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7、“.....每年月及月分别对机关及各单位财务情况进行次审计。局机务及各事业单位每半年向局长领取手续,并在出库存单上签字。对审批手续不全的财务收支,应当退回,要求补充更正。财务报表凭证,在不予受理的同时,予以扣留并查明原因,追究当事人责任。对记载不准确不完整的原始凭证原始凭证,予以退回......”。
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