帮帮文库

返回

(25篇)审计工作计划推荐 (25篇)审计工作计划推荐

格式:word 上传:2023-08-30 18:15:40

《(25篇)审计工作计划推荐》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....通过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解下属企业诉求解决问题存在困难,深层次了解企业经营情况,更好服务企业。要对现有的内审人员进行业务培训,组织参加国际内审师资格考试等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势新任务的需要。审计工作计划范文推荐篇为落实北京市教育委员会关于做好年教育审计工作的意见的文件精神和我院年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作服务为提高教育资金使用效益服务为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定年审计工作计划。具体内容如下继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题规范管理促进改革提高绩效的审计思路,进步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法试行,深入开展预算执行审计......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....加强对项目资金使用效益效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。进步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织纪检监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....今年将对名副处级领导干部进行任期经济责任审计。继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项勘察设计招标施工竣工以及相关工程设备材料采购变更洽商工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。进步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务能力。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度规定的基础上进步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。审计工作计划范文推荐篇为进步规范财务管理......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。年度审计工作目标年的内部审计工作,以个代表重要思想为指导,以国家财经法规财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性合法性效益性为重点,结合我院年工作要点学院党风廉政建设和反腐朽工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。审计的内容根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金助学金发放,班费实习费等使用情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....有计划地对成人教育部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内审通过开展财务周期审计,使审计工作规范化制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。审计的方法及范围审计的方法是首先各单位自查,并形成自查报告其次内审人员采取审查资料个别访谈审计调查等方法进行。审计的范围是教学系及相关单位年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查个年级。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学成人教育部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果班费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家省市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。审计工作计划范文推荐篇积极推动审计工作转型主动适应新形势,转变审计观念,增强服务意识,提高审计工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度,使审计工作由封闭型走向开放型,实现阳光审计。认真开展建设工程竣工决算审计严格执行基建修缮工程竣工决算报审制度。精选资质高信誉好的社会审计机构,认真做好西区实验楼田径运动场体育馆等基建工程委托审计工作加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中,维护学校合法权益,节约建设资金。切实抓好经济实体财务收支审计按照学校统安排,积极组织审计力量......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....提出完善内部控制制度提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托,切实做好兽医院年度财务收支审计工作,形成较高质量的审计报告,促进兽医院规范管理。稳步推进科研经费审计试点在调研的基础上,出台安徽科技学院科研经费审计办法试行。结合我校实际,会同科研处财务处有计划有重点地开展科研经费项目审计试点,逐步积累经验,扩大审计范围,不断提高科研经费管理水平和使用效益。主动参与有关经济管理活动参与基建工程和物资采购招投标签证验收等工作,将审计关口前移,注重事前事中监督,发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用,促进经济活动的正常开展。不断加强自身建设认真学习贯彻审计法律法规和规章制度,结合实际,加强专项审计调查和理论研究,全面提升审计队伍的思想素质业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设,努力形成客观公正文明规范清正廉洁的工作作风......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计划。第条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支经济活动的真实合法性进行独立监督审核的行为。第条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业事业单位以及其他卫生单位以下简称各部门各单位。第章内部审计机构和审计人员第条内部审计机构及内部审计人员在本部门本单位主要负责人领导下,依照国家法律法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划审计报告,并督促有关部门单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权......”

下一篇
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(1)
1 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(2)
2 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(3)
3 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(4)
4 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(5)
5 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(6)
6 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(7)
7 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(8)
8 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(9)
9 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(10)
10 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(11)
11 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(12)
12 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(13)
13 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(14)
14 页 / 共 80
(25篇)审计工作计划推荐.doc预览图(15)
15 页 / 共 80
预览结束,还剩 65 页未读
阅读全文需用电脑访问
温馨提示 电脑下载 投诉举报

1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。

2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。

3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

  • 文档助手
    精品 绿卡 DOC PPT RAR
换一批
(25篇)审计工作计划推荐
帮帮文库
页面跳转中,请稍等....
帮帮文库

搜索

客服

足迹

下载文档