帮帮文库

返回

审计工作计划(21篇) 审计工作计划(21篇)

格式:word 上传:2023-09-13 04:05:00
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
审计工作计划(21篇).doc预览图(1)
1 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(2)
2 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(3)
3 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(4)
4 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(5)
5 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(6)
6 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(7)
7 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(8)
8 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(9)
9 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(10)
10 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(11)
11 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(12)
12 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(13)
13 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(14)
14 页 / 共 59
审计工作计划(21篇).doc预览图(15)
15 页 / 共 59

1、工作,并对所属管单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作,并对所属机构进行审计和业务指导监督。各部门各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。第章内部审计职责与任务第十条卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是按照国家法律和法规,制定内部审计制度规定及工作规范指导和监督有关部门单位建立健全内部审计机构,配备内部审计人员,按规定开展内部审计工作制定内部审计工作计划,组织行业内部审计及审计调查活动组织审计业务培训,开展审计工作研究,交流审计工作经验,表彰内部审计先进单位和个人。第十条内部审计机构履行下列职责拟定内部审计规章制度审计预算的执行和决算审计财务收支及有关经济活动按照干部管理权限开展有关领导人员。

2、活性的和谐统。严谨细致丝不苟的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划审计方案审计取证审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。最新审计工作计划范文篇树立正确服务思想根据阳谷县教育局计财科的工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务法律法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实创新到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。认真抓好以下常规工作根据阳谷县财政局教育局关于下达的年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保实现个增长。加强过程管。

3、备中级以上相关专业技术职称或年以上的审计会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。第条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立客观公正保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第条部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作中存在的问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。第章业务指导与监督第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作,并对部属管单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计。

4、步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。认真抓好跟踪审计。以审计意见建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进步规范化制度化法制化。主要措施,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习审计法会计法内部审计具体准则等法律法规和审计业务知识,继续发扬依法求真严谨奋进奉献的审计精神。全面审计突出重点的方针,做到认识到位强化管理夯实基础质量到位突出重点落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开公正文明廉洁的审计形象。,讲求实效的要求,坚持切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵。

5、尝试实行经济责任审计预告制工作联系制情况报告制跟踪落实制结果公告制等。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实合法效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。进步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。审计工作计划篇。其他卫生企业事业单位可以根据需要,设臵独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。第条内部审计人员应当具有审计会计经济管理工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。第条内部审计机构负责人必须。

6、的任期经济责任审计审计基本建设投资修缮工程项目审计卫生科研教育和各类援助等专项经费的管理和使用开展固定资产购臵和使用药品和医用耗材购销医疗服务价格执行情况对外投资工资分配等专项审计调查工作审计经济管理和效益情况审计内部有关管理制度的落实十其他审计事项。第十条内部审计机构每年应当向本部门本单位主要负责人提交工作报告。第十条内部审计机构对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。第十条内部审计机构根据审计业务的需要,报经所在部门单位主要负责人批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。第十条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。第章内部审计机构权限第十条内部审计机构在履行审计职责时,具有下列权限要求被。

7、理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审换证工作。协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合会计基础工作规范的规定及要求。报销单据必须为合法的正式的发票。切单据需经校长后勤主任及经办人签字后方能验收。及时完成老干科安排的养老保险基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。认真执行阳谷县财政局国有资产管理办法,配合财产管理人员加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。审。

8、落实审计意见,并书面报告执行结果内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。第十条内部审计机构对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存。第章奖励与处罚第十条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责忠于职守坚持原则做出突出成绩的内部审计人员,所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励对不履行审计职责的内部审计人员,由所在单位给予批评对滥用职权徇私舞弊玩忽职守泄露秘密的内部审计人员,所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。第十条对拒绝或者不配合内部审计工作拒绝提供或者提供虚假资料拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员,各部门各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。第章附则第十条各部门各单位可根据本规定,结合实际情况制定具体规定。

9、人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。完成领导临时交办的其他工作。总之,在新的学期里,我会提高自身业务操作能力,尽力做到财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化,切实体现财务管理的作用,积极完成全年的各项工作计划,为学校的健康发展而做出更大的贡献。最新审计工作计划范文篇指导思想认真贯彻落实大精神,以科学发展观为统领,继续坚持围绕中心服务大局的指导思想,牢固树立审计为发展服务的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展推进依法行政推进制度创新的作用。工作重点继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡离必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进步规范经济责任审计行为,。

10、围内,授予内部审计机构必要的处理处罚权。第章内部审计工作程序第十条内部审计工作的主要程序根据本部门本单位的具体情况,拟定审计项目计划,报经单位主要负责人批准后实施内部审计机构实施审计前,应编制审计工作方案,组成审计组,并提前日以书面形式通知被审计单位被审计单位应配合审计工作,提供必要的工作条件审计组对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计单位相关人员签字确认审计组对审计事项实施审计后,编制审计报告,并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起个工作日内,提出书面反馈意见,送交审计组内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后,报本部门本单位主要负责人审批下达被审计单位,被审计单位应当执行内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限。

11、或实施办法,并报上级内部审计机构备案。第十条本规定由卫生部负责解释。第十条本规定自发布之日起施行。年月日发布的卫生系统内部审计工作规定卫生部令年第号同时废止。最新审计工作计划范文篇半年来我局在县委县政府和上级审计机关的领导下,以科学发展观为统领,以推动海峡西岸经济区建设为主题,全面贯彻党的大和中央省市审计工作会议精神,紧紧围绕县委的经济建设中心,深入贯彻全面审计,突出重点的方针,进步集中力量,突出重点领域重点部门和重点资金的审计监督,加大对违法违纪问题的查处力度,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。据统计,半年来共完成个项目的审计任务,查出违规金额万元,管理不规范金额万元,应上缴财政金额万元,提交工作报告信息篇。其中被批示采用。

12、计单位按时报送财务预算财务决算会计报表及有关文件资料参加本单位基建设备购臵财务对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议参与研究制定有关规章制度审核会计凭证账簿报表,现场勘察实物检查计算机系统有关电子数据和资料对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料对严重违反财经法规严重损失浪费的行为,做出临时制止决定经本部门本单位主要负责人批准,对可能转移隐匿篡改毁弃会计凭证会计账簿会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存根据审计结果,提出纠正处理违反财经法规行为改进管理提高效益的建议十对模范遵守财经法规的被审计单位和人员,提出表彰建议对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。第十条本部门本单位在管理权限范。

参考资料:

[1]企业员工工作计划(10篇)(第17页,发表于2023-09-13)

[2]企业文化建设工作计划(31篇)(第124页,发表于2023-09-13)

[3]审计局工作计划(13篇)(第39页,发表于2023-09-13)

[4]审计工作计划范例(29篇)(第78页,发表于2023-09-13)

[5]设计师工作计划(16篇)(第32页,发表于2023-09-13)

[6]设计师个人工作计划(18篇)(第41页,发表于2023-09-13)

[7]设计师2024工作计划(31篇)(第58页,发表于2023-09-13)

[8]实用的采购员个人工作计划(20篇)(第54页,发表于2023-09-13)

[9]商场保安部工作计划(3篇)(第8页,发表于2023-09-13)

[10]秋季一年级班主任工作计划(18篇)(第51页,发表于2023-09-13)

[11]三年级下学期班主任工作计划(18篇)(第69页,发表于2023-09-13)

[12]社区创卫工作计划(14篇)(第26页,发表于2023-09-13)

[13]社区计划生育的工作计划(17篇)(第35页,发表于2023-09-13)

[14]社区发展工作计划(3篇)(第8页,发表于2023-09-13)

[15]社区物业工作计划-(4篇)(第18页,发表于2023-09-13)

[16]少先队周工作计划(16篇)(第51页,发表于2023-09-13)

[17]社区居委工作计划(9篇)(第22页,发表于2023-09-13)

[18]秋季学期学生会工作计划(3篇)(第13页,发表于2023-09-13)

[19]人下半年工作计划(19篇)(第42页,发表于2023-09-13)

[20]人事行政后勤工作计划(3篇)(第12页,发表于2023-09-13)

预览结束,还剩 44 页未读
阅读全文需用电脑访问
温馨提示 电脑下载 投诉举报

1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。

2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。

3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

审计工作计划(21篇)
帮帮文库
页面跳转中,请稍等....
帮帮文库

搜索

客服

足迹

下载文档