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事业单位资产管理信息化内部控制问题(资产管理论文) 事业单位资产管理信息化内部控制问题(资产管理论文)

格式:word 上传:2025-07-21 20:22:13

《事业单位资产管理信息化内部控制问题(资产管理论文)》修改意见稿

1、“.....资产使用存在浪费现象基本上所有的事业单位都购置过些使用频率不高闲置时间较长,但价格较高的资产,比如相机摄像机音响车辆等等,这些资产的贬值速度很快,旦出现长时间闲置就是巨大的浪费。目前,山西省农科院作物所就存在着这种问题,些闲置的设备贬值不高闲置时间较长,但价格较高的资产,比如相机摄像机音响车辆等等,这些资产的贬值速度很快,旦出现长时间闲置就是巨大的浪费。目前,山西省农科院作物所就存在着这种问题,些闲置的设备贬值块,出现了较大的浪费。对于这些资产,实际上应当由政府部门进行集中管理与调配,依靠信息系统实现资产的集约化管理,从而提升这些资产的使用效率。对资产管理的监督工作不够完善监督工作,目前农科院作物所也做的不够。首先是岗位的设置,事项办理信息录入与监督核查,仅仅由个人中得到有效贯彻实施,些制度明显已经不能适应系统性的要求,不规范不合理的地方也存在不少......”

2、“.....山西省农业科学院作物科学研究所是山西省政府直属的公益性农业科研事业单位,隶属于山西省农业科学院。当前有包括行政办公室人事科财务科等在内的个管理机构与包括小麦育种研究室玉米研究室等在内的个研究机构,共个机构,共有在编人员人,其中研究员人,副研究员人,助理研究员人。资产管理岗位设置不符合内部控制要求目前在实际工作中,农业科学院作物科学研究所。事业单位资产管理信息化内部控制问题资产管理论文。资产管理岗位设置不符合内部控制要求目前在实际工作中,专门设置了资产管理员的岗位,主要就是对资产数据的填制。但因为些原因,在资产的盘点配置稽核调拨与报废等相关事项的处理上,也同样有这个资产管理员来进行处理,显然这就达不到内部控制的要求。毕竟资产的录入经办人与实际的稽核监管人员是个人,这是不符合相关规定的。从有效监管的角度看......”

3、“.....强化审计作用,加强对审计的范围与深度,强化对资产的综合数据的审计评估,以此来提升研究所资产管理的风险水平。结语总之,把信息管理系统应用到事业单位的资产管理当中,有效结合者的功用,以此来提升事业单位对国有资产的使用与监管水平,强化事业单位资产使用管理监督的公开透明,进而有效提升事业单位国有资产的管理水平,这点是非常重要的。参考文献唐麦事业单位资产管理信息化中的内部控制问题研究中国内部审计,韩维学关于高校资产管理信息系统与财务系统所自动生成的相关信息与数据来实现对资产管理的初步监督,这其中需要对资产登记录入的具体情况进行核查,比如是否及时,是否与原物致,是否对管理责任进行了明确,是否出现资产的损毁等等。审计部门需要逐渐转变自己的审核方式,摆脱原本单纯依靠账簿的形式,逐渐转向依靠计算机来加强审计,强化审计作用,加强对审计的范围与深度,强化对资产的综合数据的审计评估......”

4、“.....结语总之,把信息管理系统应用到事业单位的资产管理当中,有效接为所里边减少了笔保管与维修费用。加强对资产管理的监督工作内部监督审计工作是资产管理信息化的意义所在,定期的资产盘点与资产审核是内部控制过程中必不可少的环节。审计人员依靠信息系统所自动生成的相关信息与数据来实现对资产管理的初步监督,这其中需要对资产登记录入的具体情况进行核查,比如是否及时,是否与原物致,是否对管理责任进行了明确,是否出现资产的损毁等等。审计部门需要逐渐转变自己的审核方式,摆脱原本单纯依靠账簿的形式,逐渐转向依靠计算机来明资产的使用与管理职责,以此加强对资产使用的管理与监督。规范岗位设置,强化资产管理资产管理员这个职位在资产信息化管理当中非常重要。基于内部控制与岗位监督的需要,应当切实按照业务经办岗位经济业务记录岗位与审核岗位相分离的原则,明确资产管理员的具体职责与权力,确定其对资产盘点调配经办的职权......”

5、“.....而资产最终的审核与稽查,应当由所领导来具体负责,这样相互之间就有了约束,更加利于资产的管理。实施统保管息系统纳入到审计工作当中,审计手段较为落后,还是依靠原有的账簿等,没有切实利用好信息系统的数据。事业单位资产信息化管理内部控制的改进措施完善资产管理制度针对当前出现在事业单位的资产信息化内控问题,首先应当从制度层面进行重视,进步完善资产管理制度对那些新添置的资产应当及时录入,对资产的调拨报废出借经营等都需要及时在信息系统中办理手续,在通过相关部门或领导审批之后才能够办理。对些符合相关手续与程序的事项,可以直接在信息系统当中直接系统自动按需调配对于那些资产价格高使用频率低贬值过快的单位资产,应当集中进行管理,依据统保管按需调配的原则进行管理。同时,在设置机构预算时,可以适当削减这部分的预算指标,而后在需要使用时,依据资产信息系统进行申请调配......”

6、“.....以此来减少所里边的财政支出。同时,也间接为所里边减少了笔保管与维修费用。加强对资产管理的监督工作内部监督审计工作是资产管理信息化的意义所在,定期的资产盘点与资产审核是内部控制过程中必不可少的环节。审计人员依靠信息资产管理的风险主要来自几方面,资产使用的风险,管理人员的道德风险,资产的增值保值等等。同时,相关风险的评估预测,相关预警机制的建立,相关突发事件的应急机制,等等,这些相关工作都需要事先制定个科学的对策。资产使用存在浪费现象基本上所有的事业单位都购置过些使用频率不高闲置时间较长,但价格较高的资产,比如相机摄像机音响车辆等等,这些资产的贬值速度很快,旦出现长时间闲置就是巨大的浪费。目前,山西省农科院作物所就存在着这种问题,些闲置的设备贬值统当中选取先关的资产卡片,而后在网络上填写相关单据,在网络上进行审批即可。显然,当前研究所的实际制度与要求是矛盾的......”

7、“.....要求些资产在使用了相关年限之后才能够申请报废,但实际上研究所目前仍旧按照资产算坏无法使用来作为报废的标准,但实际上这些资产并没有满足相关的使用年限要求,由此也就不能够在信息系统当中办理报废。而显然,这是研究所对资产的管理不够重视的表现,研究所人员没有对资产管理信息化引起相当重视,更加没有对信息系统定个科学的对策。事业单位资产信息化管理内部控制相关理论目前,在最新发布的事业单位内控管理中,对资产管理提出了方面的要求是内部环境。明确了事业单位当中,领导与员工对这个资产管理内部控制是否重视,重视到何种程度,相关管理制度是否规范,相关制度的执行力度是否到位,资产管理信息化是否培训到位,内部管理控制是否已经在部门切实实施,等等,这些基本情况都决定着单位内部控制的基本环境。是风险评估。事业单位资产管理信息化的现状和问题目前来看,我国事业单结合者的功用......”

8、“.....进而有效提升事业单位国有资产的管理水平,这点是非常重要的。参考文献唐麦事业单位资产管理信息化中的内部控制问题研究中国内部审计,韩维学关于高校资产管理信息系统与财务管理系统对接的思考中国总会计师,姚远事业单位资产管理信息化的应用研究经济师,龚芳新经济形势下事业单位经济管理创新模式研究中国集体经济,作者王彬赵成林高伟张丽娜单位山西省按需调配对于那些资产价格高使用频率低贬值过快的单位资产,应当集中进行管理,依据统保管按需调配的原则进行管理。同时,在设置机构预算时,可以适当削减这部分的预算指标,而后在需要使用时,依据资产信息系统进行申请调配,用完后马上归还,以此来减少所里边的财政支出。同时,也间接为所里边减少了笔保管与维修费用。加强对资产管理的监督工作内部监督审计工作是资产管理信息化的意义所在,定期的资产盘点与资产审核是内部控制过程中必不可少的环节......”

9、“.....强化审计作用,加强对审计的范围与深度,强化对资产的综合数据的审计评估,以此来提升研究所资产管理的风险水平。结语总之,把信息管理系统应用到事业单位的资产管理当中,有效结合者的功用,以此来提升事业单位对国有资产的使用与监管水平,强化事业单位资产使用管理监督的公开透明,进而有效提升事业单位国有资产的管理水平,这点是非常重要的。参考文献唐麦事业单位资产管理信息化中的内部控制问题研究中国内部审计,韩维学关于高校资产管理信息系统与财务对资产盘点调配经办的职权,而把资产信息的录入这工作剥离出来放置在会计部门,而资产最终的审核与稽查,应当由所领导来具体负责,这样相互之间就有了约束,更加利于资产的管理。实施统保管按需调配对于那些资产价格高使用频率低贬值过快的单位资产,应当集中进行管理,依据统保管按需调配的原则进行管理。同时,在设置机构预算时,可以适当削减这部分的预算指标......”

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