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2020公司出纳人员的年终工作总结5篇 2020公司出纳人员的年终工作总结5篇

格式:word 上传:2025-12-29 16:18:39
,用严肃认真的态度对待工作,在工作中丝不苟的执行制度,是我们的优势。逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长药房医疗股长每人份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证财务报表后装订成册然后归档保管。号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确实事求是地进行各科室几个方面的工作根据公司下达的预算指导意见,进步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析分解与落实工作,根据数字查找经营环节存在的问题,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。公司出纳人员的年终工作总结篇公司出纳人员的年终工作总结出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是项婆婆妈妈的工作,事情繁杂,又不像其它临床科的考核体系,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量。遵纪守法,实事求是的体现财务经营成果,做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税百佳诚信纳税人奖。用心参与企业经营管理,搞好公司存货财产物资的清查与盘点随着财务管理职能的日益显现,财务管理参与到企业管理的方方面面,这其中包括存货的盘点等,加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作,确保库存物资的帐帐帐实相符。加强资金管理,减少资金占用,公司出纳人员的年终工作总结篇作严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续,严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付,对不符手续的凭证不付款。其他工作迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现逐个核清学生学费。对每个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业热情耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院个服务的窗口。财务部的工作象年轮,个月工作的结束,意味着下个月工作的重新开始。虽然繁杂琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观严谨细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每笔出纳事务时做到实事求是细心审核加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保出纳信息的真实合法专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述,在过去的年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。公司出纳人员的年终工作总结篇。其次作为公司出纳,我在收付反映监督个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作日常热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用,随着医院业务量不断攀升,出纳核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对季度浮动工资进行核算按时发放。我每月号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长药房医疗股长每人份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证财务报表后装订成册然后归档保管。号之前向主管局部财务部门的业务指导下,在公司同事的共同学习与帮忙下,我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以财务管理和资金管理为重点,加强基础管理,抓规范,实现了全年财务制度规范化,财务管理系统化,企业效益最大化,有力地推动了公司财务工作水平的进步提高,充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将年财务工作开展状况总结如下稽核各连锁门店销售部门指标完成状况透过对各连锁门店各销售部门的账目核算,各项指标与年报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室护理部出纳等领购严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证完成领导交付的其他工作。回顾检查自身存在的问题学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础专业知识工作方法等不能完全适应新的工作。对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述,在过去的年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中丝不苟的执行制度,是我们的优势。将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,改变命运。以事业为基础,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以发展为动力。为我煤炭局培训中心的建设和发展贡献自己的力量。其次作为公司出纳,我在收付反映监督个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作日常工作严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现执行,收效非常明显。在经费相当紧张的情况下,既保证局和中心系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合发展的要求,极大的提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。认真做好年终决算工作年终决算是项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件,单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年准确完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高随着企业管理的进步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年,公司为加大职责制考核力度,保证职责制的贯彻落实,制定了职责状考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据装订凭证签字齐全印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理办法等,将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中,最重要的点就是借助公报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室护理部出纳等领购严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证作严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续,严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付,对不符手续的凭证不付款。其他工作迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现理中的核心作用。现将年财务工作开展状况总结如下稽核各连锁门店销售部门指标完成状况透过对各连锁门店各销售部门的账目核算,各项指标与年初所签订职责状的比较,分析差异,查找原因,做到指标有针对,落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。完成领导交付的其他工作。回顾检查自身存在的问题学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础专业知识工作方法等不能完全适应新的工作。对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相公司出纳人员的年终工作总结篇存入银行。根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续,严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付,对不符手续的凭证不付款。其他工作迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务
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