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(25篇)审计工作计划表 (25篇)审计工作计划表

格式:word 上传:2025-12-11 03:21:41
律法规和审计业务知识,继续发扬依法求真严谨奋进奉献的审计精神。全面审计突出重点的方针,做到认识到位强化管理夯实基础质量到位突出重点落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开公正文明廉洁的审计形象。,讲求实效的要求,坚持切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统。严谨细致丝不苟的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划审计方案审计取证审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。审计工作计划表篇集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计经济责任审计基建工程审计,保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险完善管理和提高经济效益的作用。年度集团公司内部审计工作计划如下以财务收支与预算审计为基础,促进内控制度的健全与完善以财务收支审计为基础,延伸到内部控制风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督,保护公司资产安全和完整,同时延伸到内部控制和风险管理的有效性财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团发展方向,预算执行围绕集团经营目标展开。完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据实际工作情况,进步完善集团公司预算执行情况审计办法等内审制度。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕级单位的经营业绩考核,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进级单位加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合,不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对级单位领导干部任中经营绩效的评价。对级单位经营业绩审计通过对级单位年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各级单位考核的依据。针对性地开展专项审计根据集团经营管理特点,就预算内控管理经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计,重点问题重点突破。工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标合同签订竣工验收结算付款,做到实施事前项目审查事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。投资企业审计为评价对外投资企业的管理效果的需要,对投资企业进行经营与资产负债审计,如粤深省深汕省广深南油汽车服务等公司,充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。依照审后要追究审后要整改审后要运用的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。改善内审环境,加强审计人员培训,进步提高审计工作质量。年审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,年,需要领导与相关部门配合,按岗位设臵配备审计人员,充实审计队伍力量。要对现有的内审人员进行业务培训,如国际内审师资格考试新税法学习等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势新任务的需要。审计工作计划表篇年,全县审计工作将以党的十大十届中中全会和国务院关于加强审计工作的意见以及中央经济工作会议精神为指导,依法认真履行审计监督职责,密切关注经济社会运行中的矛盾和风险,严肃查处重大违法违规问题和经济案件,切实发挥审计监督职能作用。根据县政府工作部署和上级审计工作会议精神,特制定年度全县审计项目计划。上级审计机关下达的年度审计项目计划稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。根据审计署的统部署,以推动中央关于稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实到位,促进经济平稳运行健康发展和转型升级为目标,全面持续跟踪检查政府及其部门落实稳增长促改革调结构惠民生防风险等政策措施的具体部署执行和实际效果等情况,年重点审计以下方面是重点任务完成情况是重要政策执行情况是重大项目建设进展情况是重点资金落实和使用情况是推进简政放权政策落实情况是违法违纪问题情况是跟踪审计发现问题整改情况。在审计中重点抓住政策措施落实中的重点环节重点项目重点内容,深入分析问题产生的原因,落实各环节的具体责任,研究提出解决问题的对策,提出具体可行的整改意见,推动政策措施落实到位。审计工作计划表篇为落实北京市教育委员会关于做好年教育审计工作的意见的文件精神和我院年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作服务为提高教育资金使用效益服务为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定年审计工作计划。具体内容如下继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题规范管理促进改革提高绩效的审计思路,进步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法试行,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。进步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织纪检监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托,今年将对名副处级领导干部进行任期经济责任审计。继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项勘察设计招标施工竣工以及相关工程设备材料采购变更洽商工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。进步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务能力。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度规定的基础上进步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力实行审计项目限时办结制。从发审计通知到编写审批审计方案至下达审计决定共个环节,环扣环,有时间限制,有责任人签名,构成相互监督的链条,保证了审计任务按时完成。继续推行审计业务质量级负责制和复核审理与业务会议制度,年初重新调整充实了审计业务审理领导小组成员,由分管领导负责对审计项目业务质量的复核把关包括对审计报告审计意见书和审计决定等进行复核,积极推行优秀审计项目的评选活动促进审计质量的全面提升。注重审计队伍建设,提高审计人员整体素质加强政治理论学习,不断提高干部职工政治素质。规定每个星期,星期上午作为全体干部职工政治业务理论的学习时间,由分管领导和办公室同志组织干部职工认真学习科学发展观大报告公务员法和新修订审计法。目前局支部已组织全局人员认真科学发展观的重要论述,并在学习的基础上要求每位干部每个月写篇学习笔记学习心得。领导带头示范,扎实有效开展学习实践活动,并取得了阶段性成效。强化审计业务培训,不断提高审计人员的业务水平。是采取以会代训方式,今年我局于月份月份分别派出干部到福卅明参加省审计厅组织的审计业务培训,主要是学习经济责任审计省定项目的培训及现场实施审计系统操作软件应用等,回来后结合本县实际对其他同志进行面对面地传帮带,这样既节约了费用又共同提高了审计业务水平,达到了学用结合的目地。是积极创造条件接受培训,如局领导参加的由县委组织的党政领导干部执政能力再造高级研修班学习,通过有系统的理论学习旨在提高管理水平和增长知识。是采取个人自学与集中学习相结合的方式,如对有关重要的法规财务制度做到人手册,并组织审计人员根据自己历年来的审计经验,现身说审开展业务交流和研讨。是制定有关奖励制度,鼓励大家自学成才,如制定了给予考前复习假与考试假及毕业后给予奖励等鼓励办法,引导
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