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预算绩效自评抽查报告(5篇) 预算绩效自评抽查报告(5篇)

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1、卫生整治支出万元,查违拆违支出万元。万元其中扶贫工作经费万。市级般公共预算主要支出项目按经济科目列示工资福利支出亿元。主要项目是基本工资亿元,津贴补贴亿元,绩效工资亿元。商品和服务支出亿元。主要项目是办公费水电费等运行支出亿元,其他商品和服务支出亿元。对个人和家庭的补助亿元。主要项目是离退休费亿元,住房公积金亿元,其他对个人和家庭的补助亿元。预算绩效自评抽查报告篇我受市人民政府委托,向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。财政预算执行情况年,在市委的正确领导和市人大市政协的监督支持下,紧紧围绕市第届人民代表大会第次会议批准的财政预算,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济下行压力,全力组织收入,重点保障。

2、造高效透明的阳光理财模式。突出加强队伍建设,提高财政干部的素质和能力财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求,大力加强干部队伍建设,不断增强干部大局意识创新意识效率意识服务意识法治意识和责任意识,不断提高干部依法理财科学管理勤政为民的本领,努力造就支高素质的财政干部队伍。要努力加强效能建设。紧密联系财政工作实际,扎实推进以提高能力转变作风和谐发展为重点的效能建设。提高发现问题研究问题解决问题的能力,主动探索创新,充分发挥好财政职能,协调好各方面关系,逐步理顺分配渠道,推动财政和谐发展。要加强干部教育培训工作。注重培养复合型和实用型财政人才,进步提高质量和服务水平。要加强财政文化建设。大力弘扬社会主义核心价值体系,不断提高干部素质,增强敬业精。

3、又好又快发展,促使财政实力明显壮大,更好地促进人民群众物质文化生活水平和健康水平的不断提高。年我镇财政预算总收入万元,比上年预算数增加万元,增长,财政预算总支出万元,比上年预算数增加万元,增长,收支两抵,略有结余。主要收入般预算收入万元,占预算的。国税收入万元。地税收入万元。预算外资金收入万元,占预算的。上级补助收入万元,占预算的。主要支出项目万元其中人大经费万。万元。万元其中普法经费万元,禁毒经费万元,防范防控经费万元,重点地区整治经费万元,综治干部培训经费万元,群防群治经费万元,安全创建经费万元,人民调解经费万元,司法行政经费万元,表彰见义勇为经费万元,安臵帮教经费万元。万元。万元。万元。万元其中区级示范村万。万元。万元其中规范农村建房支出万元,城乡环境。

4、,大力支持以改善民生为重点的社会建设,让人民共享改革发展成果。突出强化财政监管,提升财政管理水平按照市场经济和公共财政的要求,进步完善财政收支监管体系,强化预算管理和监督,努力实现财政管理的法制化科学化精细化,提高财政资源配臵的管理效益。要强化财政监督。切实推进财政监督机制创新,进步建立健全预算编制执行监督相互制衡的财政资金运行监督体系,重点强化事前事中监督。要加强绩效管理。要加快推进预算绩效评价工作,逐步建立支出绩效对预算编制的正向激励机制。要自觉接受人大审计及社会舆论的监督。提高预算的透明度,努力扩大社会知情权,注重通过接受社会各界监督,改进财政工作,提高管理水平。要积极推进财政信息化建设。做好信息化基础设施建设技术队伍建设工作,全面提高财政管理水平,打。

5、后另行报市人大常委会批准。年,全市政府性基金预算收入亿元,下降,主要是土地出让面积大幅减少,与之相关的国有土地使用权出让收入城市基础设施配套费国有土地收益基金收入等相应减收。年,全市政府性基金预算支出亿元,下降,主要是政府性基金收入下降,支出相应减少。市级财政预算执行情况年,市级般公共预算收入亿元,完成预算的,增长。市级般公共预算支出亿元,增长,占全市般公共预算支出的。预算绩效自评抽查报告篇范文预算绩效自评抽查报告精选篇预算绩效自评抽查报告篇年预算安排和财政工作的总体思路是以党的十届中全会重要精神为指导,全面深入贯彻镇党委政府各项工作指导思想和要求,正确处理改革发展稳定的关系,继续实施积极的财政政策,努力增收节支,着力解决经济社会发展中的突出矛盾,注重推动经。

6、工资正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。收入预算执行情况年,预计完成公共财政预算收入万元,同比上年完成万元,增收万元,增长。其中国税系统预计完成万元,比上年完成万元增收万元,增长地税系统预计完成万元,比上年完成万元减收万元,下降财政系统预计完成万元,比上年完成万元减收万元,下降。全年市本级般预算收入万元,加上级补助收入万元地方政府债券收入万元含臵换债券调入预算稳定调节基金万元上年结转万元,全市般预算收入总额为万元。支出预算执行情况年,预计全市财政总支出万元,其中,般预算支出万元比上年万元增长,上解上级支出万元,地方政府债券还本万元,收支相抵,结转下年支出万元,全年收支平衡。主要支出项目执行情况如下般公共服务支出万元,比上年增加。

7、神,发扬优良作风,构建和谐环境,激发工作动力,牢固树立为民理财的财政工作宗旨,努力以财政文化提升财政形象,以财政形象展现财政文化。各位代表,年的财政工作任务光荣而又艰巨,责任重大。让我们围绕镇党委政府的战略部署,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,振奋精神,强化措施,真抓实干,开拓创新,努力推动各项工作,确保完成全年目标任务,为实现里牌镇财政工作新的跨越而努力奋斗。预算绩效自评抽查报告篇受市人民政府委托,现将我市年财政预算执行情况和财政预算草案报告如下,请审议,并请政协委员和列席人员提出意见。年,面对错综复杂的外部环境和发展改革稳定重任,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市上下坚持稳中求进工作总基调,积极应对各种困难和风险挑战,大。

8、出万元。万元其中扶贫工作经费万。万元。安全生产及食药支出万元。深化财政改革,强化财政管理,严格依法理财,促进经济和社会发展做好年的财政工作,确保预算圆满完成,对深化改革壮大财力促进发展具有重要意义。为此,我们将围绕科学发展和社会和谐,加快推进财政改革与发展,力争在以下个方面取得新的成效突出支持经济又好又快发展,培植壮大财源继续围绕镇党委政府确定的开放带动工业强镇旅游活镇民营富镇可持续发展的总体思路,以加快推进新型城镇化产业化进程为重点,不断壮大财源,增强财政实力,努力促进我镇经济又好又快发展。是着力发挥财政调控作用,夯实经济发展基础。积极支持企业建设,有效推进企业发展。认真落实各种优惠政策,帮强扶优,以大带小,引导和扶持其发展,逐步做大做强,形成特色和规模,。

9、实施积极财政政策和稳健货币政策,全力以赴稳增长调结构促改革惠民生防风险,经济社会发展稳中有进,财政预算执行情况总体良好。全市财政预算执行情况况年,全市财政总收入亿元,较上年增长全市般公共预算收入亿元,完成预算的,可比增长下同。年,全市般公共预算支出亿元,增长。民生领域支出亿元,增长。全市般公共预算支出既包括年初预算支出数,还包括预算执行中上级新增专款地方政府债券上年结转以及调入资金等支出数。年,全市公经费支出亿元,下降,其中因公出国经费亿元,公务用车经费亿元,公务接待经费亿元。主要是全市各级各部门厉行节约反对浪费,严格控制般性支出的结果。年底,省政府核定我市地方政府债务限额共计亿元,其中般债务亿元,专项债务亿元。政府债务限额分配方案目前正在抓紧制定中,待确定。

10、明显壮大,更好地促进人民群众物质文化生活水平和健康水平的不断提高。年我镇财政预算总收入万元,比上年预算数增加万元,增长,财政预算总支出万元,比上年预算数增加万元,增长,收支两抵,略有结余。主要收入般预算收入万元,占预算的。国税收入万元。地税收入万元。预算外资金收入万元,占预算的。上级补助收入万元,占预算的。主要支出项目万元其中人大经费万。万元。万元其中普法经费万元,禁毒经费万元,防范防控经费万元,重点地区整治经费万元,综治干部培训经费万元,群防群治经费万元,安全创建经费万元,人民调解经费万元,司法行政经费万元,表彰见义勇为经费万元,安臵帮教经费万元。万元。万元。万元。万元其中区级示范村万。万元。万元其中规范农村建房支出万元,城乡环境卫生整治支出万元,查违拆违。

11、加快提高其对财政收入的贡献份额。以重大招商引资活动为平台,以项目为载体,大力支持重大招商引资活动,进步提高直接利用外资水平。是积极支持自主创新,建设创新型里牌。加大对科技的投入力度,努力满足我镇重点产业发展和新农村建设等方面的技术需求,着力构建创新体系,改善创新环境。是进步加强财税收入征管,促进财政经济良性循环。把完成收入目标作为项硬任务来抓,做到早安排早部署。加强与税务及相关部门之间的协调配合,依法加强税收征管,确保应收尽收,让经济发展的成果实实在在反映到财政收入上来。突出支持新农村建设,统筹城乡发展确保财政支农资金稳定增长,调动农民和社会各方面增加投入的积极性,努力促进农业发展农村繁荣农民富裕,形成城乡经济社会发展体化新格局。是大力支持现代农业发展,突出。

12、元,增长。国防支出万元,比上年增加万元,增长。公共安全支出万元,比上年增加万元,增长。教育支出万元,比上年增加万元,增长。科学技术支出万元,比上年增加万元,增长。文化体育与传媒支出万元,比上年增加万元,增长。社会保障和就业支出万元,比上年增加万元,增长。医疗卫生与计划生育支出万元,比上年增加万元,增长。节能环保支出万元,比上年增加万元,增长。预算绩效自评抽查报告篇范文预算绩效自评抽查报告精选篇预算绩效自评抽查报告篇年预算安排和财政工作的总体思路是以党的十届中全会重要精神为指导,全面深入贯彻镇党委政府各项工作指导思想和要求,正确处理改革发展稳定的关系,继续实施积极的财政政策,努力增收节支,着力解决经济社会发展中的突出矛盾,注重推动经济又好又快发展,促使财政实力。

参考资料:

[1]部门预算整体绩效自评报告(3篇)(第20页,发表于2023-09-11)

[2]财政预算绩效自评报告(3篇)(第16页,发表于2023-09-11)

[3]预算绩效管理自评报告(3篇)(第11页,发表于2023-09-11)

[4]预防控制重大疾病项目绩效自评报告(5篇)(第29页,发表于2023-09-11)

[5]学习《预防未成年人犯罪法》心得体会(5篇)(第7页,发表于2023-09-11)

[6]化工厂参观人员的应急预案(3篇)(第7页,发表于2023-09-11)

[7]敬老院火灾的应急预案(3篇)(第9页,发表于2023-09-11)

[8]加油站暴雪的应急预案(19篇)(第89页,发表于2023-09-11)

[9]校园防溺水应急预案(16篇)(第40页,发表于2023-09-11)

[10]医院停暖的应急预案(3篇)(第11页,发表于2023-09-11)

[11]幼儿园道路交通安全应急预案(16篇)(第50页,发表于2023-09-11)

[12]交通事故应急预案(15篇)(第38页,发表于2023-09-11)

[13]有关有关消防的应急预案(17篇)(第74页,发表于2023-09-11)

[14]幼儿园天气应急预案(20篇)(第61页,发表于2023-09-11)

[15]企业防洪防汛应急预案(17篇)(第85页,发表于2023-09-11)

[16]食品安全的应急预案(15篇)(第63页,发表于2023-09-11)

[17]疏散应急预案(17篇)(第59页,发表于2023-09-11)

[18]2024年公司生产安全事故应急预案(16篇)(第93页,发表于2023-09-11)

[19]铁路防洪防汛应急预案(3篇)(第13页,发表于2023-09-11)

[20]关于2024防台风应急预案(16篇)(第78页,发表于2023-09-11)

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