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医院内部审计工作计划某某 医院内部审计工作计划某某

格式:word 上传:2022-06-26 18:55:15

《医院内部审计工作计划某某》修改意见稿

1、“.....与南昌市第医院江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。具体审计工作参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立客观公正保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第条部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作中存在的问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。第章业务指导与监督第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作,并对部属管单位组织实施内部审计。责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划审计报告,并督促有关部门单位落实审计意见......”

2、“.....第条各级卫生行政部门应按照国家法律法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。年收入万元以上或拥有张病床以上的医疗机构年收入万元以上或所属单位多的企业事业单位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员。其他卫生企业事业单位可以根据需要,设置独立的内处理处罚权。第章内部审计工作程序第十条内部审计工作的主要程序根据本部门本单位的具体情况,拟定审计项目计划,报经单位主要负责人批准后实施内部审计机构实施审计前,应编制审计工作方案,组成审计组,并提前日以书面形式通知被审计单位被审计单位应配合审计工作,提供必要的工作条件审计组对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计单位相关人员签字确认审计组对审计事项实施审计后,编制审计报告,并征求被审计对象的意见。被医院内部审计工作计划打印版伍建设。篇医院内部审计作为医院的经济监督部门......”

3、“.....深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐发展服务是关健。我室年工作计划如下提高审计质量,发挥审计监督作用全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。坚持全面审计突出重点的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及审计业务质量。第十条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。第章内部审计机构权限第十条内部审计机构在履行审计职责时,具有下列权限要求被审计单位按时报送财务预算财务决算会计报表及有关文件资料参加本单位基建设备购置财务对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关规章制度审核会计凭证账簿报表,现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查......”

4、“.....调整人员结构。规范了审计工作流程,按照年审计工作计划,进步加强了对院内各经济项目的监管。参与制定了医院物资采购设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进步走向法制化制度化和规范化。在审计部门单独成立时,进步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员名应届本科毕业生,加强了审计法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划审计报告,并督促有关部门单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。第条各级卫生行政部门应按照国家法律法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。年收入万元以上或拥有张病床以上的医疗机构年收入万元以上或所属单位多的企业事业单位......”

5、“.....配备专职审计人员。其他卫生医院内部审计工作计划打印版。第条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。第条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立客观公正保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第条部门和单位业事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。第条内部审计人员应当具有审计会计经济管理工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。医院内部审计工作计划打印版。第十条内部审计机构根据审计业务的需要......”

6、“.....可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监学习及培训强化措施,进步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想业务过硬技能娴熟务实高效的工作高手。参加审计厅市审计局市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与南昌市第医院江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。具体审计工作参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。基础建设年是我院迅速发展的年,医疗科研管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证......”

7、“.....结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完审查的活动向院领导提供分析评价建议和咨询,帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程,是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上,要站在医院发展的前沿,立足于纵观全局的基点上,扣紧为医院经济决策经济管理服务促进医院经济健康,树立起服务第理念,采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见主动请求被审计科室对自己的工作方式服务态度和服务质量提出建议为医院加强管理完善决策机制发挥参谋助手作用,材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果......”

8、“.....提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。第十条本部门本单位在管理权限范围内,授予内部审计机构必要业事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。第条内部审计人员应当具有审计会计经济管理工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。医院内部审计工作计划打印版。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监伍建设。篇医院内部审计作为医院的经济监督部门,构建和谐社会和谐医院都与内部审计工作息息相关,深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐发展服务是关健......”

9、“.....发挥审计监督作用全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。坚持全面审计突出重点的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。基础建设年是我院迅速发展的年,医疗科研管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,医院内部审计工作计划打印版审计制度,健全审计机构,调整人员结构。规范了审计工作流程,按照年审计工作计划,进步加强了对院内各经济项目的监管......”

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