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审计局审计项目质量控制制度精选范文 审计局审计项目质量控制制度精选范文

格式:word 上传:2022-06-27 00:25:54

《审计局审计项目质量控制制度精选范文》修改意见稿

1、“.....以及相关会计信息与实际的财政收支财务收支状况和业务经营活动成果的符合程度。合法性主要评价被审计单位的财政收支财务收支符合相关法律法规规章和其他规范性文件的程度。效益性主要评价被审计单位财政收支财务收支及其经济活动的经济效率和效果的实现程度。发表审计评价意见应运用审计人员的专业判断,并考虑重要性水平可接受的审计风险审计发现情况重大会计政策选用及变动情况以往接受审计情况其他需要了解的情况。第条审前调查应当收集与审计项目有关的下列资料法律法规规章和政策银行账户会计报表及其他有关会计资料重要会议记录和有关文件审计档案资料电子数据数据结构文档其他需要收集的资料。第十条审前调查可以根据需要选择下列方式到被审计单位调查了解情况对被审计单位进行试审查阅相关资料走访上级主管部门有关监管部门组织人事部门及其他相关部门其他方式......”

2、“.....必要时,可以向被审计单位送达审计通知书后进行审前调查。第十条审计工作方案的主要内容包括审计工作目标审计范围审计对象审计内容与重点审计组织与分工工作要求。审计工作方案应当具有指导性。第十条审计工作方案由审计机关业务部门具体负责编制,报审计机关分管领导批准,并下达到具体承担审计任务的下级应当由证据提供者签名或者盖章不能取得提供者签名或者盖章的,审计人员应当注明原因。不能取得签名或者盖章不影响事实存在的,该审计证据仍然有效。第十条取得的审计证据数量较大的,可以编制汇总的审计证据,由证据提供者签名或者盖章。审计局审计项目质量控制制度第章总则第条为了规范审计行为,提高审计质量,明确审计责任,根据审计法及其他有关审计法规,制定本办法。第条审计机关依法对国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支国有金融机构和企业事业组织的财务收支......”

3、“.....应当遵守本办法。第条审计机关实施审计项目时,对编制审计方案收集审计证据编写审计日记和审计工作底稿出具审计报告归集审计档案等全过程实行质量控制。第条审计机关实行审计项目质量责任评估和追究制度,依据有关审计法规国家审计准则和本办法评,应当编制实物资产盘点清单和现金有价证券盘点表等材料,并由审计人员和被审计单位有关人员签名通过观察方法收集审计证据的,应当编制观察记录,注明观察的事项内容和结果等情况通过查询方法收集审计证据的,应当取得被查询的单位或者个人的书面答复材料或者口头答复记录,并注明查询事项内容方式和查询结果等情况通过函证方法收集审计证据的,应当取得被函证单位或者个人的回函,编制函证记录,注明函证事项范围和回函结果等情况通过计算方法收集审计证据的,应当编制计算表或者计算工作记录,注明计算的事项,所根据的相关数据......”

4、“.....应当编制对比分析表比率分析表和趋势变动表,分析和说明异常变动项目重要比率或者趋势与预期数额和相关信息的差异情况。第十条审计人员可以收集能够证明审计事项的原始资料有关文件和实物等不能或者不宜取得原始审计局审计项目质量控制制度精选范文审计工作底稿与审计证据的对应关系,应当通过审计证据的索引号来体现。审计证据对应多个审计工作底稿时,应当将审计证据附在与其关系最密切的审计工作底稿后面,并在其他审计工作底稿上予以注明。第十条审计日记与审计证据审计工作底稿的对应关系应当在审计日记中通过索引号加以注明。第十条审计组组长或者其委托的有资格的审计人员对审计工作底稿的下列事项进行复核,并提出复核意见审计实施方案确定的审计事项是否实施审计审计实施方案确定的具体审计目标是否实现......”

5、“.....必要时,审计组组长或者其委托的有资格的审计人员可以对审计日记进行检查。第十条对审计日记和审计工作底稿中存在的问题,审计组组长应当责成审计人员及时纠正。第十条审计人员应当对审计日记和审计工作底稿的真实性及变动情况以往接受审计情况其他需要了解的情况。第条审前调查应当收集与审计项目有关的下列资料法律法规规章和政策银行账户会计报表及其他有关会计资料重要会议记录和有关文件审计档案资料电子数据数据结构文档其他需要收集的资料。第十条审前调查可以根据需要选择下列方式到被审计单位调查了解情况对被审计单位进行试审查阅相关资料走访上级主管部门有关监管部门组织人事部门及其他相关部门其他方式。第十条审前调查般在送达审计通知书之前进行,必要时,可以向被审计单位送达审计通知书后进行审前调查......”

6、“.....审计工作方案应当具有指导性。审计组成员对审前调查过程中形成的有关记录的真实性和完整性负责。由于审计实施方案编制调整不当,造成重大违规问题应当查出而未能查出内没有提出书面意见的,视同无异议,并由审计人员予以注明。审计局审计项目质量控制制度精选范文。其他审计事项以审计日记记载审计事项的查证过程和结果。第十条审计工作底稿的要素包括被审计单位名称,即接受审计的单位或者项目的名称审计事项,即审计实施方案确定的审计事项会计期间或者截止日期,即审计事项所属会计期间或者截止日期审计人员及编制日期,即实施审计项目并编制审计工作底稿的人员及编制日期审计结论或者审计查出问题摘要及其依据,即简要描述审计结论或者审计查出问题的性质金额数量发生时间地点方式等内容,以及相关依据复核人员复核意见及复核日期......”

7、“.....即审计工作底稿的统编号及本页的页次附件,即审计工作底稿所附的审计证据及相关资料。第十条审计工作底稿应当附有审计证据。目标有重要影响的审计事项。审计组应当对审前调查所取得的资料进行初步分析性复核,关注资料间的异常关系和异常变动,分析被审计单位财政收支财务收支及其有关的经济活动中可能存在的重要问题和线索,确定审计重点。审计局审计项目质量控制制度第章总则第条为了规范审计行为,提高审计质量,明确审计责任,根据审计法及其他有关审计法规,制定本办法。第条审计机关依法对国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支国有金融机构和企业事业组织的财务收支,以及其他依法应当接受审计的财政收支财务收支的真实合法效益进行审计监督时,应当遵守本办法。第条审计机关实施审计项目时,对编制审计方案收集审计证据编写审计日记和审计工作底稿出具审计报告归集审计档案等全过程实行质量控制......”

8、“.....依据有关审计法规国家审计准则和本办法评估审计项目质量,追究有,报审计机关分管领导批准,并下达到具体承担审计任务的下级审计机关或者审计组实施。重要审计项目的审计工作方案应当经审计机关审计业务会议审定。第十条审计实施方案的主要内容包括编制的依据被审计单位的名称和基本情况审计目标重要性水平的确定和审计风险的评估审计的范围内容重点以及对审计目标有重要影响的审计事项的审计步骤和方法预定的审计工作起止时间审计组组长审计组成员及其分工编制的日期其他有关内容。第十条审计实施方案的审计目标是指审计组办理审计项目所要完成的任务。确定审计目标时,应当考虑下列因素法律法规规章的规定及相关政策政府审计机关有关部门对审计项目的要求被审计单位的有关情况审计组成员的业务能力审计经验审计的时间和经费预算其他需要考虑的因素......”

9、“.....第十条审计组应当分析被审计单位有关情况关人员对审计项目质量应承担的责任。第条审计机关制定年度审计项目计划时,应当考虑审计项目的时间经费和人员要求,为审计项目质量控制提供保障。第章审计方案的质量控制第条审计机关和审计组在实施审计前,应当编制审计工作方案和审计实施方案。审计机关统组织由不同级次审计机关或多个审计组参加的行业审计专项资金审计或者其他统审计项目时,应当编制审计工作方案。审计组具体承办审计项目或者实施单个审计项目时,应当编制审计实施方案。第条审计机关和审计组在编制审计实施方案前,应当根据审计项目的规模和性质,安排适当的人员和时间,对被审计单位的有关情况进行审前调查......”

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