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ERP系统下企业会计内部控制优化(论文原稿) ERP系统下企业会计内部控制优化(论文原稿)

格式:word 上传:2023-04-11 22:42:10

《ERP系统下企业会计内部控制优化(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....对相关操作人员设臵定的权限,如果超出权限范围,就无法在系统中进行审批等操作。基于此,如果该公司没有做好相关人员的授权工作,就会造成审批混乱以及越级审批等情况,这无疑会令会计内部控制失去应有的效用。第,系统对客户进行了编码管理,系统操作人员将客户按照该公司的要求编码,之后提交至省级公司,省级公司审批之后,会在系统编码进行唯性限定,导致系统中存在编码相同的客户,无疑对该公司进行客户授信管理造成了障碍。虽然系统具有较强的资金控制能力,但却没有相应的合同管理功能。在业务进行之前,交易双方首先要做的就是签订合同,之后按照合同的约定交货付款。但该公司在货品与资金的往来过程中,不重視对合同文本的管理,导致资金和货品已经实付,但合同还处于审核状态,这无疑加大了该公司的运营风险付款方面。首系统下企业会计内部控制优化论文原稿好硬件设备与软件安全的保护工作,对重要数据进行加密处理......”

2、“.....另方面,该公司应提升系统的稳定性,除了定期对系统进行升级之外,还要在条件允许的情况下升级系统硬件,以保证系统运行的稳定性。此外,该公司还应积极关注系统开发技术的发展趋势,及时对系统可能存在的漏洞进行修补。系统下企业会计内部控制优化论文原稿。第,系统会对该公司的应收应付款进行预图。由图可知,该公司采取的风险预警信息运动模式,不但能够减少预警信息传递的环节,显著提升预警信息的传递效率,还能让公司各相关人员及时了解预警信息,从而为开展后续的风险控制与应对工作作出明确指引。参考文献陈丽君分析企业内部会计控制存在的问题及对策现代商业,杨有红内部控制与管理会计工具与方法运用商业会计,陶晓峰中小企业应对金融危机的财务管理策略企业经济,。风险管理方面。尽管该公司总结过去风险管理工作的经验与教训,还能为新业务的风险管理提供定参考。本文认为该公司应做好以下两方面工作首先......”

3、“.....其次,积极分析与研究其他企业的财务风险管理案例,并结合公司自身的情况对风险管理方案进行调整,以提升风险管理效率。最后,定期对风险库中的信息进行归纳与整合,将其汇总为公司的风险管理白皮书,为后续的风险管理工作提供指引。系统与构建内控管理平台。构建内控管理平台可以实现对各项经济业务的统管理。在实际工作中,该公司应结合自身的业务特点制定符合公司运营实际的经济业务管理流程,并针对流程中的各个环节在系统中设臵相应的功能模块。本文以该公司的采购资金付款业务为例,通过图简单描述了该业务的管理流程。使用报错指标法。该公司在进行基于系统的会计内部控制时,可以对其中的部分功能模块设臵报错指标,旦系统识欠考核,以便了解系统记录的交易信息的处理情况。该公司业务穿行测试情况如表所示。借助系统规范合同审批管理。系统能够将合同审批流程细化为不同环节......”

4、“.....这样就能实现对合同审批的规范管理。结合该公司的运营实际,本文认为该公司需要做好以下几方面工作控制权限。该公司应结合当前的业务流程与管理规范对系统进行合同审批管理的权限控制。系统用系统用户通过自己的用户名与密码登录系统之后,能看到当前需要审批或者操作的业务,如果审批或者业务操作权限超出了用户的授权范围,那么用户是无法看到这些信息的。这样能大大提升业务信息的保密程度,避免出现数据外泄的情况。另外,要限定系统管理员的权限,虽然其可以对系统中的数据进行任意修改,但这种修改必须是在得到相关主管部門的书面授权之后方可进行,没得到授权而进行的所有操作都是违反公司管息运动过程见图。由图可知,该公司采取的风险预警信息运动模式,不但能够减少预警信息传递的环节,显著提升预警信息的传递效率,还能让公司各相关人员及时了解预警信息......”

5、“.....杨有红内部控制与管理会计工具与方法运用商业会计,陶晓峰中小企业应对金融危机的财务管理策略企业经济,。该公司不但能够帮助该公司总结过去风险管理工作的经验与教训,还能为新业务的风险管理提供定参考。本文认为该公司应做好以下两方面工作首先,全面搜集对公司风险管理有意义的信息。其次,积极分析与研究其他企业的财务风险管理案例,并结合公司自身的情况对风险管理方案进行调整,以提升风险管理效率。最后,定期对风险库中的信息进行归纳与整合,将其汇总为公司的风险管理白皮书,为后续的风险管理工作提供指引。系统下企业会计内部控制优化论文原稿户通过自己的用户名与密码登录系统之后,能看到当前需要审批或者操作的业务,如果审批或者业务操作权限超出了用户的授权范围,那么用户是无法看到这些信息的。这样能大大提升业务信息的保密程度......”

6、“.....另外,要限定系统管理员的权限,虽然其可以对系统中的数据进行任意修改,但这种修改必须是在得到相关主管部門的书面授权之后方可进行,没得到授权而进行的所有操作都是违反公司管理要求以整合,如上页图所示。软件风险。在应用软件时,需要根据应用环境与用户需求进行定的调整与改进,以降低企业的潜在风险。虽然当前的软件已经发展得比较成熟,但仍存在定不足,例如,系统用户并不清楚后台程序的设计原理与运算规则,旦出现问题只能向系统供应商求助,而系统维护人员能够轻松接触到软件的后台数据库,如果对其进行不当操作,对企业造成的影响是难以估量的。该公司应实施清化论文原稿。构建内控管理平台。构建内控管理平台可以实现对各项经济业务的统管理。在实际工作中,该公司应结合自身的业务特点制定符合公司运营实际的经济业务管理流程,并针对流程中的各个环节在系统中设臵相应的功能模块......”

7、“.....通过图简单描述了该业务的管理流程。使用报错指标法。该公司在进行基于系统的会计内部控制时,可以对其中的部分功能模块设臵报理要求的。石油销售公司基于系统会计内部控制存在的问题数据安全与软件风险方面。数据的安全性存在定隐患。该公司应用系统进行管理的核心就是财务管理,后台数据库通过网络对各客户端的数据进行传输与整合,这就产生了数据安全性的问题。因为互联网具有定的开放性,如果有人恶意攻击系统,很有可能会对系统数据造成严重的破坏。本文将该公司当前各个管理系统之间的数据传输关系予应实施清欠考核,以便了解系统记录的交易信息的处理情况。该公司业务穿行测试情况如表所示。借助系统规范合同审批管理。系统能够将合同审批流程细化为不同环节,并在系统中为不同用户设臵审批权限,这样就能实现对合同审批的规范管理。结合该公司的运营实际,本文认为该公司需要做好以下几方面工作控制权限......”

8、“.....这样做可以保证系统中各项数据的准确性与时效性。这样的系统集成不但能够提升该公司的会计内部控制质量,还能提升整个内控体系的运行效率。另外,该公司还应拓展系统的预警功能,及时发出各业务流程与环节可能引发财务风险的预警,从而使公司管理层能够提前做好风险应对措施,以减轻风险对公司运营可能造成的损害,保障公司资产的安全性。该公司的风险预警信指标,旦系统识别到了报错指标范围内的数据,就会自动给出提示,系统用户可以根据提示修正输入的数据信息,这样能显著提升系统数据的准确性。加强风险控制,构建风险库。在实际工作中,该公司可以按照业务类型将风险分为不同大类,并针对各类风险进行跟踪式管理,应保证公司的所有业务流程与环节都在风险管理的范围之内,避免出现风险管理盲区。该公司还需要针对系统构建风险库......”

9、“.....方面,该公司应提升系统的安全性,做好硬件设备与软件安全的保护工作,对重要数据进行加密处理,防止遭到恶意破坏。另方面,该公司应提升系统的稳定性,除了定期对系统进行升级之外,还要在条件允许的情况下升级系统硬件,以保证系统运行的稳定性。此外,该公司还应积极关注系统开发技术的发展趋势,及时对系统可能存在的漏洞进行修补。系统下企业会计内部控制优中添加该客户的编码。但是当前的系统还没能对客户编码进行唯性限定,导致系统中存在编码相同的客户,无疑对该公司进行客户授信管理造成了障碍。虽然系统具有较强的资金控制能力,但却没有相应的合同管理功能。在业务进行之前,交易双方首先要做的就是签订合同,之后按照合同的约定交货付款。但该公司在货品与资金的往来过程中,不重視对合同文本的管理,导致资金和货品已经实付,但合同还处于审先......”

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