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2024年度有关审计工作计划(19篇范文) 2024年度有关审计工作计划(19篇范文)

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1、体制机制性问题,促进加强国有资本经营预算管理。部门单位预算执行和其他财政收支审计。对部分预算主管部门和预算主管单位年度预算执行和其他财政收支情况实施审计,推动提高部门预算管理水平,深化部门预算改革,提高预算绩效。部门单位决算草案审计。加强和完善决算管理,促进提高部门财务核算和财务管理水平。市级建设财力项目竣工决算审计。促进提高政府投资项目管理水平和投资效益。城镇保障性安居工程跟踪审计。根据审计署统部署,促进城镇保障性安居工程政策落实到位分配公平公正管理规范有序制度机制健全完善,切实维护人民群众住房保障权益。十基本医疗保险基金和医疗救助资金审计。根据审计署要求组织实施,促进惠民政策贯彻落实,推动完善基本医疗保险制度。十水污染防治专项资金审计。根据审计署要求组织。

2、计工作计划范文篇指导思想认真贯彻落实大精神,以科学发展观为统领,继续坚持围绕中心服务大局的指导思想,牢固树立审计为发展服务的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展推进依法行政推进制度创新的作用。工作重点继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使。

3、,强化资源环境审计。是围绕推进创新发展协调发展,更加关注体制机制性问题。根据上述要求,年度市审计局重点审计项目计划安排如下稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。推动国家和本市重大政策措施贯彻落实,促进经济平稳运行健康发展和转型升级。市本级般公共预算执行和决算草案审计。促进健全统完整的政府预算体系,提高预算管理水平,推动财政政策贯彻落实。政府性基金预算执行及决算草案审计。推动完善政府性基金管理,提高基金管理绩效和水平。社会保险基金预算执行及决算草案审计。加强社会保险基金预算管理和监督,规范社会保险基金预算编制行为,保证基金安全完整和运行效益,维护保险对象的合法权益。国有资本经营预算执行及决算草案审计。揭示国有资本经营收益收缴支出及管理中存在的。

4、支援相关政策措施落实到位,推进援疆项目按期保质地顺利实施,保障资金管理和项目建设规范高效和公开透明。十上海国际旅游度假区核心区基础设施项目跟踪审计。强化源头监控和动态监控,及时发现问题督促整改,促进有关单位进步完善管理制度,提高建设管理水平。十国外贷援款项目审计。根据审计署授权实施,促进积极合理有效利用世界银行贷款援款,提高利用外资的质量和水平。年度有关审计工作计划范文篇提高审计质量,发挥审计监督作用全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。以客观公正事实求是为原则,依法依规实施审计。严格审计程序,规范审计行为,确保审计质量。严格遵守廉洁从业若干规定,恪守内部审计人员职业道德规范。年度有关审。

5、务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。认真抓好跟踪审计。以审计意见建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进步规范化制度化法制化。主要措施,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习审计法会计法内部审计具体准则等法律法规和审计业务知识,继续发扬依法求真严谨奋进奉献的审计精神。是围绕推进依法行政,深入推进经济责任审计。是围绕维护经济安全,加大对风险隐患的揭示力度。是围绕推进共享发展,抓好民生审计。是围绕推进绿色发。

6、实施,促进落实国家和本市水污染防治政策措施,改善本市水环境质量。十市对口支援新疆喀什县发展资金和项目跟踪审计。促进中央对口支援相关政策措施落实到位,推进援疆项目按期保质地顺利实施,保障资金管理和项目建设规范高效和公开透明。十上海国际旅游度假区核心区基础设施项目跟踪审计。强化源头监控和动态监控,及时发现问题督促整改,促进有关单位进步完善管理制度,提高建设管理水平。十国外贷援款项目审计。根据审计署授权实施,促进积极合理有效利用世界银行贷款援款,提高利用外资的质量和水平。年度有关审计工作计划范文篇提高审计质量,发挥审计监督作用全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性坚持全面审计突出重点的审计思路。。

7、用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。认真抓好跟踪审计。以审计意见建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进步规范化制度化法制化。主要措施,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习审计法会计法内部审计具体准则等法律法规和审计业务知识,继续发扬依法求真严谨奋进奉献的审计精神。全面审计突出重点的方针,做到认识到位强化管理夯实基础质量到位突出重点落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开公正文明廉洁的审计形象。实,讲求实效的要求,坚持切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统。严谨细致丝。

8、人的经济负担,而且会减少的收益,影响的长期发展成本问题解决不好,医院的效益就没有保障,竞争力也会变得低下。因此,内部审计要把医疗服务成本作为基本审计,及时发现成本管理中存在的主要问题重大问题,找到损失浪费的主要表现症结所在,做好综合分析,针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议,促进医院有效节约与合璎利用资源,降低成本,从而提高经济效益与社会效益。我们要把握时代的脉搏,坚持以科学发展观为指导,立足自身,立足内部,充分发挥应有的作用,就定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献年度有关审计工作计划范文篇年,全县审计工作将以党的十大十届中中全会和国务院关于加强审计工作的意见以及中央经济工作会议精神为指导,依法认真履行审计监督职责,密切关注经济社会运行中的矛盾和。

9、苟的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划审计方案审计取证审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。年度有关审计工作计划范文篇指导思想以科学发展观为统领,继续坚持围绕中心服务大局的指导思想,牢固树立审计为发展服务的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展推进依法行政推进制度创新的作用。工作重点继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财。

10、医院经济决策经济管理服务促进经济健康,树立起服务第理念,采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见主动请求被审计科室对自己的工作方式服务态度和服务质量提出建议为医院加强管理完善决策机制发挥参谋助手作用,更好地为医院的和谐发挥重要作用。以成本管理审计为重点,强化审计经济监督在市场经济条件下,医院被推向市场,医院的生存不再取决于上级主管部门的意志,而是取决于市场对医院的接纳程度,取决于医院能否为患者提供优质价廉的医疗服务,市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动,向广大患者提供医疗服务,必然会消耗定的人力财力和物力,因此经营过程也就是资源耗费的过程,同时也是成本的形成过程。之所以必须注意成本是因为每增加元的成本不仅会增加。

11、风险,严肃查处重大违法违规问题和经济案件,切实发挥审计监督职能作用。根据县政府工作部署和上级审计工作会议精神,特制定年度全县审计项目计划。上级审计机关下达的年度审计项目计划稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。根据审计署的统部署,以推动中央关于稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实到位,促进经济平稳运行健康发展和转型升级为目标,全面持续跟踪检查政府及其部门落实稳增长促改革调结构惠民生防风险等政策措施的具体部署执行和实际效果等情况,年重点审计以下方面是重点任务完成情况是重要政策执行情况是重大项目建设进展情况是重点资金落实和使用情况是推进简政放权政策落实情况是违法违纪问题情况是跟踪审计发现问题整改情况。在审计中重点抓住政策措施落实中的重点环。

12、于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,内审工作要从的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力提高经济效益与社会效益等事项。改进审计计划管理,使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制度,提高财务管理水平。提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构提高综合素质,做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了,审计质量才能得到保证。更新审计理念,提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析评价建议和咨询,帮助他们更有效地管理。内部审计查出问题的过程,是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上,要站在医院发展的前沿,立足于纵观全局的基点上,扣紧为。

参考资料:

[1]2024年内部审计工作计划(24篇范文)(第75页,发表于2023-08-29)

[2]2024年公司出纳工作计划(13篇范文)(第19页,发表于2023-08-29)

[3]2024年学校出纳工作计划(14篇范文)(第25页,发表于2023-08-29)

[4]2024年幼儿园出纳工作计划(8篇范文)(第14页,发表于2023-08-29)

[5]2024年中职班主任工作计划(27篇范文)(第84页,发表于2023-08-29)

[6]2024年公司出纳工作计划(14篇范文)(第21页,发表于2023-08-29)

[7]2024年小学家长学校工作计划书(27篇范文)(第82页,发表于2023-08-29)

[8]2024年学校出纳工作计划(17篇范文)(第29页,发表于2023-08-29)

[9]2024年银行出纳工作计划(4篇范文)(第7页,发表于2023-08-29)

[10]2024年学校出纳工作计划(14篇)(第25页,发表于2023-08-29)

[11]2024年会计工作计划(18篇范文)(第40页,发表于2023-08-29)

[12]2024年会计年度工作计划(20篇范文)(第40页,发表于2023-08-29)

[13]2024年会计个人工作计划(26篇范文)(第67页,发表于2023-08-29)

[14]2024年个人会计工作计划(26篇范文)(第68页,发表于2023-08-29)

[15]2024年会计工作计划和目标(27篇范文)(第55页,发表于2023-08-29)

[16]2024年会计工作计划(29篇范文)(第61页,发表于2023-08-29)

[17]2024年幼儿园家长会计划安排(28篇范文)(第82页,发表于2023-08-29)

[18]2024年信息技术教师个人工作计划(16篇范文)(第31页,发表于2023-08-29)

[19]2024年信息技术工作计划(17篇范文)(第44页,发表于2023-08-29)

[20]2024年技术部员工个人工作计划(19篇范文)(第46页,发表于2023-08-29)

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