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(6篇)年度审计计划 (6篇)年度审计计划

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《(6篇)年度审计计划》修改意见稿

1、“.....还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。对下属企业经营业绩审计年度审计半年度审计通过对下属企业年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据开展萧山区教育工会经费使用情况的专项审计调查月为加强对区教育工会在财务收支方面的管理,了解区教育工会资金的使用情况,年,我们将开展对萧山区教育工会经费使用情况的专项审计调查,审计重点是年财务收支情况,并将此项内容作为年的重点内审项目。实施下属单位负责人离任经济责任审计工作月和十月。根据暑期教育局下属单位负责人的人事变动情况,及时组织完成校长园长和直属单位负责人离任经济责任审计的任务。通过审计,核实单位财务收支及账内外负债情况,扣清家底。全面掌握财务收支及相关经济活动真实性合法性及重大经济项目的决策实施和内控制度的执行情况。并根据审计情况提出合理化建议,促进学校进步加强财务管理......”

2、“.....对校长园长和直属事业单位负责人在其任期内经济责任进行客观公正的鉴证和评价,为人事部门考核使用干部提供依据。认真执行内部审计工作联席会议制度季度次。根据萧山区教育内部审计工作联席会议制度萧教计„‟号文件要求,构建紧密合作各司其职各负其责相互配合的审计工作联动协作机制,发挥各有关科室监管合力,进步提升教育内部审计工作成效。我们将定期组织召开审计工作联席会议,协调解决在审计中发现的重大问题,交流通报各项审计情况,研究决定审计整改意见建议等,确保审计意见落到实处,充分发挥免疫功能,提升审计成效。积极完成上级有关部门或领导交办的各项审计任务。配合省市区有关部门的审计工作安排,认真完成上级部门布置的任务,完成好领导交办的各项任务。年度审计计划篇范文年度审计计划精选篇年度审计计划篇加强内审人员业务培训,提高内审业务技能提高内部审计人员业务水平,是认真做好内部审计工作的重要基础......”

3、“.....促使内审人员适应形势发展的需要,在积极鼓励内审人员加强学习,自我提高业务水平的前提下,将通过以下方面的工作来提高服务水平。继续组织安排内审人员参加省市区举办的审计业务培训,让每个内审人员能及时获得的内审信息法律法规知识专业知识和实务技能,进步提高内部审计的工作质量,提高服务水平。继续鼓励内审人员进行业务研究,要求内审人员当年完成篇论文撰写个案例或主审个项目。内审人员严格执行浙江省教育审计工作廉政规定的内容,保持严谨细政的工作作风,做到依法审计规范审计精细化审计,确保审计工作的客观公正和审计人员的廉洁审计。民办学校幼儿园财务专项审计工作月为促进民办学校幼儿园财务管理更规范,保障学生利益,根据萧山区民办学校财务管理办法试行萧教计号,年......”

4、“.....其中审计的重点为两个,是年审计结果的整改情况,是民办学校的食堂收支情况。通过对民办学校幼儿园的财务专项审计,进步完善内控制度,加强经费管理。公经费专项审计工作月根据省审计厅关于印发年省本级公务支出公款消费专项审计工作方案的通知浙审行„‟号精神及萧山区审计局的要求,区教育局内部审计部将对所属中小学和幼儿园进行专项抽查审计,重点审查学校年度公务用车公务招待公务出国出境考察使用管理情况。实施常态化教育系统年轮审工作月和月根据省教育厅要求,根据萧山区教育系统内部审计轮审制度规定,年萧山区教育系统将对各公办学校单位幼儿园的校园长展开第轮年轮审,主要审计内容为学校单位内部管理情况收支管理情况公经费使用情况单位固定资产管理情况专项资金使用情况学校食堂财务管理情况等。通过常态化的轮审,进步增强单位领导和后勤管理人员的财经意识,提高风险防范能力,确保教育经费和财产安全......”

5、“.....增加对旌阳区总工会什邡市总工会年度经费收支情况的审计开展地震灾后重建资金帮扶救助资金等各类专项资金审计。会议工作。组织召开市总经审全委会,审查市总预决算方案和半年预算执行情况,听取市总经审办工作汇报,审议年度全市经审工作标准化建设考核情况等。组织召开全市经审会主任会议,通报年度经审工作考核情况,交流经审工作,学习总结好的经验,安排部署新的工作。年底召开市总经审全委会,审议市总经审工作报告,列席市总全委会。自身建设工作。举办全市工会专兼职经审干部经审业务培训班。年度审计计划篇范文年度审计计划精选篇年度审计计划篇加强内审人员业务培训,提高内审业务技能提高内部审计人员业务水平,是认真做好内部审计工作的重要基础。为了进步提高内审人员的业务水平,促使内审人员适应形势发展的需要,在积极鼓励内审人员加强学习......”

6、“.....将通过以下方面的工作来提高服务水平。继续组织安排内审人员参加省市区举办的审计业务培训,让每个内审人员能及时获得的内审信息法律法规知识专业知识和实务技能,进步提高内部审计的工作质量,提高服务水平。继续鼓励内审人员进行业务研究,要求内审人员当年完成篇论文撰写个案例或主审个项目。内审人员严格执行浙江省教育审计工作廉政规定的内容,保持严谨细政的工作作风,做到依法审计规范审计精细化审计,确保审计工作的客观公正和审计人员的廉洁审计。民办学校幼儿园财务专项审计工作月为促进民办学校幼儿园财务管理更规范,保障学生利益,根据萧山区民办学校财务管理办法试行萧教计号,年,将继续对民办学校幼儿园的财务管理制度会计制度和资产管理制度建立情况及财务管理体制财务预算管理资产和负债管理收入和费用管理结余及分配财务清算等方面进行审计,其中审计的重点为两个,是年审计结果的整改情况,是民办学校的食堂收支情况......”

7、“.....进步完善内控制度,加强经费管理。公经费专项审计工作月根据省审计厅关于印发年省本级公务支出公款消费专项审计工作方案的通知浙审行„‟号精神及萧山区审计局的要求,区教育局内部审计部将对所属中小学和幼儿园进行专项抽查审计,重点审查学校年度公务用车公务招待公务出国出境考察使用管理情况。实施常态化教育系统年轮审工作月和月根据省教育厅要求,根据萧山区教育系统内部审计轮审制度规定,年萧山区教育系统将对各公办学校单位幼儿园的校园长展开第轮年轮审,主要审计内容为学校单位内部管理情况收支管理情况公经费使用情况单位固定资产管理情况专项资金使用情况学校食堂财务管理情况等。通过常态化的轮审,进步增强单位领导和后勤管理人员的财经意识,提高风险防范能力,确保教育经费和财产安全。开展萧山区教育工会经费使用情况的专项审计调查月为加强对区教育工会在财务收支方面的管理,了解区教育工会资金的使用情况,年......”

8、“.....审计重点是年财务收支情况,并将此项内容作为年的重点内审项目。实施下属单位负责人离任经济责任审计工作月和十月。根据暑期教育局下属单位负责人的人事变动情况,及时组织完成校长园长和直属单位负责人离任经济责任审计的任务。通过审计,核实单位财务收支及账内外负债情况,扣清家底。全面掌握财务收支及相关经济活动真实性合法性及重大经济项目的决策实施和内控制度的执行情况。并根据审计情况提出合理化建议,促进学校进步加强财务管理,增强遵纪守法的意识,对校长园长和直属事业单位负责人在其任期内经济责任进行客观公正的鉴证和评价,为人事部门考核使用干部提供依据。认真执行内部审计工作联席会议制度季度次。根据萧山区教育内部审计工作联席会议制度萧教计„‟号文件要求,构建紧密合作各司其职各负其责相互配合的审计工作联动协作机制,发挥各有关科室监管合力......”

9、“.....我们将定期组织召开审计工作联席会议,协调解决在审计中发现的重大问题,交流通报各项审计情况,研究决定审计整改意见建议等,确保审计意见落到实处,充分发挥免疫功能,提升审计成效。积极完成上级有关部门或领导交办的各项审计任务。配合省市区有关部门的审计工作安排,认真完成上级部门布置的任务,完成好领导交办的各项任务。年度集团公司内部审计工作计划如下完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立集团公司内部控制制度审计办法集团公司预算执行情况审计办法集团公司合同管理审计办法项内审制度。内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整保证会计信息真实促进经济活动健康有序进行而制定的种内部协调组织制约检查的控制系统,年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全有效......”

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