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审计工作计划(26篇)(1) 审计工作计划(26篇)(1)

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1、审计工作计划范文篇年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计免疫系统功能,为促进项目建设规范财经秩序推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及计划是围绕个中心。即紧紧围绕县域经济发展这个中心,强化审计监督服务。作为县政府综合经济监督的审计机关,要围绕县委县政府确定的工作目标,研究审计环境,部署审计项目,确定审计重点,真正为县域经济发展保驾护航。审计工作计划篇。审计的内容根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金助学金发放,班费实习费等使用情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费教材费等财务。

2、循环审计审计目标生产管理制度有效运行,成本开支符合授权审批的规定,成本核算齐全,节能降耗,产品质量受控。审计内容直接材料成本直接人工成本制造费用质量检验。该项工作须组织有生产管理技术的专业人员进行。年度日常监控集团管控职能的发挥根据公司的发展战略和管理模式,积极发现集团管控中面临的问题,探索解决办法,共谋公司发展大计。费用监控每月对车辆油耗维修费用是否定期保养等进行分析,尽量降低车辆使用费。固定资产审计重点审计固定资产内部控制管理制度是否有效运行固定资产的购臵是否符合授权审批的规定,采购是否执行询比价制度价格是否合理,固定资产的盘点情况。固定资产购臵的审批授权权限签订购买合同是否经过审批程序,入账是否准确及时,核算和折旧减值准备的计提等是否符合公司财务制度的。

3、加强内部审计人才队伍建设,提高审计质量积极营造有利于审计人才成长的良好环境,是审计事业成败的关键所在。因此,要进步优化审计人才成长的环境,不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。要充实审计工作力量,根据不同时期审计工作的重点和要求,开展多种形式的教育和培训活动。努力提高审计人员的思想素质业务素质和其他综合素质,认真执行内部审计人员职业道德规范,培养审计人员不断增强全局意识责任意识管理意识风险意识和自律意识。内部审计是项持续发展的工作,必须顺应时势,开拓创新,实现全面的稳步的转型,建立集约型的审计模式,逐步向以内部控制和管理效益审计为主转变将以事后审计为主,逐步向以事前事中审计为主转变。由被动防御变为积极控制,不断前移监督关口,充分发挥审计的监督评价和服务职能。。

4、部查询等资料的获取,以及对相应工作人员的访谈,获取所需资料。由于部门人员专业结构不全面,仍难以达到全面性的要求。今年度,我们将结合部门情况,重新构建部门架构,进步推动内审工作。年度内部审计重点项目年度审计和年半年度审计为验证评价年度集团各子公司在财务内控资产管理制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况,计划于年月份进行年度审计,并根据年度审计情况开展半年度审计。物流专项审计对运输费用的真实性合理性,物流管理制度的制定及执行情况进行专项审计。促进提高物流管理水平,保障运输安全及时,提高经济效益。集团办公室制度审计重点对集团办公室办公采购车辆管理印鉴管理档案及后勤管理进行审计。基建审计工程竣工验收施工预算与竣工决算审计,该项工作须进步制定审计方案。生产与费用。

5、时的不适用的内部制度及时修改完善,保持制度的有效性和严肃性。第,抓好内部制度执行审计。有了好的制度,关键在于执行,否则再好的制度也是废纸张。在建立健全各项内部控制制度的基础上,抓好制度执行审计。通过内部控制审计,对内部控制制度的功能作用进行检查测试和评价,发现内部管理上的薄弱环节和漏洞,促使改善内部管理,提高经济效益。本年度的主要工作评估集团部组织架构并优化完善部岗位职责并通过评审管理制度评审及执行督查做好外部审计的配合工作在关键时期,我们必须正确看待内部审计与外部审计的关系,用外部审查最严格的标准最挑剔的眼光,主动自查,加强管理,防范风险。内部审计应积极和外部审计协调沟通,探讨内部控制的薄弱环节审计程序和审计方法的缺陷等,并及时提请对方改正,以降低审计风险。

6、收支情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费教材费等收缴情况进行内审根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进行审计根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用情况进行内审通过开展财务周期审计,使审计工作规范化制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。审计的方法及范围审计的方法是首先各单位自查,并形成自查报告其次内审人员采取审查资料个别访谈审计调查等方法进行。审计的范围是教学系及相关单位年以来的财务收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查个年级。时间安排上半年对教学系进行内审下半年对电大工作部附属中学成人教育部后勤集团育苑公司等部门进行审计。有关资料的提供学生奖学金助学金发放,评定办法评定程序评定结果。

7、要求。使用管理维护盘点等是否符合内部控制制度的要求。基建工程审计主要审计工程施工管理审批程序合规施工合同有效施工签证客观工程预决算准确工程质量符合要求。充分发挥事前审计的预防作用,加强对重点工程项目的质量监督财务监督安全生产监督和配合队伍监督,通过审查工程项目相关的投标文件工程合同施工协议和制度文件等资料,评价其内部控制和风险管理等方面的规范性有效性。专项审计根据公司实际需要,按照公司董事会公司管理者提出的需要,进行内部突发性审计工作或临时性审计工作。对董事会要求审计事项及重大投诉举报事件进行专项审计。审计跟踪后续审计应注重时效性和针对性,根据成本效益原则和重要性原则,从本年度审计过的项目中选取影响重大内控薄弱的项目,实施后续审计。内容包括监督检查审计决定的。

8、处和防腐倡廉上实现新突破。其他审计工作,组织开展河北村亩城中村改造清河路亩江心洲期鹭鸣苑危旧房改造河西南部剩余地块南河风光带等项拆迁资金跟踪审核工作。区政府部署的其他临时性审计任务,协助区纪委监察局和司法等部门做好查案办案工作。,建立审计调研和审计信息责任制,每个科室全年要完成不少于篇高质量的审计调研文章,每人每年要编报篇审计信息。管理和服务工作。主要工作措施转变观念,着力推动审计科学转型。要始终围绕区委区政府中心工作开展审计,用解放思想引领审计工作创新,促进审计科学转型。注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识,增强审计工作的主动性创造性,自觉将审计融入全区经济社会发展大局,积极为领导提供有效的决策依据,当好决策参谋。创先争优,着力打造精品审计项目。。

9、行情况了解审计意见采纳情况,考察审计效果发现审计决定执行过程中出现的问题,采取相应措施发现审计意见和审计决定不当时,进行复查,重新做出审计决定,弥补原来审计中的不足根据新的情况提出建议和措施,扩大审计效果。审计部将执行公司内部审计制度,对审计报告中认为有问题的每审计项目实施后续审计,安排相关后续审计计划审计范围和目标,实施相关后续审计程序,其目的是确定有无采取纠正措施,向公司董事会和管理层报告这些措施,并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。制度审计要进行内部控制审计,关键要做好以下两点第,抓好内部制度建设审计。按照凡事有章可循和有据可查的原则,督促各单位建立健全内部管理制度按照有利于加强管理和监督的原则,对现行制度的科学性合理性进行审计,督促各单位对过。

10、。工作目标任务审计项目安排年暂计划安排审计项目项部分经济责任审计项目待确定后再增加,其中财政预算执行情况审计项经济责任审计项部门预算执行审计项固定资产投资审计项其中决算审计项跟踪审计项专项审计调查项市局统组织项自定项目项。具体项目计划见附表。对年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,审计中重点以预算管理和资金分配为重点,以预算执行效率专项资金管理和非税收入管理为主要内容,关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况,促进预算分配公开透明科学规范,财政资金运行安全合理有效。根据区委组织部委托,暂安排对名区管领导干部进行经济责任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加,审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位臵,加强对专项资金使用的绩效评估,力争在推动案件。

11、要紧扣打造审计精品工作目标,积极推动审计创先争优,全年力争打造至项高质量的审计项目。加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目标管理责制,完善审计工作考核办法,加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度,重要审计项目必须有名局领导担任主审或助审。年内要编报计算机审计案例篇计算机审计方法篇,开展信息系统审计项,选送至人参加审计署计算机中级培训,并力争有案例方法和计算机审计项目在审计署省审计厅市审计局评比中获奖。夯实基础,着力提高审计队伍素质。要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训,不断提高其综合素质。是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想政治教育,使审计人员政治上坚定思想上纯洁,具备无私奉献的思想品格,保持良好的职业道德,为圆满完成审计任务打下。

12、费实习费的使用情况等资料。院系两级教师津贴发放及津贴分配与次分配办法。电大工作部附属中学成人教育部各类生源的收费依据后勤集团育苑公司各类收费的依据学院有关接待招待的文件审批表月汇总表等其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家省市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。审计工作计划范文篇为了在新的年里更好的工作,特制订以下的工作计划总体工作思路年审计工作的总体思路是以科学发展观为指引,认真贯彻落实省市审计工作会议和区委全委扩大精神,着力推动审计工作创新创优,狠抓审计质量建设和队伍建设,为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。

参考资料:

[1]审计工作计划范例(29篇)(第78页,发表于2023-09-13)

[2]审计工作计划案例(3篇)(第8页,发表于2023-09-13)

[3]审计员个人年度工作计划2024(3篇)(第8页,发表于2023-09-13)

[4]审计工作计划(21篇)(1)(第59页,发表于2023-09-13)

[5]设计师工作计划(16篇)(第32页,发表于2023-09-13)

[6]设计师个人工作计划(18篇)(1)(第41页,发表于2023-09-13)

[7]设计师2024工作计划(31篇)(第58页,发表于2023-09-13)

[8]实用的采购员个人工作计划(20篇)(第54页,发表于2023-09-13)

[9]商场保安部工作计划(3篇)(第8页,发表于2023-09-13)

[10]秋季一年级班主任工作计划18篇(第51页,发表于2023-09-13)

[11]三年级下学期班主任工作计划(18篇)(第69页,发表于2023-09-13)

[12]少先队周工作计划(16篇)(第51页,发表于2023-09-13)

[13]社区计划生育的工作计划(17篇)(第35页,发表于2023-09-13)

[14]社区发展工作计划(3篇)(第8页,发表于2023-09-13)

[15]社区物业工作计划-(4篇)(第18页,发表于2023-09-13)

[16]社区创卫工作计划14篇(第26页,发表于2023-09-13)

[17]社区居委工作计划(9篇)(第22页,发表于2023-09-13)

[18]人下半年工作计划(19篇)(第42页,发表于2023-09-13)

[19]秋季学期学生会工作计划(3篇)(第13页,发表于2023-09-13)

[20]人事行政后勤工作计划3篇(第12页,发表于2023-09-13)

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