问题的整改工作。第十条内部审计机构应对所属单位内部审计工作进行管理指导和监督。第十条内部审计机构具有下列权限要求被审计单位按时报送审计所需的有关资料相关电子数据,以及必要的计算机技术文档参加析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施对审计发现的倾向性问题,开展审计调查,出具审计管理建议书,为科学决策提供建议。第章内部审计职责权限第十条内部审计机构应按照上级有关规定和学校的要求,对学校及所属单位以下事项进行审计贯彻落实国家省厅及学校重大政策措施情况发展规划战略决策重大门和学校领导要求办理的其他事项。第十条内部审计机构应协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作。第十条内部审计机构应对所属单位内部审计工作进行管理指导和监督。加强落实大学内部审计工作规定精选范文。第十条内部审计机构实施领导人员经济责任审计时,应参照执行国家有关经济责任审计的规定。第章内部加强落实大学内部审计工作规定精选范文审议决策内部审计重大事项等。校党委审计委员会办公室在校党委审计委员会领导下开展工作。第条校党委审计委员会办公室和审计处合署办公,作为学校内部审计机构,负责全校内部审计工作,履行内部审计职责。第条审计处在校长的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。加强落实大学内部审计工作规定精选范文。计。第十条内部审计机构应根据单位发展目标治理结构管理体制风险状况等,科学合理地确定内部审计发展战略制定内部审计计划。第章内部审计职责权限第十条内部审计机构应按照上级有关规定和学校的要求,对学校及所属单位以下事项进行审计贯彻落实国家省厅及学校重大政策措施情况发展规划战略决策重大措施和年度业务计员会领导学校内部审计工作,下设校党委审计委员会办公室作为其日常议事协调机构。学校内部审计工作应当接受上级审计机关的业务指导和监督。第章内部审计机构和人员第条学校成立校党委审计委员会,加强党对审计工作的领导,负责部署内部审计工作,审议年度审计工作报告,研究制定内部审计改革方案重大政策和发展战略,责人批准,有权予以暂时封存提出纠正处理违法违规行为的意见和改进管理提高绩效的建议十对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者提出追究责任的建议十对严格遵守财经法规管理规范有效贡献突出的被审计单位和个人,可以向学校党组织主要负责人提出表彰建议。第章内部审计管理第十条学校主工作规定精选范文。第十条内部审计机构具有下列权限要求被审计单位按时报送审计所需的有关资料相关电子数据,以及必要的计算机技术文档参加或列席有关会议,召开与审计事项有关的会议参与研究有关规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议检查有关财政财务收支经济活动内部控制风险管理的资料文件和现场勘察实要负责人应定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计发展战略年度审计计划审计质量控制审计发现问题整改和审计队伍建设等重要事项的管理。内部审计机构负责人应及时向学校主要负责人报告内部审计结果和重大事项。第十条内部审计机构应依照审计法律法规行业准则和实务指南等建立健全内部审计工作规范,并按规范实施审第条校党委审计委员会领导学校内部审计工作,下设校党委审计委员会办公室作为其日常议事协调机构。学校内部审计工作应当接受上级审计机关的业务指导和监督。第章内部审计机构和人员第条学校成立校党委审计委员会,加强党对审计工作的领导,负责部署内部审计工作,审议年度审计工作报告,研究制定内部审计改革方案重大法中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例审计署关于内部审计工作的规定教育系统内部审计工作规定及其他有关制度,结合学校实际,对大学内部审计工作规定大校字号进行修订。第条依法属于审计机关审计监督对象的学校及所属单位的内部审计工作适用本规定。第条本规定所称内部审计,大校字号进行修订。第条依法属于审计机关审计监督对象的学校及所属单位的内部审计工作适用本规定。第条本规定所称内部审计,是指对学校及所属单位财政财务收支经济活动内部控制风险管理等实施独立客观的监督评价和建议,以促进学校完善治理实现目标的活动。第条学校应依照有关法律法规本规定和内部审计职划执行情况财政财务收支和预算管理情况固定资产投资项目情况内部控制及风险管理情况资金资产资源的管理和效益情况办学科研后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况学校管理的领导人员履行经济责任情况学校直接和间接投资控股企业的经营状况和效益,经学校授权,组织对这些企业关停并转的清算。十上级部要负责人应定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计发展战略年度审计计划审计质量控制审计发现问题整改和审计队伍建设等重要事项的管理。内部审计机构负责人应及时向学校主要负责人报告内部审计结果和重大事项。第十条内部审计机构应依照审计法律法规行业准则和实务指南等建立健全内部审计工作规范,并按规范实施审审议决策内部审计重大事项等。校党委审计委员会办公室在校党委审计委员会领导下开展工作。第条校党委审计委员会办公室和审计处合署办公,作为学校内部审计机构,负责全校内部审计工作,履行内部审计职责。第条审计处在校长的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。加强落实大学内部审计工作规定精选范文。部审计机构负责人应及时向学校主要负责人报告内部审计结果和重大事项。第十条内部审计机构应依照审计法律法规行业准则和实务指南等建立健全内部审计工作规范,并按规范实施审计。第十条内部审计机构应根据单位发展目标治理结构管理体制风险状况等,科学合理地确定内部审计发展战略制定内部审计计划。第条校党委审计委加强落实大学内部审计工作规定精选范文是指对学校及所属单位财政财务收支经济活动内部控制风险管理等实施独立客观的监督评价和建议,以促进学校完善治理实现目标的活动。第条学校应依照有关法律法规本规定和内部审计职业规范,结合学校实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制职责权限工作机构人员配备经费保障审计结果运用和责任追究审议决策内部审计重大事项等。校党委审计委员会办公室在校党委审计委员会领导下开展工作。第条校党委审计委员会办公室和审计处合署办公,作为学校内部审计机构,负责全校内部审计工作,履行内部审计职责。第条审计处在校长的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。加强落实大学内部审计工作规定精选范文。报复。第十条内部审计机构履行内部审计职责所需经费,列入本单位预算。第十条内部审计人员应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,独立客观公正地履行职责,保守工作秘密。第章总则第条为进步加强学校内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,推动教育事业科学发展,根据中华人民共和国教育违法违规严重损失浪费行为及时向学校主要负责人报告,经同意作出临时制止决定对可能被转移隐匿篡改毁弃的会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,经学校主要负责人批准,有权予以暂时封存提出纠正处理违法违规行为的意见和改进管理提高绩效的建议十对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给业规范,结合学校实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制职责权限工作机构人员配备经费保障审计结果运用和责任追究等。第十条内部审计机构的变动和内部审计机构负责人的任免或调动,应向上级内部审计机构备案。第十条内部审计机构和内部审计人员依法独立履行职责,任何单位和个人不得干涉和打击要负责人应定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计发展战略年度审计计划审计质量控制审计发现问题整改和审计队伍建设等重要事项的管理。内部审计机构负责人应及时向学校主要负责人报告内部审计结果和重大事项。第十条内部审计机构应依照审计法律法规行业准则和实务指南等建立健全内部审计工作规范,并按规范实施审第章总则第条为进步加强学校内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,推动教育事业科学发展,根据中华人民共和国教育法中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例审计署关于内部审计工作的规定教育系统内部审计工作规定及其他有关制度,结合学校实际,对大学内部审计工作规定员会领导学校内部审计工作,下设校党委审计委员会办公室作为其日常议事协调机构。学校内部审计工作应当接受上级审计机关的业务指导和监督。第章内部审计机构和人员第条学校成立校党委审计委员会,加强党对审计工作的领导,负责部署内部审计工作,审议年度审计工作报告,研究制定内部审计改革方案重大政策和发展战略,大政策和发展战略,审议决策内部审计重大事项等。校党委审计委员会办公室在校党委审计委员会领导下开展工作。第条校党委审计委员会办公室和审计处合署办公,作为学校内部审计机构,负责全校内部审计工作,履行内部审计职责。第条审计处在校长的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。加强落实大学内部审计予通报批评或者提出追究责任的建议十对严格遵守财经法规管理规范有效贡献突出的被审计单位和个人,可以向学校党组织主要负责人提出表彰建议。第章内部审计管理第十条学校主要负责人应定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计发展战略年度审计计划审计质量控制审计发现问题整改和审计队伍建设等重要事项的管理。内加强落实大学内部审计工作规定精选范文审议决策内部审计重大事项等。校党委审计委员会办公室在校党委审计委员会领导下开展工作。第条校党委审计委员会办公室和审计处合署办公,作为学校内部审计机构,负责全校内部审计工作,履行内部审计职责。第条审计处在校长的直接领导下开展内部审计工作,
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