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内部审计个人工作总结 内部审计个人工作总结

格式:word 上传:2022-06-26 18:12:48

《内部审计个人工作总结》修改意见稿

1、“.....开展了些卓有成效的工作,总结如下狠抓内审项目落实,项目工作有序推进年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持推动各区域的内审业务工作,在区各级部门单位内审人员积极努书。通过审计,进步规范工会经费的使用和管理。内部审计个人工作总结打印版。其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式,加强各会员单位内审工作理论实践经验的交流,促进各单位内审工作在加强内部管理提高经济效益等方面发挥作用。强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外,明年我们以不定期各种培月日召开专题会议,研究部署审计整改。为了全面落实整改任务,根据拟定的整改分工,镇审计室方面及时了解掌握有关单位审计整改情况,及时向镇领导汇报另方面对有关问题提出了整改建议,供他们参考......”

2、“.....在各方的配合支持下,镇审计室按时起草了镇经济责任审计整改情况报告,经镇党委政府领导审核后,在规定的时间内及时上报了审计局。今年月日,经审计组再次回访检查验收。对今织考察内部审计先进典型等方式,培训我公司的内审人员,提高内审人员的政治素质业务素质和操作水平,使我集团公司内部审计上个新的台阶。篇年,我镇内审在镇党委政府的直接领导下,在审计局的关心指导下,坚持以理论个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,内部审计个人工作总结打印版出审计建议被采纳条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。充分发挥公司职能作用......”

3、“.....用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风况,是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴有无出借集体资金,费用报销和原始凭证是否合规合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题,及时与有关单位领导沟通,做到即知即改对些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项处理。从今年季度起,财务审计由经管办组织进行季度互审,镇审计室积极配合并起参与财创新意识,进步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理提高效益发展经济这目标,开展了些卓有成效的工作,总结如下狠抓内审项目落实,项目工作有序推进年,公司能过各种途径......”

4、“.....积极支持推动各区域的内审业务工作,在区各级部门单位内审人员积极努力下,年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,至月中旬已累计完成审计项目个,查出损失浪费万元,增加效益万元,提人员参加各类培训和考试今年集团按照河北省内审协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试,全年共有十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加资格考试,由于宣传到位,广大内审人员对资格考试有了深入地了解,及时到市内审协会报名,人参加报名。今年以来,镇审计室共完成了个项目审计,息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现......”

5、“.....加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部审计还在遏制方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构土洋结合这特点,中财务收支审计个干部离任审计个基建工程项目审计个,工会经费审查审计个。回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面按照年初工作计划,认真开展财务审计。为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年月,对全镇各村管理部门镇级公司事业单位年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,是检查了各单位年度经济活动的真实性合法性和效益性等内部审计个人工作总结年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政府深化改进作风提高效率要求,不断强化大局意识服务意识创新意识,进步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理提高效益发展经济这目标......”

6、“.....总结如下狠抓内审项目落实,项目工作有序推进年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持推动各区域的内审业务工作,在区各级部门单位内审人员积极努普及工作,提高有关领导对内审工作重要性的认识,促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次,公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业,由于自身发展对内部审计的需求较为迫切,我们将努力做好工作,积极帮助其建立内审机构,为其按期成功上市打好基础。探索审计创新途径,运用现代审计理念和方法,提高内审质量审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化现代化的重要技术手段,探索先进实用的审计技术方法的科学的式,针对本年通胀高企信货紧缩银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素,通过成本审计内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评......”

7、“.....积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试今年集团按照河北省内审协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的互审。坚持有离必审原则,做好干部离任审计。其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式,加强各会员单位内审工作理论实践经验的交流,促进各单位内审工作在加强内部管理提高经济效益等方面发挥作用。强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外,明年我们以不定期各种培训,以邀请专家教授来我公司讲学,组中财务收支审计个干部离任审计个基建工程项目审计个,工会经费审查审计个。回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面按照年初工作计划,认真开展财务审计。为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年月......”

8、“.....这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,是检查了各单位年度经济活动的真实性合法性和效益性等出审计建议被采纳条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题,及时与有关单位领导沟通,做到即知即改对些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项处理。从今年季度起,财务审计由经管办组织进行季度互审,镇审计室积极配合并起参与财务互审......”

9、“.....做好干部离任审计。内部审计个人工作总结年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政府深化改进作风提高效率要求,不断强化大局意识服务意内部审计个人工作总结打印版计方式已成为现代内审改革的发展方向。内部审计个人工作总结打印版。继续加强对基建工程项目审计。年,要继续做好每个工程项目的审计,协调好有关部门,实行监督与服务并举的审计方式。要继续严格执行审价原则,上门实地测量,积极维护集体利益。继续做好审计整改回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位,加强督促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。此外,及时完成领导交办的其他工作出审计建议被采纳条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积极性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。充分发挥公司职能作用......”

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