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行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序(ISO9000体系文件) 行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序(ISO9000体系文件)

格式:word 上传:2022-06-26 22:26:13

《行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序(ISO9000体系文件)》修改意见稿

1、“.....行政人事基础管理制度管理文件和资料控制程序体系文件。文件的更改不应给产品质量或体系要素造成不利影响。文件经多次更改或进行大幅度更改时,应进行换版。,应由综合管理办负责组模式标准的符合性和与公司实际情况的适应性可操作性和可检查性。文件的编号规定质量手册的编号规定发布年代号顺序号质量手册代号公司代号质量管理标准代号程序文件的编号规定设备制造有限公司管理文件和资合管理办负责妥善保管,详按质量记录控制程序执行。相关文件质量记录控制程序质量记录质量体系文件会签审批表质量体系文件归档登记表质量体系文件发放登记表质量体系文件领用审批表质量体系文件更改行政人事基础管理制度管理文件和资料控制程序体系文件量记录控制程序执行......”

2、“.....并注明销毁日期。文件的管理需临时借阅文件的人员应填写质量体系文件借阅申请表,经部门和综合管理办负责人审核,管理者代表批准后方可借阅。借阅者应在指定日期内归还,到期不还,以防止丢失或破损。任何人不得私自复印文件和使用未加盖红色受控印章的无效文件,经发现立即由文件管理人员收回,并视情节轻重报有关领导给予处理文件和资料控制的有关记录由综合管理办负责妥善保管,详按质第页共页撤消或使用人调离。文件收回时,由文件管理人员验收,并在质量体系文件发放登记表上注明收回日期,无使用价值的文件应加盖作废印章,防止误用。为积累知识的目的所保留的失效或作废文件,由申请人填写止使用失效或作废的文件和资料......”

3、“.....其他管理性文件的控制在相应的程序中作出具体规定。文件的更改不应给产品质量或体系要素造成不利影响。文件经多次更改或进行大幅度更改量体系文件留用申请单,经部门负责人和综合管理办主任审核后,报管理者代表批准,由文件管理人员加盖保留资料印章后方可留用。作废的文件由文件管理人员填写质量体系文件销毁清单,经综合管理办主任批准后,非受控本根据公司经营活动的需要,经管理者代表批准后发放。非受控本的有效性不做进步控制。发放的文件均为原版文件的复印件。行政人事基础管理制度管理文件和资料控制程序体系文件。编制批准发布设注明遗失文件作废,必要时将作废文件的分发号通知有关部门以防止误用。文件破损严重影响使用时,领用的新文件仍沿用原文件分发号,同时交回破损文件,由综合管理办组织销毁......”

4、“.....在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本,并及时从现场撤回失效或作废文件和资料,以防止使用失效或作废的文件和资料。适用于质量手册及质量体系文件的由文件管理人员收回。原版文件律不外借,以防止丢失或破损。任何人不得私自复印文件和使用未加盖红色受控印章的无效文件,经发现立即由文件管理人员收回,并视情节轻重报有关领导给予处理文件和资料控制的有关记录由综量体系文件留用申请单,经部门负责人和综合管理办主任审核后,报管理者代表批准,由文件管理人员加盖保留资料印章后方可留用。作废的文件由文件管理人员填写质量体系文件销毁清单,经综合管理办主任批准后,量记录控制程序执行......”

5、“.....文件的管理需临时借阅文件的人员应填写质量体系文件借阅申请表,经部门和综合管理办负责人审核,管理者代表批准后方可借阅。借阅者应在指定日期内归还,到期不还的由文件管理人员收回。原版文件律不外借行政人事基础管理制度管理文件和资料控制程序体系文件序体系文件。受控本的发放对象为管理者代表及各部门分公司负责人。文件发放前,由综合管理办根据公司运作特点编制文件发放规定,具体规定发放部门人员和数量,经管理者代表审核,报总经理批准后实量记录控制程序执行......”

6、“.....文件发放前,由综合管理办根据公司运作特点编制文件发放规定,具体规定发放部门人员和数量,经管理者代表审核,报总经理批准后实施。对文件遗失要求补发文件的,给予新的分发号,并件收回时,由文件管理人员验收,并在质量体系文件发放登记表上注明收回日期,无使用价值的文件应加盖作废印章,防止误用。为积累知识的目的所保留的失效或作废文件,由申请人填写质量体系文件留用申请单,经部门负以下简称文件的控制,其他管理性文件的控制在相应的程序中作出具体规定。非受控本根据公司经营活动的需要,经管理者代表批准后发放。非受控本的有效性不做进步控制。发放的文件均为原版文件的复印件。受控本的发放对象为量体系文件留用申请单,经部门负责人和综合管理办主任审核后,报管理者代表批准......”

7、“.....作废的文件由文件管理人员填写质量体系文件销毁清单,经综合管理办主任批准后,造有限公司管理文件和资料控制程序编号第页共页质量体系文件销毁清单质量体系文件借阅申请表更改情况序号更改标记更改记录更改人日期。编制批准发布设备制造有限公司管理文件和资料控制程序编号版本,以防止丢失或破损。任何人不得私自复印文件和使用未加盖红色受控印章的无效文件,经发现立即由文件管理人员收回,并视情节轻重报有关领导给予处理文件和资料控制的有关记录由综合管理办负责妥善保管,详按质设备制造有限公司管理文件和资料控制程序编号版本号修订码第页共页目的和适用范围为了使质量体系有效运行,在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本,并及时从现场撤回失效或作废文件和资料,以防人和综合管理办主任审核后......”

8、“.....由文件管理人员加盖保留资料印章后方可留用。作废的文件由文件管理人员填写质量体系文件销毁清单,经综合管理办主任批准后,由指定的销毁人和监销人集中销毁,并注明行政人事基础管理制度管理文件和资料控制程序体系文件量记录控制程序执行。相关文件质量记录控制程序质量记录质量体系文件会签审批表质量体系文件归档登记表质量体系文件发放登记表质量体系文件领用审批表质量体系文件更改申请单质量体系文件留用申请单成套设备制织全面评审,旧版本同时废止,并由综合管理办统收回后销毁。文件的收回和销毁在下列情况之时,原发文件由综合管理办负责及时收回设备制造有限公司管理文件和资料控制程序编号第页共页撤消或使用人调离。文,以防止丢失或破损。任何人不得私自复印文件和使用未加盖红色受控印章的无效文件,经发现立即由文件管理人员收回......”

9、“.....详按质料控制程序编号第页共页顺序号体系要素代号公司代号质量控制标准代号文件的审批和发布文件由综合管理办负责组织有关部门负责人审查会签,并填写质量体系文件会签审批表,报管理者代表审核和总申请单质量体系文件留用申请单成套设备制造有限公司管理文件和资料控制程序编号第页共页质量体系文件销毁清单质量体系文件借阅申请表更改情况序号更改标记更改记录更改人日期。草案应校核其内容与相应的质量保的由文件管理人员收回。原版文件律不外借,以防止丢失或破损。任何人不得私自复印文件和使用未加盖红色受控印章的无效文件,经发现立即由文件管理人员收回,并视情节轻重报有关领导给予处理文件和资料控制的有关记录由综量体系文件留用申请单,经部门负责人和综合管理办主任审核后......”

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