款万元,贷款利率按计算,建设期利息万元。二流动资金估算根据企业现有流动资金周转情况和新增产品生产特点,本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算,正常年项目新增流动资金占用额万元。铺底流动资金根据本项目实际情况计为万元,详见流动资金估算表。三总投资估算据上述估算,项目新增固定资产投资总额为万元,根据本行业实际情况,铺底流动资金为万元。本项目总投资为万元。第二节资金筹措资金来源本项目总投资为万元,其中固定资产投资总额为万元,铺底流动资金万元,资金来源银行贷款万元,企业自筹万元。第十三章经济评价第节产品销售收入和成本估算本项目工程建设期为年,财务评价计算期为年。根据项目具体情况,项目投产后第年生产负荷,第年生产负荷达到。产品销售收入和销售税金本项目正常生产年销售收入为万元含税。表产品销售收入表序号产品名称单位年产量单价元销售收入万元球团矿吨万合计万根据中华人民共和国增值税暂行条例规定,本项目产品销项税率为,原辅材料进项税率为,项目正常年增值税为万元。根据年国务院发布城市维护建设税暂行条例规定,本项目产品城市维护建设税按应交增值税计缴,项目正常年为万元。根据当地规定,教育费附加按应交增值税计缴,项目正常年为万元。详见销售收入和销售税金估算表。二产品成本估算本产品成本估算按费用要素分类包括外购原辅材料外购燃料与动力工资及福利费折旧摊销费大修理费等。产品成本估算依据企业财务通则企业会计准则建设项目经济评价方法与参数第三版及当地有关规定进行。本项目产品所需原辅材料外购件配套件单位年耗量及年金额详见总成本表。固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算,本项目新增土建原值万元,按年折旧,残值率为,新增设备及其他原值万元,按年折旧,残值率为。固定资产折旧表详见辅助报表。本项目劳动定员为人,按年人均工资按元估算,福利费按工资总额估算。正常年工资总额及福利费总额为万元。本项目正常生产年总成本费用为万元,其中可变成本万元,固定成本万元。正常年经营成本万元。详见总成本费表。第二节财务评价项目盈利能力分析根据企业所得税暂行条例有关规定,项目产品所得税税率为,税后利润提取法定公积金和公益金。项目正常年利润总额为万动钢材消费增长因素,是我国实施区域协调发展总体战略使钢材消费总量保持增长趋势二是推进城镇化,将带来钢材消费需求持续扩张三是固定资产投资仍将保持增长趋势,需要钢材消费总量增长作为支撑四是亿人收入提高,消费结构升级,将成为钢材需求新增长点五是保持外贸进出口稳定增长,为钢材消费增长提供空间。我国各区域经济发展不平衡,这种经济发展不平衡状况也必将带来钢材消费差别。今后年,我国钢材消费区域比重将发展变化华东中南仍是我国钢材消费主要区域,年钢材消费比重仍占西北西南地区钢材消费比重呈现增长势头,年钢材消费比重将从年增长到,提高个百分点。发展现代农业,建设新农村,将成为钢材需求新增长点。这部分钢材消费制约因素主要在于农民收入是否提高减量因素是Ⅲ级钢筋推广会影响用量。这部分钢材需求是多层次,随着地域城镇规模不同而有较大差异。钢铁企业要关注固定资产投资结构变化。第二产业在国民经济中比重下调,将意味着钢材消费增长从数量型向品种质量型转变西部地区经济发展中也蕴涵着钢材消费增量新亮点。二球团矿市场烧结矿球团矿天然块矿是当前高炉炼铁原料。含铁品位高天然块矿日趋减少,我国几乎没有了。因此利用富矿粉或精矿生产烧结矿球团矿成为当前高炉炼铁主要原料。球团矿具有强度好粒度均匀形状规则含铁品位高还原性好等优点,在高炉冶炼中可起到增产节焦改善炼铁技术经济指标降低生铁成本提高经济效益作用。为适应钢铁工业快速发展高炉精料技术和合理炉料结构要求,近年来,球团矿作为优质原料得到青睐和高度重视,些钢铁厂正在积极筹总论第节项目概况项目名称年产万吨铁矿深加工项目项目承担单位芜湖市泽乾矿业有限公司法人代表向泽雨项目负责人李福生项目概况项目总投资万元,其中固定资产投资万元,包括土建工程万元,设备购置万元,设备安装及配套工程万元,其他费用万元,基本预备费万元,建设期利息万元。铺底流动资金万元资金筹措项目建设所需资金万,银行贷款万元,企业自筹万元项目达产后,邯钢攀钢安阳钢铁太钢酒钢建龙钢铁,合计产钢万吨,占全国钢产量。产钢万吨以上企业共家,合计产钢万吨,占全国钢产量。据介绍,中国钢产量已由年亿吨上升到年亿吨,钢产量占世界钢产量比例由年上升至年。年产钢万吨以上企业由年家宝钢上升到家宝钢鞍钢唐钢武钢首钢沙钢济钢莱钢,合计产钢万吨,占全国钢产量。球团矿具有强度好粒度均匀形状规则含铁品位高还原性好等优点,在高炉冶炼中可起到增产节焦改善炼铁技术经济指标降低生铁成本提高经济效益作用。所以本项目产品市场份额将由钢铁产量及销售情况决定。芜湖市泽乾矿业有限公司生产高级炉料球团矿,产品主要销往安徽马钢合钢长江钢铁江西萍钢九钢,江苏淮钢中天钢铁福建三明钢铁等国内各大钢铁公司。集团公司自成立以来,与上述钢铁公司均保持着密切业务关系,凭着优质产品和服务赢得了客户认同。仅马钢家钢铁公司,至年底,马钢年钢产量突不断提高企业管理水平,降低生产成本,进而逐步建立和运行环境管理体系,获得进入国内市场绿色通行证奠定良好基础。本项目实施,可以解决繁昌县现有富余人员就业,对于维护社会治安稳定社会秩序缓和富余人员安置矛盾,具有极大社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源,进而促进地方社会经济健康稳定发展,为构筑和谐社会作出贡献。第四节可行性研究简要结论主要经济技术指标表主要经济技术指标名称数量备注总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元建设期利息万元正常年份销售收入万元正常年正常年份总成本万元正常年利润总额万元正常年所得税万元正常年税后利润万元正常年内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年含建设期年动态投资回收期年投资利润率投资利税率盈亏平衡点产量三可行性研究简要结论此项目完全符合国家产业规划,可以提供高性能价比钢铁高级炉料,满足市场需要。本项目技术上可靠,经济上可行。实施该项目,社会意义巨大,可以提供定就业岗位,并开拓新税源,提高产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业发展,促进地方经济发展。四建议建议尽快建设投产,产生效益。企业要注重技术水平和人员素质提高,确保产品质量。建议企业加强企业各项基础管理,减少各项原辅材料和能源消耗,降低生产成本和各项费用开支,提高产品市场竞争力,增强项目抗风险能力。建议企业组织力量加强市场信息研究,及时掌握国内外新技术新产品发展动向,进步搞好新品开发,推动企业技术进步,建立和完善以市场和销售指导生产市行环境管理体系,获得进入国内市场绿色通行证奠定良好基础。本项目实施,可以解决繁昌县现有富余人员就业,对于维护社会治安稳定社会秩序缓和富余人员安置矛盾,具有极大社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源,进而促进地方社会经济健康稳定发展,为构筑和谐社会作出贡献。第四节可行性研究简要结论主要经济技术指标表主要经济技术指标名称数量备注总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元建设期利息万元正常年份销售收入万元正常年正常年份总成本万元正常年利润总额万元正常年所得税万元正常年税后利润万元正常年内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年含建设期年动态投资回收期年投资利润率投资利税率盈亏平衡点产量三可行性研究简要结论此项目完全符合国家产业规划,可以提供高性能价比钢铁高级炉料,满足市场需要。本项目技术上可靠,经济上可行。实施该项目,社会意义巨大,可以提供定就业岗位,并开拓新税源,提高产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业发展,促进地方经济发展。四建议建议尽快建设投产,产生效益。企业要注重技术水平和人员素质提高,确保产品质量。建议企业加强企业各项基础管理,减少各项原辅材料和能源消耗,降低生产成本和各项费用开支,提高产品市场竞争力,增强项目抗风险能力。建议企业组织力量加强市场信息研究,及时掌握国内外新技术新产品发展动向,进步搞好新品开发,推动企业技术进步,建立和完善以市场和销售指导生产市场运作体系。第二章市场分析第节市场现状调查钢铁市场年全球个主要产钢国家和地区粗钢总产量亿吨,同比增长,这是连续第五年增速在以上。其中,我国产量为亿吨,同比增长,我国仍为全球第大粗钢产量生产国第二为日本,为亿吨随后是美国万吨此外还有俄罗斯印度韩国德国乌克兰巴西和意大利。我国粗钢产量不仅全球第,且产量超过第二到第八总和,占全球总产量,年这比例为,年为,年为,呈现逐年递增趋势。值得关注是,全球粗钢产量增速开始减缓,全球增速低于年,其中,我国增速也低于年,以及年。对此,国际钢铁协会发言人表示,世界最大钢铁生产国中国年下半年钢铁产量增长较上半年趋缓。中国钢产量增长仍是健康。对未来,国际钢铁协会预测,年世界钢材消费量将增长,而业界纷纷表示,中国钢材消费增长主要是由国内需求支撑,特别是建筑业,而不是基于钢材出口大幅增长,所以未来,全球钢铁市场前景向好。十五期间是中国工业化进入快速增长期时,拉动钢材消费增长因素,是我国实施区域协调发展总体战略使钢材消费总量保持增长趋势二是推进城镇化,将带来钢材消费需求持续扩张三是固定资产投资仍将保持增长趋势,需要钢材消费总量增长作为支撑四是亿人收入提高,消费结构升级,将成为钢材需求新增长点五是保持外贸进出口稳定增长,为钢材消费增长提供空间。我国各区域经济发展不平衡,这种经济发展不平衡状况也必将带来钢材消费差别。今后年,我国钢材消费区域比重将发展变化华东中南仍是我国钢材消费主要区域,年钢材消费比重仍占西北西南地区钢材消费比重呈现增长势头,
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