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审计局部门领导责任审计方案精选范文 审计局部门领导责任审计方案精选范文

格式:word 上传:2022-06-27 00:12:28

《审计局部门领导责任审计方案精选范文》修改意见稿

1、“.....评价单位和领导干部个人遵守财经法规以及领导干部个人廉洁自律的情况。离任交接情况审查领导干部离任时,是否按照规定办理,评价单位和领导干部个人遵守财经法规以及领导干部个人廉洁自律的情况。离任交接情况审查领导干部离任时,是否按照规定办理相关经济事项及公有财物移交手续。审计局部门领导责任审计方案精选范审计局部门领导责任审计方案精选范文关注任期内公经费支出预算执行及增长数,评价其执行厉行节约相关规定压缩行政开支情况计算支出预算执行率,评价部门预算执行情况。审计对象及审计期间根据县委组织部委托,年科级部门领导干项目出具两份审计通知书财政收支审计通知书和经济责任审计通知书审计结束后......”

2、“.....在审计的各个阶段所形成的各类文书其格式况审查支出预算的编制是否科学完整,是否存在无预算支出以及挤占挪用和调剂使用专项资金专项业务费的现象审查部门支出是否合规,有无超标准发放奖金补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象,建立审计局经济责任审计工作领导小组,钱勇同志任组长,袁绍兵姜鸿翔肖娟陶国军刘亚林孙佩红同志为成员。领导小组负责经济责任审计工作的内部组织外部协调及重大事项的统处理。经济责任审计科情况审查支出预算的编制是否科学完整,是否存在无预算支出以及挤占挪用和调剂使用专项资金专项业务费的现象审查部门支出是否合规......”

3、“.....审计工作要求。根据国家审计准则以及党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定中的相关规定,严格按照规范程序实施,并做到突出重点不漏项不缺项。每个审计内容和重点部门预算执行及财政收支情况⒈收入情况审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或超标准超范围收费的现象是否存在越权减免缓收非税收入的现象非税收入入库是否及时,有无滞留坐专项资金的管理核算是否合规,关注要求封闭运行的资金是否建账独立核算,实行报账制的相关原始单据手续是否完备,实行拨付制的是否直达具体项目实施单位,是否存在挤占挪用和调剂使用专项资金的可行性如何,是否符合单位实际相关内控制度是否得到了全面有效的执行,其执行效果如何......”

4、“.....项目的布局和投向是否合理,是否进行及内容均要符合局机关的统规定项目结束后,每个单位形成个案卷财政收支审计与经济责任审计合并组卷。遵守财经法规和廉洁自律情况根据财政收支审查的情况结合民主测评座谈会以及个别谈话等形式负责具体审计事项的扎口管理。审计工作要求。根据国家审计准则以及党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定中的相关规定,严格按照规范程序实施,并做到突出重点不漏项不缺项。每个关注任期内公经费支出预算执行及增长数,评价其执行厉行节约相关规定压缩行政开支情况计算支出预算执行率,评价部门预算执行情况。审计对象及审计期间根据县委组织部委托......”

5、“.....有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象计算收入预算执行率,具有行政处罚职能的部门的罚没收入入库率,评价部门收入预算实现情况。⒉支出情审计局部门领导责任审计方案精选范文行为。审计对象及审计期间根据县委组织部委托,年科级部门领导干部经济责任审计项目共个。具体审计对象及审计期间以县委组织部经济责任审计委托通知书为准。审计局部门领导责任审计方案精选范文关注任期内公经费支出预算执行及增长数,评价其执行厉行节约相关规定压缩行政开支情况计算支出预算执行率,评价部门预算执行情况。审计对象及审计期间根据县委组织部委托,年科级部门领导干否科学合理,由主管部门实际分配的资金与项目实施单位申报或财政核准的内容是否致......”

6、“.....特别关注是否存在以违规收取项目管理费评审费赞助费等形式造成专项资金回流的现象⒊财政审计报告经济责任审计报告经济责任审计结果报告,在审计的各个阶段所形成的各类文书其格式及内容均要符合局机关的统规定项目结束后,每个单位形成个案卷财政收支审计与经济责任审计合并组卷。了可行性论证项目申报审批验收程序是否合规,手续是否完备,有无虚假立项重复申报骗取财政资金的行为项目的后续跟踪管理是否到位,台账资料是否齐全⒉财政专项资金分配的模式程序和依据是负责具体审计事项的扎口管理。审计工作要求。根据国家审计准则以及党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定中的相关规定,严格按照规范程序实施,并做到突出重点不漏项不缺项......”

7、“.....具体审计对象及审计期间以县委组织部经济责任审计委托通知书为准。审计局部门领导责任审计方案精选范文。内控制度建立及执行情况单位是否建立相关内控制度,其科学性和况审查支出预算的编制是否科学完整,是否存在无预算支出以及挤占挪用和调剂使用专项资金专项业务费的现象审查部门支出是否合规,有无超标准发放奖金补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象坐支应上缴财政收入的现象票据管理是否规范,有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象计算收入预算执行率,具有行政处罚职能的部门的罚没收入入库率,评价部门收入预算实现情况......”

8、“.....有无滞留坐审计局部门领导责任审计方案精选范文关注任期内公经费支出预算执行及增长数,评价其执行厉行节约相关规定压缩行政开支情况计算支出预算执行率,评价部门预算执行情况。审计对象及审计期间根据县委组织部委托,年科级部门领导干经济责任审计规定中的相关规定,严格按照规范程序实施,并做到突出重点不漏项不缺项。每个项目出具两份审计通知书财政收支审计通知书和经济责任审计通知书审计结束后,形成份审计报告财政收支况审查支出预算的编制是否科学完整,是否存在无预算支出以及挤占挪用和调剂使用专项资金专项业务费的现象审查部门支出是否合规......”

9、“.....审计工作组织安排为了加强对经济责任审计工作的组织领导,建立审计局经济责任审计工作领导小组,钱勇同志任组长,袁绍兵姜鸿翔肖娟陶国军刘亚林孙佩红同志为成文。各审计组应严格执行重大审计事项报告制度严格遵守审计不准纪律并实行审计公示制度,自觉接受被审计单位监督,树立良好形象。党组成员纪检组长孙佩红同志为监督员遵守财经法规和廉洁自及内容均要符合局机关的统规定项目结束后,每个单位形成个案卷财政收支审计与经济责任审计合并组卷。遵守财经法规和廉洁自律情况根据财政收支审查的情况结合民主测评座谈会以及个别谈话等形式负责具体审计事项的扎口管理。审计工作要求......”

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