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2024审计员的工作计划(30篇范文) 2024审计员的工作计划(30篇范文)

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领,以推动海峡西岸经济区建设为主题,全面贯彻党的大和中央省市审计工作会议精神,紧紧围绕县委的经济建设中心,深入贯彻全面审计,突出重点的方针,进步集中力量,突出重点领域重点部门和重点资金的审计监督,加大对违法违纪问题的查处力度,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。据统计,半年来共完成个项目的审计任务,查出违规金额万元,管理不规范金额万元,应上缴财政金额万元,提交工作报告信息篇。其中被批示采用篇。现将工作情况总结如下。半年工作主要成效抓好同级审重点关注财政资金管理的规范性今年共审计财政地税交通旅游等单位的预算执行情况,并延伸审计或调查了个单位。查出违规金额万元应调账处理金额万元。审计发现的主要问题有些收支项目未按规定纳入财政体制核算,影响了财政预算收支的真实性,经审计发现,有万元的收入项目和万元的支出项目未纳入财政预算管理些基金项目如国有土地使用权出让金国有土地收益基金等收入共计万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入。在完成收入任务的情况下办理不合理退库万元。经延伸个企业审计发现,存在有万元税款滞留企业现象,部分代征税款单位存在只征主税未征附税问题个别单位收入直接冲减事业支出,未上缴财政专户实行收支两条线管理,有的部门专项资金拨付不及时,甚至被占用。我局针对上述问题,已区别不同情况分别下达审计决定,做出处理处罚。此外,针对各单位存在的财务管理簿弱会计核算不规范财产管理制度不健全等问题,还提出了些建设性意见和建议。上述各种违规问题基本得到纠正和整改,促进了各单位合理有效地使用资金,受到了县人大会的充分肯定。加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点关注财政资金投入的效益性在人员少,任务重情况下,派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政纪委同志道,根据中央省出台的各项惠民惠农政策,围绕资金的收入拨付使用管理等环节,通过对低保资金家电下乡补贴资金新农村建设资金山海协作发展资金扶贫开发资金等调查落实惠民惠农政策资金的到位情况。同时为规范资金管理采取了以下措施。是实行项目资金在线监控,国库统支付资金,直接拨付到用款单位,减少中间滞留环节。是实行惠民补贴资金折通,用存折方式直接兑现到受益农民,并按规定公开公示,建立起惠民惠农资金补助的绿色通道。是实行严格的政府采购制度,确保专项资金投资监管到位。是实行绩效评估,建立有效的激励机制和约束机制,提高惠民惠农资金使用效益。稳妥地开展经济责任审计工作提升审计结果的利用我局对领导干部的经济责任审计进行统筹安排并纳入年初计划,在人手少任务重的情况下,我们整合资源,对审计任务进行了合理的配臵,将经济责任审计与财政财务收支审计或预算执行审计相结合,既节约时间又降低了审计成本,下半年计划安排经济责任审计项目个,目前正在进点中。同时为贯彻落实明纪发号文关于认真落实党政领导干部任期经济责任审计结果的通知精神,保证政令畅通,近期派出两名业务骨干与纪委同志道对年年以来被审计的领导干部及其所在部门单位执行审计报告和审计决定书以及落实整改情况进行为期个星期的检查,对整改不到位拒不整改屡查屡犯的,予以通报诫勉谈话并追究有关人员的责任。结合重点项目投资审计关注财政资金运行的安全性结合县委为民办实事项目,做好工程决算审计工作。上半年共审计工业园区防洪堤道路工程结算等个项目共送审金额万元审减金额万元,确保国有资金的安全和有效,促进投资项目的规范管理。积极完成上级领导交办的工作任务是派分管领导参与政府采购监督工作及配合县财政对年县文体局建设局党校老干局等单位部分财政补助资金使用情况进行检查核实上报县政府是全面贯彻县委县政府各项方针政策,分别成立了学习科学发展观百活动创优争先行等活动的领导小组上报学习方案并用实际行动组织实施是积极推进政府信息公开工作,主动公开公开信息篇是规范我局的行政权力运行工作程序,编制了职权目录和流程图等份材料分别上报发改局和效能办,依法审计能力得到逐步提升。积极服务大局促成政府投资审计中心的成立政府投资建设项目直是社会关注的热点,也引起了上级领导的高度重视,为推进投资审计机制创新,强化投资审计工作,在局领导的不懈努力下,经县政府第十次常务会议研究决定原则同意设立县政府投资审计中心,为县审计局下属股级事业单位,核定财政核拨事业编制名,常务会议规定政府投资的各类建设项目,除上级主管部门有明确规定由中介机构审计外,均由县政府投资审计中心进行审计监督。由中介机构审计的项目,县审计主管部门也要加强监管。为加强县政府投资项目的管理和监督,节约财政资金,提高投资效益经请示,以县政府名义向全县下发了县关于加强政府投资项目审计监督管理办法的文件,详细规定了审计对象和范围内容及处理处罚规定。树立科学审计理念强化制度建设转变机关作风,提高审计质量。从科学发展的大局着手,充分发挥审计免疫系统功能,提高依法审计的能力,为此要狠练基本功,在内强化制度建设狠抓机关作风,制定了局工作人员目标责任考核办法局工作人员考勤制度效能建设责任追究制度政务公开制度业务招待费开支管理制度车辆管理制度等,用制度管人管事,对违反效能建设规定的工作人员年内被告诫次的,年度考核不能评为优秀年内被效能告诫次的当年年度考核不能评为称职,并扣发年度奖金年内被告诫次的予以调整工作岗位,并提交任免机关给予处理,取消该股室当年评优评先资格。人法技建设取得新的成效,是加强了以财务管理和廉政纪律为主要内容的自身建设如开展局机关财务自查自纠工作是派员参加了金审工程期项目培训并按照省厅要求进行了网络系统网络布线系统机房系统如配电系统防雷接地系统等建设,为审计业务提供良好的网络应用环境,同时为保证局计算机网络使用安全性与每位干部签订了安全保密协议书,做到安全保密人人有责是加强了以依法审计和文明审计为根本的作风建设,如通过聘请行风监督员走访被审单位,征求意见等进步增强审计干部廉洁从审遵守审计纪律的意识。在业务方面,结合开展审计创精品岗位学先进个不让活动,严格审计执法,注重审计质量推行计算机辅助审计,提高工作效率树立严谨细致的工作作风,以贯彻审计署号令为主体,扎扎实实地来规范我们的审计业务,使审计质量意识贯穿于审计工作的全过程。为了要加大计算机技术在审计工作的应用,配合审计项目质量控制办法的实施,加大现场审计实施系统的推广力度,我局在经费紧张的情况下通过逐步更新年来共购买了台笔记本电脑和台台式电脑,两台激光打印机,实现了人均台电脑的计划,用先进的审计技术和办法来武装审计队伍,充分发挥计算机辅助审计和在线监控的作用。实行审计项目限时办结制。从发审计通知到编写审批审计方案至下达审计决定共个环节,环扣环,有时间限制,有责任人签名,构成相互监督的链条,保证了审计任务按时完成。继续推行审计业务质量级负责制和复核审理与业务会议制度,年初重新调整充实了审计业务审理领导小组成员,由分管领导负责对审计项目业务质量的复核把关包括对审计报告审计意见书和审计决定等进行复核,积极推行优秀审计项目的评选活动促进审计质量的全面提升。注重审计队伍建设,提高审计人员整体素质加强政治理论学习,不断提高干部职工政治素质。规定每个星期,星期上午作为全体干部职工政治业务理论的学习时间,由分管领导和办公室同志组织干部职工认真学习科学发展观大报告公务员法和新修订审计法。目前局支部已组织全局人员认真学习毛泽东邓小平等领导同志对科学发展观的重要论述,并在学习的基础上要求每位干部每个月写篇学习笔记学习心得。领导带头示范,扎实有效开展学习实践活动,并取得了阶段性成效。强化审计业务培训,不断提高审计人员的业务水平。是采取以会代训方式,今年我局于月份月份分别派出干部到福卅明参加省审计厅组织的审计业务培训,主要是学习经济责任审计省定项目的培训及现场实施审计系统操作软件应用等,回来后结合本县实际对其他同志进行面对面地传帮带,这样既节约了费用又共同提高了审计业务水平,达到了学用结合的目地。是积极创造条件接受培训,如局领导参加的由县委组织的党政领导干部执政能力再造高级研修班学习,通过有系统的理论学习旨在提高管理水平和增长知识。是采取个人自学与集中学习相结合的方式,如对有关重要的法规财务制度做到人手册,并组织审计人员根据自己历年来的审计经验,现身说审开展业务交流和研讨。是制定有关奖励制度,鼓励大家自学成才,如制定了给予考前复习假与考试假及毕业后给予奖励等鼓励办法,引导转变大家的学习观,变要我学为我要学,我局现有人中,取得大专学历人,本科学历人,取得中级职称人。通过不断的学习和实践,审计人员业务素质有了明显的提高。努力抓好党风廉政工作,是以守住底线教育活动为平台,自觉执行民主集中制,向纪委报告个人有关重大事项述职述廉,认真开展清理规范津补贴治理商业贿赂公款出国旅游及清查小金库等专项治理工作是进步健全党风廉政建设级责任制。实行岗双责,将党风廉政建设与审计工作起部署起落实起检查起考核。做到级抓级,层层抓落实,建立和完善思想教育机制制度规范机制监督制约机制查案惩处机制干部保护机制和廉政责任机制。并把这些制约机制用具体的方式落实到实处,重点加强对审计组的事前事中和事后的检查与监督。做到进点时要进行审计公示审计中由纪检监察人员进行明察暗访撤点后审计组向局监察室汇报遵守廉政纪律情况被审计单位以无记名方式填写廉洁从审情况每年进行两次的审计回访等。通过实行审计公示制度,公布廉政举报电话,制定和发放审计人员廉政征询表审计小组执行审计纪律情况自报表,组织学习廉政建设有关规定内容,引导干部树立马列主义的世界观人生观价值观和正确的权力观地位观利益观。增强了审计干部依法审计文明审计廉政审计的意识。加强党务政务公开。是决策工作民主化。凡重大事项均提交局务会研究
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