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审计个人的工作总结范本 审计个人的工作总结范本

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金年度清理工作制度,努力抓资金出实效。是与局相关等部门共同研究细化内部管理制度,学习借鉴人家先进的做法,努力使国土系统增收节支的措施落到实处。是着眼于财会人员自身素质的提高,按年初计划对所属单位兼职财会人员进行必要的法律法规和业务培训。狠抓预算管理,在经费保障上求突破。是及早调研,为编制年度部门预算做好充分的准备工作是加强预算执行情况的分析,在上半年月报告季分析的基础上,下半年要着力做好预测分析预警工作,增强预算执行的前瞻性可控性。是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。确保已经开始实施项目的资金按时支付,即将实施的项目不因经费落实原因而影响工作的开展。加强过程,在依法理财上再提高。是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理,撤消银行帐户配合审计单位完成了新店马塘土地整理项目的决算审计工作实施了对曹埠兵房洋口省以上项目的竣工审计。主动配合做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,积极与相关金融机构沟通协调,方面积极筹措资金及时归还到期贷款亿元,方面积极争取新批贷款,上半年已经获批贷款亿元。有力支持了退城进区项目的顺利推进。加强内审监督,确保国土财务运行安全有序全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。国土局内部各部门以及财政审计等单位密切配合,整体联动。财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。是深入细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查准备工作。是审计单位进点后,认真履行上下联络职责,及时传递信息,协调项目镇按照专项审计的要求做好全面的配合工作。完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况,进步落实责任,从而真正确保国有资产的安全完整。积极行动,认真开展报告得到县委县政府的高度重视,根据县委县政府的要求,我局又与纪委公安起,组成联合工作组,对有关问题进行核实,同时对企业原法定代表人牵头出资购买海鸿公司资产而新成立的企业进行了审计调查。从而追回土地出让金万元,追回挪用公款万元,这些资产将全部用于安臵职工,从而有力地促进了社会稳定,目前该项目还在进步审计之中。较好地发挥了经济卫士的作用。围绕创建必成目标,立足基础工作,保证创建活动的形式多样。开展了文明创建手拉手县乡联动心连心活动,本着把活动搞实搞出成效,不走过场的原则,注重在为基层办实事解难题下功夫。为开展好这活动,局主要负责人次组织领导班子全体成员到海通镇大尖村进村入户走访调查,对发现的困难和问题及时帮助解决,并把为该村和群众办实事放在首要位臵。是针对走访中发现的群众运粮行路难的问题,同挂钩村的领导现场办公,研究解决方案,筹措了万元资金,帮助修建居民点河桥座是针对目前少数特困群众致富难的问题,领导班子成员与户贫困户进行结对联谊,通过座谈走访等形式,帮助审计报和省日报市报先后予以了报道。着力搞好外国政府贷款审计。利用世行贷款加强灌溉农业期项目是我局近几年来直跟踪审计的个项目,也是上级审计机关授权审计的项目,由于该项目至年底已基本实施结束,所以今年的审计业务量比较大,要对该项目实施年来的总体情况进行系统的审计,为了有效搞好该项审计,我局既对相关单位年少量提款报账情况进行了审计,对个重点乡镇年的项目实施和管理情况进行了重点抽查,同时还对全县的项目实施效益情况进行了深入的调查。通过审计,共发现该项目在实施过程存有虚报工程项目及重复立项虚报支出工程转包部分项目单位挪用项目资金以及部分项目受损等系列问题。我局在和相关单位认真交换意见的基础上,除对违规问题要求限期纠正外,并向有关部门及项目单位提出了加强项目全程管理加强对拨出资金的跟踪监督加强已成项目的管护加强对有偿资金的回收以及要前移审计监督的关口等多条力度较强的审计建议,为项目单位全面整改世行灌存在的问题,确保下阶段世行灌项目的实施提供了较好的借鉴。办好交办事项审计个人的工作总结范本在对去年的内审工作进行了总结的基础上,制订了年度内审工作计划,成立了区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作经验。分会领导能够深入线了解情况,并能加强指导,建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神,认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训批次。通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进步的提高。建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的审计法,明确了新修订后的审计法目的意义及修订的主要内容。积极开展新审计法的宣传贯彻,月份在新区时刊和电视台发表了答记者问,在街头巷尾悬挂审计法宣传标语,在电视上作了审计法的宣传,并认真开展了审计法知识有奖竞赛活动,广泛向社会发放审计知识竞赛卷份,审计法单行本册,做到了家喻户晓。重视审计信息的应用,全年共撰写和选录各类信息篇,其中审计信息篇算帐的财务,而是分析研究预测的财务。这就对财务人员提出了更高的要求,目前,国土财会队伍还不能完全适应这新要求。因此方面要加强对现职财会人员的再教育,不断提升工作能力另方面适时招录专业素质高业务能力强的财会人员进步充实和加强国土资源财会队伍。围绕经济建设中心,立足加强服务,履行职能,塑造良好的审计形象加大宏观效应力度来塑造良好审计形象。今年以来,为了致力发挥审计监督在经济基础建设中的宏观效应,我局十分关注对事关经济发展全局或涉及社会稳定等专项资金的审计,先后完成对项资金的审计监督,取得了较好和效果。具体地说,主要表现在以下几个方面全力以赴搞好涉及农村件实事的专项资金审计。今年,按照省人民政府的要求,省审计厅专门下达了对全省农村为农民办实事项资金的审计,对此我局根据省厅的统部署,分别对全县年度农村改水专项资金全县年度农村税费改革转移支付补助资金分配使用和管理情况和全县年度农村公路建设专项资金筹集管理及使用情况进行了专项审计。上述项资金的专项审计虽然面广量大收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数确凿,定性准确,适用法律法规规章正确具体有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。通过上述系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照依法审计围绕中心突出重点不断创新的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。审计工作者工作总结范本完。审计个人的工作总结范本。加强内部审计工作。务用水电费车辆运行费,争取较上年有较大减少。狠抓专项管理,努力实现国土专项资金的收支规范切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年,协调并配合审计单位完成了新店马塘土地整理项目的决算审计工作实施了对曹埠兵房洋口省以上项目的竣工审计。主动配合做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,积极与相关金融机构沟通协调,方面积极筹措资金及时归还到期贷款亿元,方面积极争取新批贷款,上半年已经获批贷款亿元。有力支持了退城进区项目的顺利推进。加强内审监督,确保国土财务运行安全有序全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。国土局内部各部门以及财政审计等单位密切配合,整体联动。财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。是深入细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查准备工作。是审计单位进点后,认真履行上下联络职责,及时传递信息,协调项目镇按照专项审计的要求做好全面的配合,不仅达到了客观评价县区分局把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标,在年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局局机关培训中心农场等个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围审计内容审计目标进行,审计工作符合审计法律法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实合法效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数相符。严把审计处理关。注意重作。完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况,进步落实责任,从而真正确保国有资产的安全完整。积极行动,认真开展小金库专项治理工作。根据县政府对专项治理工作部署,国土系统领导重视组织到位,整体联动工作到位,严明纪律监督到位。圆满完成了自查自纠阶段的所有工作。上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在些问题,主要表现在是全系统增收节支的压力巨大。随着国土系统收费
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