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2024年审计工作计划(28篇) 2024年审计工作计划(28篇)

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1、,在监督环节下力气,在预防环节下功夫,不断完善审计在新领域的执行规则,以提高审计效果。年审计工作计划范文参考篇为进步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。年度审计工作目标年的内部审计工作,以国家财经法规财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性合法性效益性为重点,结合我院年工作要点学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。。

2、集团董事局赋予的职责,全面监督财务收支的真实合法和效益,突出重点领域重点项目重点资金和重点环节,更新观念,创新机制,加大力度,在审查重大违法违规问题的同时,更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制,以监督促进过程,从治理机制和制度层面揭示问题,提出建议,改善企业经营管理,提高企业可持续发展能力。工作措施深化监督,进步强化审计评价职能,揭示资源配臵和使用的合规性和效益性。审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持致性,并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源,以保证在集团战略框架下的资源的化配臵。在其中,审计应充分发挥监督职能,并在监督的深度和广度上下功夫,有效评价企业战略制订的致性和资源利用的合规性和效益性,以发现是否存在。

3、为个重要工作内容。是通过审计发现和审计评价,帮助各企业增强风险意识,及时识别潜在风险,有效防范风险发生,建立健全风险控制机制是通过审计测试,帮助各企业增强流程再造意识,及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题,提高流程运行效益是通过审计总结实践,帮助各企业在项目运作方面少走弯路,减少机会成本的投入。建章立制,进步强化审计工作规范性,提高审计工作质量。随着系列审计制度的出台,集团审计工作已逐步走向制度化规范化的发展道路,通过制度的建立明确预防机制监督机制和纠错机制,是通过制度指导审计执业,提高审计效率,保证审计质量是以制度管理审计行为和结果,明确责任,惩前毖后,保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。年,集团审计部将进步梳理审计业务流程,以控制和风险为导向。

4、管委会县供销合作联社民营办实验中学中心卫生医院的年度财务收支情况进行审计。资产负债损益审计全年安排资产负债损益审计项目个,即对县农村信用合作联社自来水公司进行资产负债损益审计。投资审计市局全年安排投资审计项目个,即对中搬迁跟踪审计经济适用房决算审计房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计镇中小学标准化建设项目决算审计农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查已建成污水处理项目效益审计调查。年审计工作计划范文参考篇指导思想牢固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局围绕中心突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全健康运行的免疫功能,促进集团经济的平稳高效发展。工作目标紧紧围绕集团党委董事局提出的集团年经济工作目标,认真履行。

5、重要环节,也是企业成本控制的重要环节,还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低,会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失,则会给企业带来重大损失,甚至导致企业发生重大经营风险。因此,重视和加强采购供应链的管理,是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计,目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度,规范采购人员的行为准则,健全采购供应活动的文档记录,使采购供应管理更加有效率和效益性。更新思维,进步加强审计咨询和服务职能,寓帮助于监督,切实提高企业运营效率和效益。集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中,应摒弃传统审计理念,要与时俱进,加强审计理论研究和审计方法创新,推进内部审计职能从单纯监督向监督服务并重转变,把服务企业提高企业管理水平。

6、审计的内容根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金助学金发放,班费实习费等使用情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费教材费等财务收支情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内审通过开展财务周期审计,使审计工作规范化制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。审计的方法及范围审计的方法是首先各单位自查,并形成自查报告其次内审人员采取审查资料个别访谈审计调查等方法。

7、游离于集团战略之外的经营行为,是否存在不合规的占用资源,是否存在资源的闲臵浪费等,诸如此类,均应该通过合法的审计监督予以揭示,促进集团资源的更优化分配。突出重点,进步加大专项审计力度。年,集团审计部将在常规审计工作开展的基础上,有针对性的有重点的开展以下几方面的专项审计工作,并希望达到两方面目标是通过审计发现问题分析问题解决问题,提高企业管理水平,促进企业的自我完善是总结实践,以便有效推广利用。管理流程审计。管理流程的合理科学健全和规范,决定了个企业的运作是否顺畅和有效率,也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如,完善的财务操作管理流程能够规避定的金融风险,完善的投资决策流程能够规避定的投资失误风险,完善的生产管理流程得以规避定的产品质量风险。对管理流程。

8、领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托,今年将对名副处级领导干部进行任期经济责任审计。继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程。

9、行审计,重点是要检查各企业管理流程是否健全规范,特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序,就是守规则,只有守规则,才能限度地控制风险的发生。投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式,也是集团目前快速发展的重要途径。但同时,投资失误也有可能给企业带来性危机,因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计,就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪,从投资并购项目的发现和选择,到评估论证,审批决策建设投产或者重组整合,以及产出效益与预期效益的比较差异,差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题,还要重视总结和推广实践,使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的。

10、会计工作服务为提高教育资金使用效益服务为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定年审计工作计划。具体内容如下继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题规范管理促进改革提高绩效的审计思路,进步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法试行,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。进步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织纪检监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进步深化经济责任审计的内容,坚持。

11、项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项勘察设计招标施工竣工以及相关工程设备材料采购变更洽商工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见的要求,切实抓好审计结果的利。

12、行。审计的范围是教学系及相关单位年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查个年级。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学成人教育部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法。电大工作部附属中学成人教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等年审计工作计划范文参考篇为落实北京市教育委员会关于做好年教育审计工作的意见的文件精神和我院年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务。

参考资料:

[1]2024年审计工作计划(25篇范文)(第77页,发表于2023-08-29)

[2]2024年内部审计工作计划(23篇范文)(第56页,发表于2023-08-29)

[3]2024年审计工作计划(20篇范文)(第44页,发表于2023-08-29)

[4]2024年审计工作计划推荐(20篇范文)(第56页,发表于2023-08-29)

[5]2024年审计员的工作计划(20篇范文)(第37页,发表于2023-08-29)

[6]2024年审计工作计划(23篇范文)(第47页,发表于2023-08-29)

[7]2024年审计工作计划(19篇范文)(第52页,发表于2023-08-29)

[8]2024年度有关审计工作计划(19篇范文)(第34页,发表于2023-08-29)

[9]2024年内部审计工作计划(24篇范文)(第75页,发表于2023-08-29)

[10]2024年公司出纳工作计划(13篇范文)(第19页,发表于2023-08-29)

[11]2024年学校出纳工作计划(14篇范文)(第25页,发表于2023-08-29)

[12]2024年幼儿园出纳工作计划(8篇范文)(第14页,发表于2023-08-29)

[13]2024年中职班主任工作计划(27篇范文)(第84页,发表于2023-08-29)

[14]2024年公司出纳工作计划(14篇范文)(第21页,发表于2023-08-29)

[15]2024年小学家长学校工作计划书(27篇范文)(第82页,发表于2023-08-29)

[16]2024年学校出纳工作计划(17篇范文)(第29页,发表于2023-08-29)

[17]2024年银行出纳工作计划(4篇范文)(第7页,发表于2023-08-29)

[18]2024年学校出纳工作计划(14篇)(第25页,发表于2023-08-29)

[19]2024年会计工作计划(18篇范文)(第40页,发表于2023-08-29)

[20]2024年会计年度工作计划(20篇范文)(第40页,发表于2023-08-29)

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