取得的各项财产,必须门证,由财务部签证,门卫验收,所有验证的出门证都由门卫保存备查,未经上述程序,门卫有权拒绝放行。第章报损和处置第十条凡须报损的财产,由使用部门填制酒店资产报损单,详细注明领用日期领用数量报废日期报废数量报废原因等,由工管理员将实存数量成套情况及折耗情况与账卡记录相互核对,并正确及时处理盘盈盘亏。第十条酒店部门人员变动时,应由财务部资产管理员监督,对移交的财产进行盘点核查,并办理相关移交手续。第十章其他规定第十条本规定适用且仅限于集团验证所有入帐的财产是否确实存在,其存放地点和保管状况是否适当,性能和使用状况如何,并对未入账但实际存在的财产予以反映,切实掌握各类财产的变动情况。第十条盘点方式采用定期盘点不定期抽查盘点和年度大清查盘点种方式。第十条盘酒店管理公司财产管理制度体审批权限如下年度资本性预算需求以及单位价值在千元以上的财产购置,直接报集团总部审批单位价值在千元以上千元以内的财产购置,由酒店管理公司总经理审批单位价值在千元以内的财产购置,由需求部门提出申购计划,部门负责人审核单及资产报废处置申请书后,在部门财产归口责任书上减除该项财产,视情况作会计处理部门领用的固定资产报废时,按财务核算制度作帐务处理。部门在领用时已次性记入费用的报损物品,如已完全报废即无残值收入,则直接通知仓库销毁,不作耗品预计使用年限超过年,单位价值在元以下元以上,具有实物形态并且能够独立存在的的资产。第章申购程序第条酒店所需财产在购入时,必须本着节约及实用性的原则,先由需求部门填制购置申请,按规定的审批权限上报,经批准后方可购买。员办理调拨或移动手续,填写出门证,由财务部签证,门卫验收,所有验证的出门证都由门卫保存备查,未经上述程序,门卫有权拒绝放行。第章报损和处置第十条凡须报损的财产,由使用部门填制酒店资产报损单,详细注明领用日期领用数量报废第十条仓库在验收报损的实物资产后入残次品库,同时打印出废品入库单只记数量,不计金额,联交部门实物负责人,联在每月底汇总交仓库主管。第十条仓库主管收到废品入库单和报损单后进行核实,并在月底统办理报损审批手续,即将部门报损日期报废数量报废原因等,由工程部或集团公司技术权威机构对其性能新旧程度成套性和价值等进行鉴定,并作出评价后签字确认后,连同报损的实物资产并交仓库。酒店管理公司财产管理制度。第章帐务处理第十条资产会计收到手续完备的废品入第条财产类合同必须真实准确地注明保修约定厂家联系方式及其他财务要求的相关付款资料。相关部门必须将财产类合同转财务部份,作为付款的依据。同时,转工程部份,作为维修保养的资料。第章检验鉴定第条酒店购入和取得的各项财产,必须规定的审批权限上报,经批准后方可购买。具体审批权限如下年度资本性预算需求以及单位价值在千元以上的财产购置,直接报集团总部审批单位价值在千元以上千元以内的财产购置,由酒店管理公司总经理审批单位价值在千元以内的财产购置在部门领用或交付使用时,由酒店资产会计负责统编号,并做到按财产类别进行分类编号并登记台帐如属于固定资产范围,则应按固定资产类别编号,登记酒店固定资产明细帐如属于低值易耗品范围,则应按低耗品类别编号,并按使用部门登记在其他帐务处理如有残值收入,还应将其残值收入冲减相关费用部门在领用时作为低值易耗品并按分期摊销法进行核算的报损物品,则将摊销后的剩余价值与残值的差额记入相关费用,同时转销低值易耗品的账面价值。第章清查盘点第十条盘点目日期报废数量报废原因等,由工程部或集团公司技术权威机构对其性能新旧程度成套性和价值等进行鉴定,并作出评价后签字确认后,连同报损的实物资产并交仓库。酒店管理公司财产管理制度。第章帐务处理第十条资产会计收到手续完备的废品入体审批权限如下年度资本性预算需求以及单位价值在千元以上的财产购置,直接报集团总部审批单位价值在千元以上千元以内的财产购置,由酒店管理公司总经理审批单位价值在千元以内的财产购置,由需求部门提出申购计划,部门负责人审核验收入库手续。对于取得的固定资产,在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量规格名称出厂或建成日期备品备件原始价值技术性能使用年限新旧程度等进行逐项验收,填制固定资产验收清单。低值酒店管理公司财产管理制度由需求部门提出申购计划,部门负责人审核签字后,报酒店总经理审批第条所须财产经批准购入后,由物供部会同工程部或其他相关部门编制购置计划,签定购建合同。原则上要求合同约定按照合同总金额的留质保金。酒店管理公司财产管理制体审批权限如下年度资本性预算需求以及单位价值在千元以上的财产购置,直接报集团总部审批单位价值在千元以上千元以内的财产购置,由酒店管理公司总经理审批单位价值在千元以内的财产购置,由需求部门提出申购计划,部门负责人审核内容用标贴形式标识于该项资产上。低值易耗品预计使用年限超过年,单位价值在元以下元以上,具有实物形态并且能够独立存在的的资产。第章申购程序第条酒店所需财产在购入时,必须本着节约及实用性的原则,先由需求部门填制购置申请,按,联在每月底汇总交仓库主管。第十条仓库主管收到废品入库单和报损单后进行核实,并在月底统办理报损审批手续,即将部门报损单和废品入库单交财务总监和各酒店总经理签字,再将签字手续完备的报损单和入库单交资产会计进行帐务处理。第用低值易耗品明细帐财务软件中没有明细帐的,应采用手工或电子表格形式的台帐登记。采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产除房屋建筑物外,还须按该项资产的规格型号使用性能开始使用日期保管和使用责任人日期报废数量报废原因等,由工程部或集团公司技术权威机构对其性能新旧程度成套性和价值等进行鉴定,并作出评价后签字确认后,连同报损的实物资产并交仓库。酒店管理公司财产管理制度。第章帐务处理第十条资产会计收到手续完备的废品入签字后,报酒店总经理审批第条所须财产经批准购入后,由物供部会同工程部或其他相关部门编制购置计划,签定购建合同。原则上要求合同约定按照合同总金额的留质保金。酒店管理公司财产管理制度。第章登记和领用第条经验收合格后的财耗品预计使用年限超过年,单位价值在元以下元以上,具有实物形态并且能够独立存在的的资产。第章申购程序第条酒店所需财产在购入时,必须本着节约及实用性的原则,先由需求部门填制购置申请,按规定的审批权限上报,经批准后方可购买。须办理验收入库手续。对于取得的固定资产,在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量规格名称出厂或建成日期备品备件原始价值技术性能使用年限新旧程度等进行逐项验收,填制固定资产验收清单财产类合同必须真实准确地注明保修约定厂家联系方式及其他财务要求的相关付款资料。相关部门必须将财产类合同转财务部份,作为付款的依据。同时,转工程部份,作为维修保养的资料。第章检验鉴定第条酒店购入和取得的各项财产,必须办理酒店管理公司财产管理制度体审批权限如下年度资本性预算需求以及单位价值在千元以上的财产购置,直接报集团总部审批单位价值在千元以上千元以内的财产购置,由酒店管理公司总经理审批单位价值在千元以内的财产购置,由需求部门提出申购计划,部门负责人审核部或集团公司技术权威机构对其性能新旧程度成套性和价值等进行鉴定,并作出评价后签字确认后,连同报损的实物资产并交仓库。第十条仓库在验收报损的实物资产后入残次品库,同时打印出废品入库单只记数量,不计金额,联交部门实物负责人耗品预计使用年限超过年,单位价值在元以下元以上,具有实物形态并且能够独立存在的的资产。第章申购程序第条酒店所需财产在购入时,必须本着节约及实用性的原则,先由需求部门填制购置申请,按规定的审批权限上报,经批准后方可购买。酒店及下属各职能部门。第十条本规定自颁布之日起执行。酒店管理公司年月。第章调拨和转移第十条酒店财产无论因何种原因调拨移动和报废处置离开酒店的,必须经酒店总经理批准,由该项财产所在部门和经办人员办理调拨或移动手续,填写出部门及人员由财产使用部门负责人组织盘点人员进行实地盘点,财务部派员到场监督盘存年度的大清查盘点还需酒店总经理亲自督促盘存工作。第十条盘点结果由使用部门经办人编制盘存报表,经部门负责人,财务监盘人员签字后,由财务部资产其他帐务处理如有残值收入,还应将其残值收入冲减相关费用部门在领用时作为低值易耗品并按分期摊销法进行核算的报损物品,则将摊销后的剩余价值与残值的差额记入相关费用,同时转销低值易耗品的账面价值。第章清查盘点第十条盘点目日期报废数量报废原因等,由工程部或集团公司技术权威机构对其性能新旧程度成套性和价值等进行鉴定,并作出评价后签字确认后,连同报损的实物资产并交仓库。酒店管理公司财产管理制度。第章帐务处理第十条资产会计收到手续完备的废品入单和废品入库单交财务总监和各酒店总经理签字,再将签字手续完备的报损单和入库单交资产会计进行帐务处理。第章调拨和转移第十条酒店财产无论因何种原因调拨移动和报废处置离开酒店的,必须经酒店总经理批准,由该项财产所在部门和经办管理员将实存数量成套情况及折耗情况与账卡记录相互核对,并正确及时处理盘盈盘亏。第十条酒店部门人员变动时,应由财务部资产管理员监督,对移交的财产进行盘点核查,并办理相关移交手续。第十章其他规定第十条本规定适用且仅限于集团须办理验收入库手续。对于取得的固定资产,在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量规格名称出厂或建成日期备品备件原始价值技术性能使用年限新旧程度等进行逐项验收,填制固定资产验收清单