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2024年度审计部工作计划(7篇范文) 2024年度审计部工作计划(7篇范文)

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价在其内控制度健全有效可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计,尝试经营决策审计。内审必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每季度经营业绩审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是经营业绩审计定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计,还应搞任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价,以此作为津滨公司选择任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。在以上两项审计的基础上,内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计,即对决策程序是否完整并符合公司规定决策方法是否科学依据是否可靠效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计,提高下属企业经营者的决策水平和决策质量,为津滨公司总体决策提供参考依据。在审计部内部实行审计项目组长负责制,规范操作程序,狠抓审计基础建设,不断提高审计工作质量,精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。改善内审环境,加强审计人员培训,进步提高审计工作质量。年审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,年,需要领导与相关部门配合,按岗位设臵配备审计人员,充实审计队伍力量。要对现有的内审人员进行业务培训,如国际内审师资格考试新税法学习等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势新任务的需要。年度审计部工作计划篇指导思想年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以监督促治理的审计理念,坚持围绕集团中心突出重点求真务实的工作方针,建立健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督管理服务职能,为集团公司的发展提供保障。年度工作目标采取先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用年的时间对集团所属各子公司轮流实施遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性合法性效益性,从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议,督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累定的工作经验后,再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。年度工作计划开展财务收支审计和内控情况检查工作。随着集团公司经营规模的不断扩张,经营模式不断变化改进和完善,内部审计的工作任务也更加艰巨。针对目前内部审计人员少,审计力量有限的工作实际,从基础的财务收支审计入手,争取用年左右时间对集团所属各公司轮流实施遍审计。从资产负债权益和损益的真实性合法性和效益性方面进行审计,同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价,掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立执行情况,查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计离任经济责任审计风险管理审计奠定扎实基础。同时,根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。年度审计工作计划安排如下建立健全内部审计工作制度,从制度上保障内部审计工作的开展完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据实际工作情况,进步完善集团公司预算执行情况审计办法等内审制度。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕级单位的经营业绩考核,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进级单位加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合,不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对级单位领导干部任中经营绩效的评价。对级单位经营业绩审计通过对级单位年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各级单位考核的依据。针对性地开展专项审计根据集团经营管理特点,就预算内控管理经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计,重点问题重点突破。工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标合同签订竣工验收结算付款,做到实施事前项目审查事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。投资企业审计为评价对外投资企业的管理效果的需要,对投资企业进行经营与资产负债审计,如粤深省深汕省广深南油汽车服务等公司,充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。依照审后要追究审后要整改审后要运用的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。年度审计部工作计划篇范文年度审计部工作计划精选篇年度审计部工作计划篇今年以来,我局在县委政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗臶,坚持以邓小平理论和个代表重要思想为指针,以科学发展观为统领,认真贯彻精神,紧紧围绕县委县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。按照全国全省全市审计工作会议精神,加强人法技建设,业务求精执法求严工作求实方法求新质量求高,坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的十字审计方针,认真履行审计监督职能。进步加大了对重点领域重点资金重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建小康和谐作出了巨大的努力。现将年来的工作情况如下党建工作今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。抓好党员干部学习教育。为了深入贯彻精神,抓好党的思想建设和党员干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的精神以及各类关于党的建设的资料抓好党员干部思想教育,组织全体党员到渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示决定文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作思想学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评党建目标管理工作做到按季考评认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议,充分认识开展党的基层组织建设年活动的重大现实意义。我局采取集中学习自学交流发言等方式,加强对报告党章科学发展观中央个长效机制和省委等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动,充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中,参加抗雪凝活动抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机,认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况,召开全局干部职工大会,制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下,局里面拔出元,加上全局党员干部自发捐款元,共计元全部用作帮扶经费。年月日在局长余贡泽同志的带领下,我局行人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。审计业务工作完成情况截止十月十日,我局完成审计及专项审计调查项目共个,组织审计中介机构配合开展的审计项目个。查出违纪违规和管理不规范资金多万元,审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展,使我局在维护地方经济秩序,严肃财经法纪,促进科学发展,构建和谐社会等方面发挥了重要作用,具体开展了以下几个方面的审计工作。本级财政预算执行情况审计为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神,做好同级财政预算执行情况审计。我局以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局地方税务局县国库县物价局进行了审计。共查出了财政管理不规范资金万元,预算单位违纪违规行为资金万元,并提出了有效的整改意见和建议。审计表明年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务。乡财县管乡用财政体制改革稳步推进,财经纪律依法治税和税收征管不断加强,部门预算国库集中支付政府采购集中管理非税收入等制度进步健全,财政依法聚财理财的水平进步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进步增强。但仍存在些不容忽视的问题。如支出调整后未先报县人大批准后实施等。加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计,促进社会和谐。完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据实际工作情况,进步完善集团公司预算执行情况审计办法等内审制度。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕级单位的经营业绩考核,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因
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