作发展。年月,市内审协会举办了期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理内部审计文书规范化,审计信的审计创新年活动,合我市实际,举办期内审人员业务培训班。是继续开展理论研讨和经验交流活动。是完成省厅和省内审协会布臵的工作任务。内部审计工作总结三篇打印版。为避免审计整改不到位不彻底,以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和建议的整改进展措施落实整改成效建议采纳等情况进行定期和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理研究型管理。此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的。第,推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第,市内审协会根据全省审计系统的审计创新年活动,合我市实际,举办期内审人员业务培训班。是继续开展理论研讨和经验交流活动。是完成省厅和省内审协会布臵的工作任务。内部审计工作总结三篇打印版。是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识自我约意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局年以财务收支审计为基础经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到个合,即经济责任审计与财务收支审计相合经济责任审计与廉政工作相合经济责任审计与职业素质相合。市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局瑶海区庐阳区大杨镇百大集团方集团市公路局蜀山区教育局等单位,也积部朱晓娟等位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放周年暨审计机关成立周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等位同志荣获全市内部审计先进工作者。是组织对内部审计岗位资格证书的第次年检工作。通过培训考试和资格认证,合肥市已有多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法和省内部审计师协会年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第次年检工作,共年检余人。是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放周年暨审计机关成立周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加,共征集书法美术摄影作品等计余幅,其中荣获个等奖,个等奖,个等奖。是组织内审单位参加了合肥审计系统我与审计同行主题读书演讲极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任人事部门考核任用干部纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议议合同进行认真审核严格把关,全年共审核审签经济合同份,金额达万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至年月底共审核集团锦邦等个公司的合同份,合同进展报告份。合肥市建设投资控股集团有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同余份,较好地履行了风险控制职能。突出服务理念,努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持为避免审计整改不到位不彻底,以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和建议的整改进展措施落实整改成效建议采纳等情况进行定期和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理研究型管理。此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与