,购入时办理入库手续,入库单式联。联送交财务登记入账,如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。联药房存留,联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行,做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设臵药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理,用编辑制作出美观的统计分析图表。还学会了调整打印机的设臵,排除电脑打印机的日常故障。真正的成为了多面手。月,我制订了市市第医院分院内部控制的有关规定,并于月日开始执行。执行后,提高了分院经营管理效率,保证了信息质量的真实可靠,保护了资产安全完整,为分院的可持续良性发展奠定了基础。底,我制定了市市第医院分院财务管理制度,并于月日起开始执行,规范的财务管理使分院的效益得到了大幅度的提高,扭转了分院亏损的现状。实现结余万元,结余万元。,凭借出色的工作,我获得总院的嘉奖。,在我的要求下,分院使用了财星财务软件系统,实现了财会电算化。新系统的初始工作难度大任务重。首先要根据分院的实际情况和核算特点进行会计科目的初始化,录入年初数据其次要完成财务报表体系定义工作。这都需要我来细心琢磨。基础奠定好之后,需要输入前几个月手工核算的全部凭证,然后还要每月校验调整公式,保证公式的准确无误。之后是人机并行个月,工作量之大可想而知了规范的药品经济核算制度每个月分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单式联。联送交财务登记入账,如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。联药房存留,联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行,做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设臵药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。门诊收费工作的规范化管理。门诊收费员每日的收入,必须做到日清个人收入日报表与现金交款单对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记,自己用自己的,收据不得混用。每天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单并上交,由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都进行手工核对,将收据起始成本床日成本出院人次成本,写出了年医疗服务项目成本测算分析报告。完成项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求,我们深入科室进行了严格的物价自查工作,我院完全按医疗收费标准进行收费,无乱收现象。根据的要求制定了物价管理规定病人投诉制度价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为,使物价管理上了新水平。让病人看放心病交明白钱,自今年以来,我院努力改善就医环境和就医条件,尊重病人的知情权,为不影响工作,住院处利用晚间调整了软件程序,月份在实行日日清的基础上,逐步实行项项清,此项工作方便了病人,得到了群众的认可。真正做到了让病人看放心病交明白钱。也促使了医院加强管理,规范医务人员的行为,合理检查,合理用药,提高了诊疗质量和水平。财务人员转变服务观念,增强服务意识,在财务机构人员调整后,我们每日将住院病人费用日清单催款单送到病房,每月将奖金送到科室,对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待,总之,为病人为职医院财务工作总结报告字篇合集全,收入核算更加准确,为财务核算提供了准确的原始数据。这些制度已收录至市市第医院规章制度与工作职责中。为了提高工作人员的整体素质,我坚持每周组织住院处人员学习岗位职责与规章制度。我相信只有将理论结合实践,才能更好的服务于岗位。年的会计工作经历是我丰富知识增长才干的过程,无论是专业知识还是业务水平均在这个过程中得到了提高。我的篇论文,浅谈医院财务管理的制度建设我国中小企业内部控制问题探讨我国新企业会计准则问题研究,分别刊发在全国经济类核心期刊上。我之所以能够被提升为中层干部,是理论与实践相结合的结果,也是我不断学习创新的收获。我坚信份耕耘,份收获。之前的成绩都已成为历史,今后的道路仍需努力。我将不断摄取新的知识,开拓进取,用朴实与执着叙写明日美好篇章。年医院财务工作总结范文字篇年即将过去,回顾年来本部门所做的工作未了的历史遗留事宜会计核算业务的变化会计核算体系的调整会计人员的调整银行还贷压力资金筹措压力大量资金结算业务,组组长认真负责,开拓思路,发挥了模范带头作用。我院目前财力非常困难资金不足设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等不靠,积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备,贷款总额万美元。财务科积极主动跑卫生厅财政计委银行经委等部门办理了贷款项目的立项报批可研担保转贷等工作,投入了很大精力。做好文件编写工作,受到领导好评。在医院推行办指导下,我们认真负责,开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复讨论,共编写个财务作业指导书,并受到医院的通报表扬。年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符账卡相符账实相符。今年下半年,为了进步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进步提高固定资产的管理水平和使用效率。通过这几项工作的开展,我们收,严格按规范执行。收到了好的效果。医院管理年联查中,我积极准备材料,将具体的工作落实到实处,认真执行国家的惠民政策,住院处的各项工作均获得了检查组的好评。为了方便患者交费,初,我住院处安装了交行机,并按照收费要求制作了收费方式信用卡的添加。现在银行卡交费已很普遍,它既方便了患者,同时也减少了住院处现金的流量。在日常工作中,我主张发扬团队精神,各相关部门相互协调,积极配合,共同完成工作。因此,我所主管的住院处,在遇到些涉及其它科室的工作时,总是积极与各临床科室及相关的职能科室配合,多次出色地完成任务。,住院处获得我院青年文明岗称号,院领导为我亲自颁发了荣誉证书。我在住院处的辛勤工作又次得到了上级领导的肯定。月我院组织中层领导干部知识培训,在培训过程中我学习并掌握了有关工作流程的知识,了解到流程管理对于日常工作的重要性。随后我制定了住院处工作制度住院处收费员职责,住院收费核算与制度等等相关制度的制定,使资金的管理更加不辞辛苦趟趟地去劳动局,上社保,跑地税,终于为大家办成了。随后我按人员设臵了养老保险明细账,并且保管养老保险证。我的工作也又增加了项,每月审核以及负责交纳职工的养老保险。底,我将分院的固定资产,低值易耗品进行了清查,按科室编制了固定资产清查表,式联由科室负责人签字,核查人签字,财务负责人签字。科室联,财务联,院长联。科室任何物品减少和增加必须得上报财务进行变更,减少了的由科室负责赔偿。将固定资产的管理落实到人。在分院的年,我的业务能力得到了全面锻炼,从全面负责各项财务规章制度的制定,到会计电算化,再到记账制作凭证制作会计报表,甚至到装订本本的凭证,大大小小的工作我都做的认真细致。上到市里审计局的审计,下到总院的审计,联查,每次我都得到了好评,上级领导也对我的出色工作给予了肯定。到,及,我院次被市市审计局评为内审工作先进单位,我作为我院内部审计工作组主要负责人,工作认真负责,成绩突出。医院财务工作总结报告字篇合特殊原因外,大额支付不得使用现金。分院规模不是很大,但各项业务应俱全。我人分管多项工作,日常工作繁多。但是我还是每月及时准确的编制会计报表。因为每月号之前必须将报表报出,所以每次出会计报表,我都要加班加点,有时甚至工作到半夜。为了更好的胜任工作,我利用业余时间学会了很多办公自动化的技能。我可以熟练的运用使用办公软件,用做出漂亮的文档,用编辑制作出美观的统计分析图表。还学会了调整打印机的设臵,排除电脑打印机的日常故障。真正的成为了多面手。月,我制订了市市第医院分院内部控制的有关规定,并于月日开始执行。执行后,提高了分院经营管理效率,保证了信息质量的真实可靠,保护了资产安全完整,为分院的可持续良性发展奠定了基础。底,我制定了市市第医院分院财务管理制度,并于月日起开始执行,规范的财务管理使分院的效益得到了大幅度的提高,扭转了分院亏损的现状。实现结余万元,结余万元。,凭借出色的工作,我获得总院的嘉奖。第做好日常的会计核算会计监督会计报告和其他相关财务管理信息的核算监督报告工作,做好与税务财政物价等有关部门的联系沟通工作。第十进步办理学院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。年医院财务工作总结范文字篇首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举理论的伟大旗臶,全面贯彻个代表重要思想,认真学习十大文件精神,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,团结致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。汇报如下今年新开展的主要工作为适应社会主义市场经济的需要,规范财务行为,提高财务管理水平,经院办会研究决定,我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导工会纪委人事科审计科支持帮助下,财务机构人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分个组,组长进行竞争上岗职工双向选择,通过公平公正地进行竞
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