没深度。改进措施加强对专业知识的学习,改掉粗心大意的不良习惯,在工作中时刻树立细心谨慎为他人服务的意识。应加强与领导的沟通,及时反馈领导安排的临时工作,主动汇报自己的各项工作。努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力,以利于日常工作更好地顺利完成。养成良好的工作习惯,管理好自己的时间,提高工作效率,合理安排工作的先后顺序,努力寻求工作最优化。严格遵守公司财务制度,按制度办事。加强与总公司的财务交流和财务信息上报。结语在加入的这段时间,每天都很充实,学到了很多工作技能与工作方法,也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率,坚持目标至上的原则,不断追求卓越。出纳个人工作计划范文篇严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员向严格遵守国家财务会计制度税收法规集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作从地磅到统计各项基础数据的录入统计报表的编制从审核原始凭证会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表从各项税费的计提到纳税申报上缴从资金计划的安排,到各项资金的统调拨支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳任劳任怨努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集处理和传递的及时性准确性。以实施软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求结合集团公司实际状况着手进行了项目销售管理采购管理合同管理库存管理各模块的初始化工作。对供应商客户存货部门等基础资料的设臵均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。如设臵存货调价单,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作设臵普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为大类,并在此基础上,完成了系统库存管理模块的初始化工作。在月初正式运行系统,并于月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到系统中并且运行良好。制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入成本与费用的执行状况,每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况,协助各职责单位负责人加强经营管理,提高经济效益。资金调控有序,合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此,财务部方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正透明,先急后缓另方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,透过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况,为进步规范本集团的财务工作提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括财务部组织机构和岗位职责财务核算制度内部控制制度管理制度预算管理制度。透过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性数据准确性报表格式规范化完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠有用的信息。平时财务部透过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布臵后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按必须的财务规则程序有效地运行和控制。开展了以涉税业务和执行企业会计制度会计法及其他财经法律法规的自查活动为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计出纳和统计收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。透过会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部资金部资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的职责感,促进了各岗位的交流合作与团结。作为名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作是尽快熟悉出纳的各项业务,是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标掌握出纳的全部业务技能和会计记账获得会计从业资格证书。为了完成既定目标,必须坚持以下内容严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。做好现金支票各种票据的保管工作,做到细心认真负责做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。有关现金支票的工作,做到收有记录,支有签字做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时无误收付现金双方必须当面点清,防止发生差错做好出纳核算工作,认真仔细,多次核查,不能心存侥幸坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。另外,作为项目的份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献份力量。出纳个人工作计划范文篇年在如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订年的财务出纳人员个人工作计划。出纳个人工作计划篇范文出纳个人工作计划范文精选篇出纳个人工作计划范文篇日常工作与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象每月初及时与银行对账,并取银行对账单每月初按时做出资金表仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印认真做好凭证每季度按时去银行拿利息清单每月按时去银行拿税单根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。其他工作严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表坚持财务手续,严格审核算发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账,对不符手续的发票不予付款为配合公司发展需要,协同本部门主管同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖收讫或付讫戳记,做到合法准确手续完备单证齐全按规定填制各种支票授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确妥善保管有关印章票据等,做好有关单据账册报表等会计资料的整理归档定期和不定期向财务部经理报告工作完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳个人工作计划范文篇在酒店财务工作的这段时间里,发现了自已存在的些问题,为了更好的解决这些问题,做出年工作计划。在以前的工作中,由于年终盘点,年货问题,而没分清主次,同时没有做好时间安排,造成成本控管工作不及时,反应不到位。书面性汇报也没有做,同时做了好多无用功,造成大量工作时间的浪费。在保密的工作当中,由于自己的刚刚踏入财务,对工作数据的保密意识不强,所以后我将思而后行。在工作认真考虑后再去做,把工作时间安排好,以免做太多的无用功。具体工作计划如下安排好工作时间,做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划,以防为找事情做而找事的事情发生。周书面汇报,做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析,以便于更好的为下步工作打好基础。同时留底以便于备忘,为以后的工作开展作好准备,对厨房原料有针对性地盘点,特别是海鲜干货制品,做到周盘点,并且生成表格。对于般原料注意其使用情况,发现问题及时上报。并且做出相应的答复,以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结,并留待好第天工作的衔接。针对原料的购进与售出,存在若干品种可以论件计算,也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面,准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗当月计划如下,做好年货装箱工作,以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作,以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失,截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利,实现原材料价值的最大化。了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率,同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作,保证食品原料的质量。不定时的,对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率,做到算得出,管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低,影响酒店的利益。做好日常酒店菜品价格巡查工作,发现菜品价格问题及时做出书面汇报,并计算出毛利率,以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之十。以上就是本人的工作计划,新年的工作将围绕这几个
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