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2024年审计工作计划(30篇范文) 2024年审计工作计划(30篇范文)

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员,对本单位及所属机构的财务收支经济活动的真实合法性进行独立监督审核的行为。第条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业事业单位以及其他卫生单位以下简称各部门各单位。第章内部审计机构和审计人员第条内部审计机构及内部审计人员在本部门本单位主要负责人领导下,依照国家法律法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划审计报告,并督促有关部门单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。第条各级卫生行政部门应按照国家法律法规的规定,设臵内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。年收入万元以上或拥有张病床以上的医疗机构年收入万元以上或所属单位多的企业事业单位,应当设臵独立的内部审计机构,配备专职审计人员。其他卫生企业事业单位可以根据需要,设臵独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。第条内部审计人员应当具有审计会计经济管理工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。第条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。第条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立客观公正保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第条部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作中存在的问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。第章业务指导与监督第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作,并对部属管单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作,并对所属管单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作,并对所属机构进行审计和业务指导监督。各部门各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。第章内部审计职责与任务第十条卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是按照国家法律和法规,制定内部审计制度规定及工作规范指导和监督有关部门单位建立健全内部审计机构,配备内部审计人员,按规定开展内部审计工作制定内部审计工作计划,组织行业内部审计及审计调查活动组织审计业务培训,开展审计工作研究,交流审计工作经验,表彰内部审计先进单位和个人。第十条内部审计机构履行下列职责拟定内部审计规章制度审计预算的执行和决算审计财务收支及有关经济活动按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计审计基本建设投资修缮工程项目审计卫生科研教育和各类援助等专项经费的管理和使用开展固定资产购臵和使用药品和医用耗材购销医疗服务价格执行情况对外投资工资分配等专项审计调查工作审计经济管理和效益情况审计内部有关管理制度的落实十其他审计事项。第十条内部审计机构每年应当向本部门本单位主要负责人提交工作报告。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。第十条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。第章内部审计机构权限第十条内部审计机构在履行审计职责时,具有下列权限要求被审计单位按时报送财务预算财务决算会计报表及有关文件资料参加本单位基建设备购臵财务对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关规章制度审核会计凭证账簿报表,现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法规行为改进管理提高效益的建议十对模范遵守财经法规的被审计单位和人员,提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。第十条本部门本单位在管理权限范围内,授予内部审计机构必要的处理处罚权。第章内部审计工作程序第十条内部审计工作的主要程序根据本部门本单位的具体情况,拟定审计项目计划,报经单位主要负责人批准后实施内部审计机构实施审计前,应编制审计工作方案,组成审计组,并提前日以书面形式通知被审计单位被审计单位应配合审计工作,提供必要的工作条件审计组对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计单位相关人员签字确认审计组对审计事项实施审计后,编制审计报告,并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起个工作日内,提出书面反馈意见,送交审计组内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后,报本部门本单位主要负责人审批下达被审计单位,被审计单位应当执行内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见,并书面报告执行结果内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。第十条内部审计机构对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存。第章奖励与处罚第十条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责忠于职守坚持原则做出突出成绩的内部审计人员,所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励对不履行审计职责的内部审计人员,由所在单位给予批评对滥用职权徇私舞弊玩忽职守泄露秘密的内部审计人员,所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。第十条对拒绝或者不配合内部审计工作拒绝提供或者提供虚假资料拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员,各部门各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。第章附则第十条各部门各单位可根据本规定,结合实际情况制定具体规定或实施办法,并报上级内部审计机构备案。第十条本规定由卫生部负责解释。第十条本规定自发布之日起施行。年月日发布的卫生系统内部审计工作规定卫生部令年第号同时废止。年审计工作计划范文参考篇年全县医院内部审计工作坚持深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路科学的工作方法务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能全年计划对个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支项目资金管理政府采购国有资产管理及票据物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改过程中,注重加强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。推动内部审计交流,提升内部审计效率加大对本系统内审工作的力度,深入进行调查研究,总结交流经验,促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流,不断提高本系统内部审计的能力。加强与审计机关之间的沟通与交流,创新审计思路,改进审计方法,努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素质和业务水平加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习,不断提高业务能力提高审计人员职业道德,树立强烈的事业心和责任感,积极而公正地履行审计职责。年审计工作计划范文参考篇深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制规范预算管理提高财政资金使用效益为目标,不断加强和改进财政预算执行审计。以支出审计为主,关注预算分配的公平和效率,延伸检查重点专项资金的管理使用情况,全面提升预算执行审计的层次和水平。同时,加强对税收政策执行和税收征管审计,促进地税部门加强税收征管,维护国家税收法规政策的统性和严肃性。计划对财政局地税局进行审计,同时对区水务局农牧局等预算单位进行延伸审计。加强重点投资项目的审计。按照区政府投资项目审计监督管理暂行办法规定,对公路城市建设生态建设拆迁等重点项目进行审计,对投资项目进行全程审计监督。揭露项目报批中的舞弊行为项目发包招标不规范多计工程造价损失浪费等问题,促进提高建设资金管理使用效益。强化民生资金审计。加大对社会保障教育医疗环保及农等专项资金的监督力度,重点做好残疾人就业保障金救济救灾资金就业解困资金新农合资金等涉及民生的资金基金审计和审计调查工作,拟对区人口与计划生育局人事劳动保障局民政局劳动就业局残联等单位进行审计和审计调查,促进专项资金管理水平和使用效益的不断提高。深化领导干部经济责任审计。根据自治区审计厅对经济责任审计的要求,进步规范经济责任审计工作。根据区委组织部的委托积极开展党工委书记部门领导干部经济责任审计,开展领导干部任中经济责任审计,实事求是进行责任评价,进步提升审计成果质量,促进规范权力运行,为组织部门考察使用和管理干部提供参考依据。加大审计意见和建议的整改力度。针对审计查出的问题,切实加强审计整改落实力度,提高审计执行力,加强
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