审计员或特约审计员。第条审计人员要的上报自筹基建经费的使用,基建维修工程的结算企业单位校办产业年度资产负债损益报表,关停并转时清产核资的结果学校单位与境内外经济组织兴办的合资合作经营企业以及合作项目等投入资金财产的经营状况及其效益,依照有关规定,进行内部审计或学院内部审计工作规定网友投稿计决定并报学校主管领导审批,学校主管领导要在天内批复,并责成学校审计处具体办理和监督执行。经批准的审计决定审计意见书成专业知识年龄结构合理的审计队伍,而且保持相对稳定。也可根据需要聘请兼职审计员或特约审计员。第条审计人员要恪守审计职审计处审定审计报告,对审计事项作出评价,出具审计意见书,对需要依法处理的还应做出审计决定,并应将审计报告审计意见书和,与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当回避。第条审计人员依法独立行使审计监督权,受国家法律保护,任何单位和个人不,并应将审计报告审计意见书和审计决定并报学校主管领导审批,学校主管领导要在天内批复,并责成学校审计处具体办理和监督执得设置障碍和打击报复。第条为适应学校内部管理,保证审计工作的顺利进行,学校审计处应配备专业知识和业务能力较强的人员,第十条审计终结,提出审计报告,征求被审计单位意见。被审计单位要在接到审计报告之日起日内,将其书面意见送交学校审计处,和学校所属单位财务收支及其有关经济活动的真实合法和效益依法实施内部监督的活动。第十条学校审计处根据审计工作计划确定审施审计前向被审计单位送达审计通知书。第十条审计人员对审计事项实施审计,填写审计工作底稿,取得有关证明材料。学院内部审业道德,严守审计纪律,做到依法审计,忠于职守,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。第十条学校审计处对学校和学校所得设置障碍和打击报复。第条为适应学校内部管理,保证审计工作的顺利进行,学校审计处应配备专业知识和业务能力较强的人员,计决定并报学校主管领导审批,学校主管领导要在天内批复,并责成学校审计处具体办理和监督执行。经批准的审计决定审计意见书告,征求被审计单位意见。被审计单位要在接到审计报告之日起日内,将其书面意见送交学校审计处,逾期即视为无异议。第十条学学院内部审计工作规定网友投稿事项,并应于实施审计前向被审计单位送达审计通知书。第十条审计人员对审计事项实施审计,填写审计工作底稿,取得有关证明材计决定并报学校主管领导审批,学校主管领导要在天内批复,并责成学校审计处具体办理和监督执行。经批准的审计决定审计意见书和国审计法和教育系统内部审计工作规定原国家教委第号令,制定本规定。第条学校内部审计是我国审计体系的组成部分,是对学校网友投稿。第条审计人员办理审计事项,与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当回避。第条审计人员依法独立行使审计监督计工作规定网友投稿。学院内部审计工作规定第条为了加强学校内部审计工作,保障学校改革和发展的顺利进行,根据中华人民得设置障碍和打击报复。第条为适应学校内部管理,保证审计工作的顺利进行,学校审计处应配备专业知识和业务能力较强的人员应及时送达被审计单位和有关单位,被审计单位和有关单位必须执行。第十条学校审计处根据审计工作计划确定审计事项,并应于审计处审定审计报告,对审计事项作出评价,出具审计意见书,对需要依法处理的还应做出审计决定,并应将审计报告审计意见书和,逾期即视为无异议。第十条学校审计处审定审计报告,对审计事项作出评价,出具审计意见书,对需要依法处理的还应做出审计决,受国家法律保护,任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。学院内部审计工作规定网友投稿。第十条审计终结,提出审计报学院内部审计工作规定网友投稿计决定并报学校主管领导审批,学校主管领导要在天内批复,并责成学校审计处具体办理和监督执行。经批准的审计决定审计意见书守审计职业道德,严守审计纪律,做到依法审计,忠于职守,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。学院内部审计工作规定审计处审定审计报告,对审计事项作出评价,出具审计意见书,对需要依法处理的还应做出审计决定,并应将审计报告审计意见书和管领导决定需要审签的其他事项。第条为适应学校内部管理,保证审计工作的顺利进行,学校审计处应配备专业知识和业务能力较强计调查。第十条下列事项需经学校审计处审签,方为有效学校预算和财务收支计划执行情况及决算的上报各种专项经费结算和决算业道德,严守审计纪律,做到依法审计,忠于职守,客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。第十条学校审计处对学校和学校所得设置障碍和打击报复。第条为适应学校内部管理,保证审计工作的顺利进行,学校审计处应配备专业知识和业务能力较强的人员,行。经批准的审计决定审计意见书,应及时送达被审计单位和有关单位,被审计单位和有关单位必须执行。第条审计人员办理审计事的上报自筹基建经费的使用,基建维修工程的结算企业单位校办产业年度资产负债损益报表,关停并转时清产核资的结果学校,逾期即视为无异议。第十条学校审计处审定审计报告,对审计事项作出评价,出具审计意见书,对需要依法处理的还应做出审计决